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  #1  
Antiguo 03-05-2017
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[newtron] newtron is offline
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newtron Va camino a la fama
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¿hay que hacer alguna gestion especial con los anticipos?
En teoria todo anticipo se debe emitir factura con IVA.
Y al final la factura final tiene que tener descontado de la base imponible los anticipos.
De manera que la suma de todos los anticipos y la factura real sume el valor final de la operación.
Hay que reflejar en los anticipos la factura a la que hace referencia, entiendo que no al emitirse antes de la factura.
Yo dudo de que haya que emitir factura de los anticipos.
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  #2  
Antiguo 03-05-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
Ya se que no es un foro de PHP, y ya leí todas las paginas y vi que hay gente que esta trabajando en java y php también, por lo que comento mi duda por si alguien puede solventarla.

Estoy trabajando en PHP (mas en concreto laravel 5.3), e intento conectarme con SOAP al servidor y de primeras al tirar un "__getFunctions" me da las funciones disponibles, pero una vez las tengo las intento llamar y de parámetros solo me acepta un array el cual no se como rellenar para poder enviar el xml (ya intente pasar el xml en formato de array) (al mandar el array vació también da un "Wrong Version").
Si alguien tiene un ejemplo o alguna manera de hacerlo en php me vendría de lujo algún ejemplo.

Gracias de antemano.
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  #3  
Antiguo 03-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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Yo dudo de que haya que emitir factura de los anticipos.
En teoria un anticipo tiene que ir con factura y enviarse a hacienda.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...facturar.shtml

"También deben expedir factura en los supuestos de pagos anticipados, excepto en las entregas intracomunitarias de bienes exentas."
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  #4  
Antiguo 03-05-2017
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Yo dudo de que haya que emitir factura de los anticipos.
Esto mismo estabamos debatiendo ahora en desarrollo. Qué hacer?
Supongo que se debe informar con la factura que se reciba del proveedor con valor total a cero. Ya que se ha sido completamente compensada deberia ser informada. Sino que pasa con el proveedor se supone que tendra que informar de esa factura no?
El sistema SII ademas deja informar con importe total 0. Luego si que es verdad que en el modelo 340 no se informaban de los anticipos totalmente compensados.
De momento lo voy a informar consultare con el asesor.
Saludos
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  #5  
Antiguo 03-05-2017
Jaketon Jaketon is offline
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Jaketon Va por buen camino
Question la etiqueta <EstadoRegistro>

Buenas, hace poco que encontré este foro y he seguido alguno de vuestros consejos. Más a nivel de consulta dado que mi lenguaje de programación es otro. Quiero aportar mi granito de arena con una respuesta que me parece interesante sobre el estado de los registros tanto en consulta como en altas/bajas/modificaciones. Me lo han remitido de catentidades@correo.aeat.es y como veis incorpora una tabla la L24 que en la version 0.6 en su documentación no existe y que yo utilizo para contrastar la información que poseo en contabilidad con la ya entregada. Espero sea de ayuda.


la etiqueta <EstadoRegistro> (con diferentes namespace) se envia como respuesta en dos operaciones diferentes:
1. Como respuesta al suministro de información (indicando en la respuesta del alta, baja o modificación si se valida correctamente y es registrado en el sistema)
2. Como respuesta a la consulta de facturas.

Envío los estados y lo incluiremos en la próxima versión:

L14 Estado global del envío (Respuesta al suministro)

Correcto -->Todas las facturas de la petición tienen estado “Correcto”.
ParcialmenteCorrecto --> Algunas facturas de la petición tienen estado “Incorrecto”. Ver detalle de errores (L16).
Incorrecto --> Todas las facturas de la petición tienen estado “INCORRECTO”.

L15 Estado del envío de la factura (Respuesta al suministro)
Campo <EstadoRegistro> de la respuesta al suministro de alta, baja, modificación. Especifica si el registro enviado se valida correctamente y es registrado en el sistema

Correcto --> La factura enviada es totalmente correcta y se registra en el sistema
AceptadoConErrores --> La factura enviada tiene algunos errores que no provocan su rechazo y se registra en el sistema. Ver detalle del error (L16).
Incorrecto -->La factura enviada tiene errores que provocan su rechazo. No se registra en el sistema


L24 Estado de la factura registrada (Respuesta a una consulta de registros presentados previamente)
Campo <EstadoRegistro> de la respuesta a una consulta de registros. Especifica el estado del registro en el sistema

Correcta -->La factura registrada es totalmente correcta.
AceptadaConErrores -->La factura registrada tiene algunos errores. Ver detalle del error (L16).
Anulada --> La factura registrada ha sido anulada mediante una operación de baja
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  #6  
Antiguo 03-05-2017
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vboloradito Va por buen camino
Facturas Recibidas rectificativas

