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  #1  
Antiguo 21-03-2017
pprieto pprieto is offline
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pprieto Va por buen camino
Hola a todos:

¿Hay alguna manera de eliminar todas las facturas enviadas al portal de pruebas? De tanto enviar hay un jaleo importante y me gustaría "empezar desde cero".

Gracias!
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  #2  
Antiguo 21-03-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por pprieto Ver Mensaje
Hola a todos:
¿Hay alguna manera de eliminar todas las facturas enviadas al portal de pruebas? De tanto enviar hay un jaleo importante y me gustaría "empezar desde cero".
Gracias!
Yo no veo ninguna opción para hacerlo. Quizás la única manera sea enviar peticiones de baja, una para cada factura enviada, que eso sí que está previsto.

De todos modos, sería de gran utilidad hacer borrón y cuenta nueva. Si alguien lo sabe que tenga la amabilidad de publicarlo.

Saludos,
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  #3  
Antiguo 21-03-2017
Nasca Nasca is offline
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Nasca Va por buen camino
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Empezado por CMB Ver Mensaje
Yo no veo ninguna opción para hacerlo. Quizás la única manera sea enviar peticiones de baja, una para cada factura enviada, que eso sí que está previsto.
De todos modos, sería de gran utilidad hacer borrón y cuenta nueva. Si alguien lo sabe que tenga la amabilidad de publicarlo.
La verdad es que si se hecha de menos esa opción.
La baja es una opción. Al enviar las anulaciones están disponibles un tiempo y luego desaparecen.
Entiendo que en producción no será así, por lo que parece que es la forma que han previsto de ir limpiando cosas en pruebas.
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  #4  
Antiguo 21-03-2017
pprieto pprieto is offline
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pprieto Va por buen camino
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Empezado por Nasca Ver Mensaje
La verdad es que si se hecha de menos esa opción.
La baja es una opción. Al enviar las anulaciones están disponibles un tiempo y luego desaparecen.
Entiendo que en producción no será así, por lo que parece que es la forma que han previsto de ir limpiando cosas en pruebas.
¿Cuanto tiempo suelen tardar? Ayer anulé una de las facturas y sigue apareciendo como "Anulada". Me da la sensación que cuando estemos en producción no se va a poder borrar nada (aunque son elucubraciones mías).
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  #5  
Antiguo 21-03-2017
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[newtron] newtron is offline
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newtron Va camino a la fama
Hola.

Yo creo que las facturas anuladas no desaparecen, en la documentación se dice claramente que cuando se anula una factura, si quieres volver a enviarla debe de ser con otro número.

Por otro lado tampoco he visto ninguna forma de borrar lo ya enviado en pruebas así que lo que he hecho es poner como número de factura a los documentos una cadena que es la fecha+hora+minutos+segundos+un número de orden y de esa manera puedo enviar la misma factura todas las veces que quiera.

Saludos
__________________
Be water my friend.
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  #6  
Antiguo 21-03-2017
Nasca Nasca is offline
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Registrado: abr 2007
Ubicación: Almería (España)
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Nasca Va por buen camino
Pues tampoco sabría decirte.
Creo recordar que anteriormente anulé alguna y ya no aparece, pero sin embargo ahora tengo otra anulada desde 13 y sigue apareciendo.
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  #7  
Antiguo 21-03-2017
jmlazaro jmlazaro is offline
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jmlazaro Va por buen camino
Error en respuesta ws.SuministroLRFacturasEmitidas

Buenas tardes.
Hoy estoy recibiendo este error en la respuesta al enviar facturas, ayer me funcionaba correctamente.
Estoy mosqueado, ¿puede ser un error mío o es de la AEAT?

Muchas gracias a todos.

'<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "*://*.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="es-ES">
<head>
<title>Agencia Tributaria - Se ha producido un error</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link href="*://*.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/css/xzhtcs04.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript">
function toggle()
{
var o=document.getElementById("AEAT_errores_tecnicos");
o.style.display=(o.style.display=='' || o.style.display=='none')?'block':'none';
}
</script>
</head>
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  #8  
Antiguo 21-03-2017
javgarma javgarma is offline
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javgarma Va por buen camino
Hola, no utilizo Delphi, utilizo un entorno cliente servidor y estoy realizando el envío de ficheros XML perfectamente con el comando curl.
Básicamente generas un fichero XML desde la aplicación con el formato que marca la AEAT y se envía con curl indicando el certificado y el password del mismo. La AEAT responde con otro XML indicado en la línea de comando.
Adjunto el comando por si alguien quiere utilizarlo. curl --connect-timeout 300 -d "@Facturas.xml" -o "Resultado.xml" -E certificado.pemassword https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFEV1SOAP
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  #9  
Antiguo 22-03-2017
mpino mpino is offline
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mpino Va por buen camino
Cita:
Empezado por jmlazaro Ver Mensaje
Buenas tardes.
Hoy estoy recibiendo este error en la respuesta al enviar facturas, ayer me funcionaba correctamente.
Estoy mosqueado, ¿puede ser un error mío o es de la AEAT?

Muchas gracias a todos.

'<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "*://*.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="es-ES">
<head>
<title>Agencia Tributaria - Se ha producido un error</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link href="*://*.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/css/xzhtcs04.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript">
function toggle()
{
var o=document.getElementById("AEAT_errores_tecnicos");
o.style.display=(o.style.display=='' || o.style.display=='none')?'block':'none';
}
</script>
</head>
Este es el mismo error que recibo yo.
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  #10  
Antiguo 23-03-2017
josecr josecr is offline
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Registrado: feb 2017
Posts: 7
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josecr Va por buen camino
Facturas Recibidas Proveedores Extranjeros Cif?

Buenas a todos.
Otro mas en el lio!!

La duda que tengo es que hacer con las facturas recibidas de proveedores extranjeros que NO DISPONEN DE CIF/VAT (como en USA)

Indico en la factura el tipo 06 "Otro" como haciamos hasta ahora y me exige un ID siempre

ALguien sabe como se tiene que enviar??

Muchas Gracias a todos!!
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  #11  
Antiguo 23-03-2017
Avatar de keys
keys keys is offline
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Registrado: sep 2003
Ubicación: Bilbao
Posts: 1.035
Poder: 22
keys Va por buen camino
Segun creo toda facura tiene que tener un documento un identificador, ya sea nif, pasporte, etc. En las facturas recibidas es obligatorio rellenarlo.
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