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  #1  
Antiguo 18-05-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
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Hola,
no entiendo cómo contrastarán. Un proveedor me emite una factura con serir de venta AA y número 123456. El proveedor envía su SII de emitidas( o no lo envía por no estar obligado ) con nº factura "AA123456" y yoenvío el de recibidas y pongo "AA 123456" o "AA0000123456" ¿ cómo van a contrastar si no hay una regla para el nº de factura...

Saludos
En cada reunión se dice, hay que poner el numero tal y como te lo mande el proveedor
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  #2  
Antiguo 18-05-2017
Txemari Txemari is offline
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Txemari Va por buen camino
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En cada reunión se dice, hay que poner el numero tal y como te lo mande el proveedor
Hola,

con perdón . Eso lo dicen tíos ede la AEAT que parece que no tienen ni idea de la realidad. A veces llegan facturas que no sabes realmente cuál es su número de factura y por ejemplo , el tipo de venta y el número van en líneas distintas y tú no sabes cómo lo va a declarar el proveedor y por tanto, no sabes si lo que pongas tú coincide con el proveedor . O ponen reglas más estrictas o el casamiento de facturas me parece una quimera

Saludos
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  #3  
Antiguo 18-05-2017
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mrobles Va por buen camino
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Hola,

con perdón . Eso lo dicen tíos ede la AEAT que parece que no tienen ni idea de la realidad. A veces llegan facturas que no sabes realmente cuál es su número de factura y por ejemplo , el tipo de venta y el número van en líneas distintas y tú no sabes cómo lo va a declarar el proveedor y por tanto, no sabes si lo que pongas tú coincide con el proveedor . O ponen reglas más estrictas o el casamiento de facturas me parece una quimera

Saludos
Igualmente tienen un sistema para verificar que los datos tienen un alto porcentaje de coincidencia que esta implementado en los nombre por ejemplo y posiblemente si sucede mucho esto lo implementaran aquí para el separador de serie con numero
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  #4  
Antiguo 18-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
entrega de bienes o servicio

como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios.
Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios.

¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.?
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  #5  
Antiguo 18-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios.
Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios.

¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.?
me auto respondo , en las recibidas no hay desglose por tipo de operacion, solo en emitidas.
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  #6  
Antiguo 18-05-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
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como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios.
Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios.

¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.?
Puedes marcar las cuentas contables de base (grupo 6) como servicios_sn, de esta manera en el mismo asiento puede tener compras de bienes (600) y servicios (62).
Es mejor que marcar toda la factura como bienes o servicios, pero te tienes que calentar los cascos para que luego te cuadre el total con las suma de bases e IVA.
Yo aún no se cual de las dos opciones implementaré e incluso contemplo una mixta, pero de momento solo lo tengo documentado a la espera de estudiar cual es la opción más practica y fácil de gestionar para mis clientes
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  #7  
Antiguo 18-05-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
No se si me estoy volviendo loco o que, pero alguien me puede solventar este problema?
Código:
Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio
Dejo un ejemplo rapido y falso
Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESA S.L.</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>XXXXXXXXX</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>

            <!-- 2017/00000095 -->

            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>XXXXXXXXX</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>2017/00000095</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>18-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>18-05-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>0</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-05-18, CLIENTE: 61294626V</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Lulu Cummings</sii:NombreRazon>
                        <sii:IDOtro>
                            <sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
                            <sii:IDType>02</sii:IDType>
                            <sii:ID>DE61294626V</sii:ID>
                        </sii:IDOtro>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseTipoOperacion>
                            <sii:Entrega>
                                <sii:Sujeta>
                                    <sii:Exenta>
                                        <sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible>
                                    </sii:Exenta>
                                    <sii:NoExenta>
                                        <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                        <sii:DesgloseIVA>
                                            <sii:DetalleIVA>
                                                <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                                <sii:BaseImponible>1049.75</sii:BaseImponible>
                                                <sii:CuotaRepercutida>104.98</sii:CuotaRepercutida>
                                            </sii:DetalleIVA>
                                        </sii:DesgloseIVA>
                                    </sii:NoExenta>
                                </sii:Sujeta>
                            </sii:Entrega>
                        </sii:DesgloseTipoOperacion>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Última edición por mrobles fecha: 18-05-2017 a las 20:11:19.
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  #8  
Antiguo 18-05-2017
nuevo1234 nuevo1234 is offline
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Posts: 102
Poder: 8
nuevo1234 Va por buen camino
Creo que el error del XML puede estar relacionado con esta FAQ:

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?
En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del
servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas
consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “S2: Sujeta – No
Exenta – Inv. Suj. Pasivo”. El campo “tipo impositivo” se informará con importe cero y
el de “cuota repercutida” se dejará en blanco.
En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el prestador del
servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas
consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no
sujetas por reglas de localización”.
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