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Antiguo 31-03-2017
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Dudas no técnicas

Hola de nuevo...

Tengo un par de dudas sobre el SII. Algunas serán muy tontas, pero hay que tener en cuenta que aquí en Canarias no hay IVA, así que nunca he visto el 340, 347, 303, etc. No obstante, la mayoría de nuestros clientes son de la Península y tenemos que hacer el proyecto para ellos.

1. Entiendo que hay que enviar, por separado, las facturas de venta (o tickets) como Facturas Emitidas y las de Compra como Recibidas.

2. ¿Entiendo también que hay que enviar también los Cobros y Pagos de esas facturas, utilizando los wdsl propios para cada cosa? ¿O los cobros y pagos son opcionales (solo para según qué tipo de Empresa) y vale solo con las emitidas/recibidas?

3. ¿Cuándo se debe enviar la información a la AEAT? He leído en la web de la AEAT que el tiempo límite son 4 días (8 durante el primer trimestre). ¿4 días después de la fecha de emisión de cada factura?
Esto es algo que no entiendo, porque el 347 es anual (salvo para Grandes Empresas), así que... ¿se deben enviar los registros una vez al año, cada 4 días, una vez al mes, cada vez que se facture...?

4. ¿Es necesario enviar los "bienes de inversión"? Imagino que para pymes (comercios), que son el 99% de nuestros clientes, esto no es necesario, no?

5. ¿Alguien tiene un ejemplo de los diferentes tipos de desglose de IVA en las facturas?
Exenta
Sujeta
Con Recargo de Equivalencia
...

Un saludo
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