En teoria si recibes una factura rectificativa de corrección tienes que hacer referencia a la factura original.
¿Pero que haces si tienes una factura recibida-recitificativa de google que te llega como un abono sin referencia a la factura que rectifica?
¿alguien me puede pasar un xml de factura recibida-rectificativa por diferencia?
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  #7  
Antiguo 04-05-2017
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En teoria si recibes una factura rectificativa de corrección tienes que hacer referencia a la factura original.
¿Pero que haces si tienes una factura recibida-recitificativa de google que te llega como un abono sin referencia a la factura que rectifica?
¿alguien me puede pasar un xml de factura recibida-rectificativa por diferencia?
No es obligatorio hacer referecia a la factura original.
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  #8  
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No es obligatorio hacer referecia a la factura original.
cierto, me has quitado un peso de encima
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  #9  
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cierto, me has quitado un peso de encima
De hecho, si la factura que estás rectificando es de un ejercicio anterior o la factura no la declaraste no la tienes que poner ya que sino dará error por no existir en el sistema. Una forma de curarte en salud es no ponerla nunca.
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  #10  
Antiguo 04-05-2017
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vboloradito Va por buen camino
Facturas de Abono

Hola:

¿Estais considerando las facturas de abono como facturas rectificativas? Entiendo que hay que considerarlas como rectificativas
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  #11  
Antiguo 04-05-2017
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vboloradito Va por buen camino
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No es obligatorio hacer referecia a la factura original.
según pregutnas frecuentes:
2.13. ¿Qué fecha de operación debe hacerse constar en una factura rectificativa?
La fecha de realización de la operación correspondiente a la factura original que se está rectificando.

Yo no tengo relacionada la factura rectificativa con la original, y al no ser obligatoria la factura original no le veo sentido a tener que indicar la fecha
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  #12  
Antiguo 04-05-2017
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Noticias Frescas. Navarra se une al SII a partir del 01/01/2018

http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm
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  #13  
Antiguo 05-05-2017
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IcuScc Va por buen camino
Unhappy SII enviar facturas recibidas

Hola compañeros.
he hecho en .net el envío de facturas emitidas, y OK. pero con las facturas recibidas no consigo.

he puesto un post en https://es.stackoverflow.com/questio...uras-recibidas donde expongo lo que he hecho.

Alguna idea de que es lo que está pasando?

Gracias
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  #14  
Antiguo 05-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
FACTURAS RECCIBIDAS
RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA
05 Régimen especial agencias de viajes

4.3. ¿Debe utilizarse la clave 11 del campo "Régimen Especial O Trascendencia" en el
Libro registro de Facturas Recibidas para registrar facturas recibidas procedentes
de Agencias de Viajes?
No. Sólo debe utilizarse por las propias entidades que apliquen el Régimen Especial
de Agencias de Viajes. Las facturas recibidas de Agencias de Viaje no precisan
ninguna clave especial en su registro.

2.29. ¿Cómo se anotan las facturas recibidas de sujetos pasivos que apliquen el
Régimen especial de las agencias de viajes?
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” del Libro registro de Facturas
Recibidas se consignará el valor 05.
En las operaciones realizadas totalmente en el TAI, se anotará como base imponible y
como Importe total de la factura el total de la contraprestación. Los campos “Tipo
Impositivo”, “Cuota Soportada” y “Cuota deducible” se enviarán a “0”.


En la primera pregunta dicen que no hay que marcar con ninguna clave especial las facturas recibidas de la agencia de viaje pero en la segunda dicen que si. ¿Como se yo que la agencia de viaje se acoge al regimen especial de agencias de viaje?
O a mi no me aplica sino soy una agencia de viajes.
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  #15  
Antiguo 05-05-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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Hola compañeros.
he hecho en .net el envío de facturas emitidas, y OK. pero con las facturas recibidas no consigo.

he puesto un post en https://es.stackoverflow.com/questio...uras-recibidas donde expongo lo que he hecho.

Alguna idea de que es lo que está pasando?

Gracias
Hola ....
Lo único que se me ocurre que te pueda estar pasando es la inclusion del IdOtro. Ya que solo es necesario incluirlo si es distinto de ES-(Spain).
Otra cosa que no veo es en el SiiBinding1
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Certificate" /> </security>Saludos
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  #16  
Antiguo 04-05-2017
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[newtron] newtron is offline
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En teoria un anticipo tiene que ir con factura y enviarse a hacienda.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...facturar.shtml

"También deben expedir factura en los supuestos de pagos anticipados, excepto en las entregas intracomunitarias de bienes exentas."
Pues eso parece aunque yo no conozco a nadie que las haga.

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En teoria si recibes una factura rectificativa de corrección tienes que hacer referencia a la factura original.
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¿alguien me puede pasar un xml de factura recibida-rectificativa por diferencia?
Ahi va.

Saludos
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