Cita:
Empezado por ermendalenda
Tengo una duda contable, a ver si me explico, pongo un ejemplo:
Hago 10000 facturas de
Und Denominación P.Un. Iva Pvp
1 Bolsa 0,02 10% 0,022
Fichero TBai
<BaseImponible>0.02</BaseImponible>
<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
En la Factura del cliente tambien redondeo a 2 decimales
Total Importe = 0,02
No hay IVA?
Por que claro, si sumo el conjunto bases imponibles de bolsas que se han vendido si sale IVA,
pero en ninguna factura se ha cobrado.
Que se declara en el trimestres ¿el iva de la suma de las bases=20€?, o ¿la suma individual de ivas que es = 0€?
Lo razonable sería 0€ ya que ese iva no lo cobra el comercio, pero sabes que dice la Normativa para la declaaración (no TiKetBai)
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Hola ermendalenda,
Estoy a la espera, desde hace 11 días, de que los chicos de TicketBAI de Gipuzkoa me respondan a ese tema:
- ¿Suma de IVAs (de cada detalle) o IVA de la suma?
Y sobre el margen de error que se permite por culpa del redondeo.
Cuando me contesten algo, os digo.
Saludos