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#1
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bien, ahora usando el nuevo 0.5 da el error:
Not Found (404) - 'https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP' ah! y por lo que veo, utilizando el 0.1, puedes colar un calculo del IVA erróneo. Lo he probado a posta y la factura ha pasado. la factura ha pasado ahora mismo sin problemas. LAMENTABLE. |
#2
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por cierto nasca
¿Cómo vas a enviar el XML? ¿y recibir las respuestas de la AEAT? Saludos ! |
#3
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Indy con OpenSSL. En su momento las he probado en versiones anteriores del WebService y funcionan sin problemas.
Y los xml a mano, paso de depender de librerías del puñetero Windows en ambos casos. |
#4
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Hola a todos. Yo creo que el problema no esta tanto en como enviarlo, si por la indys o por SOAP, etc ... , ya que como hemos visto en el ejemplo la conexión no es muy dificil. El problema esta en la descripción de la información a enviar, ya sea directamente con el xml o con las clases que genera el wsdl, ya que estamos vendidos a los cambios que le apetezca hacer a hacienda como acabamos de ver con el cambio de version.
De todas formas esto esta un poco verde y con el tiempo esperemos que se valla estabilizando. Por cierto ¿Alguno ha tenido la gran suerte de ser o trabajar para alguna una de las empresas elegidas para las pruebas piloto?, ya que creo que esas empresas lo tienen mucho más fácil para acceder a la aeat. Un Saludo. |
#5
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Respuesta a mensaje de prueba con HTML no con XML
Cita:
Yo también estoy generando los XML a mano a partir de las plantillas facilitadas por la AEAT, y para enviar el archivo XML uso node.js ... Estoy probando todavía ... He visto que si no registro el Certificado al hacer la llamada https, la TGSS me responde con un html apuntando a erro4033.html (No puedo adjuntar enlaces todavía), y cuando lo incluyo, me responde con un html indicando: Se ha producido un error Error del cliente. Se ha producido un error en la solicitud que impide al servidor procesarla. Puede contactar con el servicio de atención al contribuyente indicando el código de error 400. ¿ Teneís idea alguien de porqué contesta así en vez de con un XML tal cual se indica en el manual ? Gracias. |
#6
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Hola a todos.
Sin certificado valido no se puede enviar nada. El sistema de la aeat genera errores. Por otro lado no es lo mismo una factura rectificativa que una factura que se ha mandado mal. Para una factura rectificativa es otra factura nueva que se genera y rectifica a otra anterior y en ese caso si hay que mandar una rectifictiva e indicar la que estas rectificando, ya sea positiva o negativa. Una factura que se ha mandado mal, es decir hay un dato mal como puede ser el cliente, bases imponibles, etc hay que mandar la factura otra vez pero con clave A1 en el campo tipo de comunicación o A4 si es del regimen de viajeros. Eso es lo que yo creo. Un Saludo. |
#7
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Ahora deberíamos revisar:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...ormacion.shtml Si modificas una factura con A1 te devuelve un CSV diferente. Y dice modificaciones en "datos registrales" que no me queda muy claro que es.... eso si, la presentación con A0 y A1 es la misma. saludos ! Última edición por seccion_31 fecha: 09-02-2017 a las 12:12:45. |
#8
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Hola.
Yo entiendo que una modificación registral es que en la factura enviada hay cosas que se han informado mal (Cliente, bases imponibles, Datos Registrales, etcc), es decir la factura ya esta aceptada en el sistema y hay que volverla a enviar, o la factura ha sido aceptada con avisos que hay que corregir. PAra eso se utiliza la clave A1 o A2 en el tipo de comunicación. Logicamente te devuelve un CSV nuevo por que es un envío nuevo y cada envio devuelve un csv nuevo y tendras uno para el primer envío y otro para el segundo. Es mas en la información pone que se puede modificar una factura que se envío y luego se dio de baja. Una factura rectificativa es un nueva factura con su número nuevo y que rectifica una anterior. Es decir hay otro documento de factura por medio. Como bien dices todo esto esta explicado mas o menos en la información de la aeat. Que por cierto gracias a Trump ahora la tenemos en inglés. Un Saludo. |
#9
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Cita:
En fin..... es lo que hay.
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Be water my friend. |
#10
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Cita:
Como siempre una chapuza. |
#11
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Buenos días !
Tres cuestiones: 1) cuidado con el mensaje de respuesta cuando hemos enviado las facturas, hay un campo que vuelve cargado con un valor que hay que guardar junto a las facturas y que es común al bloque que hemos enviado y sirve como comprobante: result.CSV 2) si envió un grupo de facturas, mas de 15 creo me da error de "necesita un certificado y bla bla..." si envio menos ó una sola funciona bien. 3) y aquí vengo a pedir ayuda: ¿Cuál seria la "ruta" para enviar facturas emitidas intracomunitarias y de exportación? En emitidas, seria esta: ARegistroLRFacturasEmitidas[ i ].FacturaExpedida.TipoDesglose.desglosefactura.sujeta.noexenta.desgloseIVA Saludos ! A ver si alguien puede darme una mano, gracias. |
#12
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Cita:
3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes? Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio. Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”. El apartado del libro de operaciones Intracomunitarias, sólo es para determinadas operaciones, las más habituales van en el libro de expedidas o de emitidas. 3.7. ¿Cómo se registra una Exportación? La operación se anota en el Libro Registro de Facturas Expedidas. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 15. Deberá identificarse al cliente – en caso de ser extranjero- mediante el “Código país” y las claves 3 “Pasaporte”, 4 “Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia”, 5 “Certificado de residencia” ó 6 “Otro documento probatorio” del campo “IDType”. Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave E2 “Exenta por el artículo 21”. Por cierto has conseguido enviar por la versión 0.5 ? He preguntado a hacienda pero las cosas de palacio van despacio. Un Saludo |
#13
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Hola a todos!
Yo en vez de utilizar la unit Soap.SOAPHTTPTrans.pas que va en el ejemplo utilizo la unit que viene con delphi. Esta unit no tiene la opción de añadir el certificado directamente, lo que hago es asignarlo a un objeto THTTPRIO, de esta forma no dependo de esta unit que no se si funcionará en futuras versiones de delphi. No se por que en el ejemplo se utilizó una propia en vez de la de delphi. Un Saludo. |
#14
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Cita:
Saludos
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Be water my friend. |
#15
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Hola para hacer la asignacion hago lo siguiente.
Tengo un objeto HttpPRIO que se le asigna el numero de serie del certificado.
A la hora de hacer el envio se hace de la siguiente manera
Última edición por Neftali [Germán.Estévez] fecha: 31-01-2017 a las 15:14:59. Razón: Añadir TAG's al código |
#16
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Tengo problemas para el envío de facturas recibidas, que me dice: Valor o tipo incorrecto del campo: NIF.
Revisando los campos para el emisor de la factura (el que nos la envía a nosotros por ser factura recibida), veo que no hay campo NIF, teniendo que usar obligatoriamente el campo IdOtro. Yo lo hago así: IDFacturaRecibidaType idFact = new IDFacturaRecibidaType(); //IDFACTURA IDFacturaRecibidaTypeIDEmisorFactura emisorFactura = new IDFacturaRecibidaTypeIDEmisorFactura(); //emisorFactura IDOtroType idOtro = new IDOtroType(); idOtro.CodigoPais = ((CountryType2)(202)); //España idOtro.IDType = ((PersonaFisicaJuridicaIDTypeType)(00)); //00 -> 02(NIF - IVA) idOtro.ID = "XXXXXXXXX"; //Aqui pongo X por no poner un NIF real emisorFactura.Item = idOtro; idFact.IDEmisorFactura = emisorFactura; Será que en la versión 0.5 ya se puede poner correctamente el NIF del emisor de la factura recibida? Cómo lo hacéis vosotros para las facturas recibidas? Muchas gracias. |
#17
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Os habéis fijado que ya no tenemos un sólo wsdl? Ahora tenemos 7!
Hemos pasado del wsdl: https://www2.agenciatributaria.gob.e...diatoInfo.wsdl A los siguientes 7: https://www2.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl https://www2.agenciatributaria.gob.e...sEmitidas.wsdl https://www2.agenciatributaria.gob.e...sMetalico.wsdl https://www2.agenciatributaria.gob.e...Inversion.wsdl https://www2.agenciatributaria.gob.e...tEmitidas.wsdl https://www2.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl https://www2.agenciatributaria.gob.e...unitarias.wsdl |
#18
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Hola !
Para keys, necesitaría un ejemplo de los objetos que creáis para introducir una factura de exportación o intracomunitaria. En mi ejemplo para facturas emitidas: ARegistroLRFacturasEmitidas[ i ].FacturaExpedida.TipoDesglose.desglosefactura.sujeta.noexenta.desgloseIVA ¿para exportación ? ¿para intracomunitaria? Virman: Si, van en unidades separadas, pero es lo mismo. El problema es que todavía no conecta con la AEAT. Yo sigo con el anterior hasta el 7 de febrero. Virman: estoy empezando con las recibidas. tardare en llegar ahí, por dificultades con mi fichero de facturas recibidas. Keys: ¿has probado a enviar mas de 15 facturas emitidas a la vez? |
#19
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Cuando el emisor de una factura es español hay que rellenar solo la parte de contraparte el nombre y el cif. La parte del idotro es para cuando no es nacional.
<sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>94234500B</sii:NIF> </sii:Contraparte> |
#20
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Cita:
Luego se envía el XML por webservice y se recoge la respuesta. Menos código a escribir. ¿Alguien lo ha probado? Saludos, |
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