Buen día : Una duda como realizaste la prueba en la web de la AEAT a mano, ya que en ENDPOIINt wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
no reconoce el archivo de baja de factura emitida . Gracias |
Cita:
Un saludo. |
Cita:
|
Cita:
Mi principal duda es sobre donde hay que detallar el IDOtro en lugar del NIF: 1) En IDFactura / IDEmisorFactura 2) En FacturaRecibida / Contraparte 3) En ambos sitios Gracias |
Cita:
Un saludo. |
Cita:
Muchas gracias. |
Cita:
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”. En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas. Un saludo. |
Cita:
Saludos, |
No funciona produccion
Esta mañana no me funciona el portal de producción.
Tanto si entro a través de la web como si intento hacer un envío me responde: Codigo[103].nif no identificado: (nif y nombre de mi certificado) Es el certificando con el cual vengo haciendo envíos desde el primer día hasta ayer. Supongo que estamos todos igual, no? Por cierto... Felicidades a todos los Juanes y Juanas |
Cita:
|
Cita:
Gracias CMB... He estado un par de horas sin poder utilizar el portal devolviéndome el error antes mencionado: Codigo[103].nif no identificado: (nif y nombre de mi certificado) Ahora ya vuelve a funcionar sin más. |
Cita:
No se si la pregunta es sobre mi consulta, pero de momento solo estoy enviando altas de facturas emitidas y recibidas. Siguiendo un ejemplo del foro en el OnBeforeExecute del componente HTTPRIO uso este código para generar un fichero temporal que luego envio manualmente en el "Portal de pruebas externas > Presentación > Cliente de web service para el entorno de pruebas"
Saludos |
Cita:
Una duda que me surge ahora mismo. En el caso de las facturas simplificadas, etc que van a un CLIENTE DE CONTADO (Genérico). ¿Qué CIF hay que poner en él para que no lo de como erróneo? Un saludo y buen Domingo para los que lo puedan disfrutar... |
Cita:
Saludos |
Cita:
En mi caso, los arqueos de caja que engloban varias facturas simplificadas de clientes "genéricos", los mando como F4, pongo la serie y número inicial y la serie y número final, pero sino pongo el Nif me devuelve: Código:
<faultcode>env:Client</faultcode> ¿Lo estoy interpretando mal? Y también está el caso de las empresas que solo trabajan con facturas (no simplificadas) a las que les viene alguien a comprar, pero no quiere dar datos fiscales. En ese caso, esas facturas que van al "cliente de contado", con que nif tendrían que ir. Porque creo recordar que si lo dejas en blanco también da error. |
Buenos días, os comento unas cuantas cosas por si no lo habéis tenido en cuenta o sirve de ayuda a alguien.
Hay que llevar cuidado con lo que la AEAT entiende por IDFactura. Si tenemos una factura recibida enviada mediante SII y se le cambia la fecha del proveedor, debemos enviar una baja con los datos anteriores y un alta con los nuevos. Si no lo hacemos tendremos la factura duplicada en la AEAT (y por tanto también la cuota deducible). Esto pasaría con cualquier campo que forme parte de IDFactura y tanto en emitidas como en recibidas. Por otro lado me he encontrado con gente que me pregunta qué hacer cuando un nº de factura de proveedor contiene espacios y también he visto casos donde puede haber varios espacios (ni idea de cuantos). ¿Alguien sabe qué hacer en estos casos?, ¿la factura se registra sin espacios?. A raíz de estas preguntas nos encontramos con la importancia de las consultas a la AEAT para ver el contraste. Cuando el contraste de una factura es 3, No contrastada, dice la FAQ que: El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición). Así tendríamos claro que no hemos registrado la factura de la misma forma que el emisor y podríamos hacer las comprobaciones necesarias. Por supuesto el NumSerieFacturaEmisor de nuestras facturas emitidas enviadas mediante SII deben coincidir con el número que sale impreso en la factura, si en el impreso pone xxxx/17, tendremos que enviarlo con el /17 porque el proveedor lo registrará así. Un saludo. |
Cita:
Nada tiene que ver la obligación o no de una llevanza de libros contables. |
Cita:
|
Cita:
No contabilidad electrónica aún no pero tarde o temprano nos tocará hacerla.... tenemos un cliente en México y ya toca implantarlo allí, tarde o temprano tocará ponerlo en marcha para la AEAT. Al final será todo comunicación electrónica. Saludos |
Cita:
Sobre lo de como poder enviar facturas "normales", NO "simplificadas" asignadas a clientes "genéricos" aún no he conseguido solucionarlo. Les he mandado una consulta, pero sigo esperando respuesta. |
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 17:08:40. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi