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#1
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Factura Expedida Canarias
Hola, he leído un poco lo expuesto en el foro acerca de las facturas expedidas a las Islas Canarias más el apunte de las FAQ
Cita:
Gracias por adelantado a todos por el maravilloso trabajo en este foro! |
#2
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¿Estado de cuadre?
Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?
Ejemplo: Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001 y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1. ¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor? Muchas Gracias. |
#3
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#4
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Cita:
El CIF, fecha factura y número de factura del emisor NO se pueden interpretar ni cambiar debes de registrarlos tal cual vengan impresos en la factura. El campo específico del que hablas es el campo número de factura que debía de ser de 40 caracteres y ahora lo han aumentado a 60 caracteres. |
#5
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Muchas gracias por responder, ya lo tengo más claro.
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#6
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Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion |
#7
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Hola chicos,
Una pregunta: Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ? Gracias |
#8
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No es que sea suficiente, es que no te permite hacerlo de otra manera.
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Be water my friend. |
#9
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Cita:
Me puedes aclarar a que te refieres con este concepto?? Yo lo hago tal y como dice el punto 2.27 de las preguntas frecuentes: - Tipo Factura: F6. - Clave Regimen Especial: 02. - DetalleIVA.BaseImponible - DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP - DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP; |
#10
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No consigo emitir un abono de compra sustitutivo
No se que hacer para evitar este error: Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio Alguien tiene un ejemplo de como es el formato del XML? Gracias |
#11
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Cita:
Código:
<sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura> <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa> <sii:ImporteRectificacion> <sii:BaseRectificada>657.22</sii:BaseRectificada> <sii:CuotaRectificada>138.02</sii:CuotaRectificada> <sii:CuotaRecargoRectificado>0.00</sii:CuotaRecargoRectificado> </sii:ImporteRectificacion> |
#12
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Cita:
Ad-hoc, era una fórmula, un tanto retórica, para referirme a los campos que tu, amablemente, has puesto: - DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP - DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP Gracias: |
#13
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el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura
Hola:
el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio. y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio. imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30. ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT: https://www.supercontable.com/inform...servicios.html EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio. Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio. Y que el periodo de la factura es el '7' julio. PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio. Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación. ¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios? link calculadora: https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage Fecha de devengo: 30-06-2017 Fecha de expedición: 01-07-2017 Calcular plazo Fecha fin de Plazo: 31-12-2017 Periodo: Junio Ejercicio: 2017 |
#14
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Cita:
Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación. Entregas mercancías el 28/07/2017. Emites la factura el 04/08/2017. El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio. El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15. Por ejemplo: Entrego mercancías el 28/07/2017. La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017. Un saludo. |
#15
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Cita:
Tiene mucho más sentido tu razonamiento. Así lo haré. |
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