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  #1  
Antiguo 19-09-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
Hola, buenas a todos los currantes, os doy mi opinión

Lo de enviar los registros fuera de plazo hay que matizarlo.. si se envían antes del día 15 del mes siguiente al periodo a liquidar no creo que haya problema y este año lo dejarán pasar, pero si el envío se produce después de esta fecha peligro (y grande) porque ellos ya tienen calculado el Mod.303 y les vas a causar problemas.


Respecto a lo de enviar una factura a Canarias con servicios y con bienes "creo" que tenéis un pequeño lío en los conceptos y estáis esperando que acepten una cosa que no se puede dar, me explico:
- Si hay entrega de bienes, por pequeña que sea, a un territorio fuera del TAI toda la factura se considera como exportación incluidos el transporte de mercancías, los gastos de embalaje, gastos de gestión, etc..
- Si solo hay prestación de servicios es Inv.Suj.Pasivo nacional
No creo que se pueda declarar en una misma factura exportación de bienes y servicios, simplemente porque no existe la exportación de servicios


Nada más, un saludo y recordar en enviar el Tipo, Serie y Numero de factura tal cual aparecen impresos en la factura para que podamos contrastar entre todos
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  #2  
Antiguo 19-09-2017
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
Envío Primer Semestre 2017

Hola,
He estado mirando en todo el hilo, pero no he sacado nada en claro. El caso, es sobre el envío de las facturas emitidas del PRIMER SEMESTRE, en el punto 2.39 de la FAQ pone lo siguiente:

Libro registro de facturas emitidas:
Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.


Mi duda es que, si la factura no es sujeta y no exenta, entonces ¿que valor se debe informar en el campo 'L7 - Calificación tipo operación Sujeta/No exenta'? Porque aquí hay 3 posibles valores: S1, S2 o S3.
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  #3  
Antiguo 20-09-2017
nuevo1234 nuevo1234 is offline
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nuevo1234 Va por buen camino
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Empezado por APO Ver Mensaje
Hola,
He estado mirando en todo el hilo, pero no he sacado nada en claro. El caso, es sobre el envío de las facturas emitidas del PRIMER SEMESTRE, en el punto 2.39 de la FAQ pone lo siguiente:

Libro registro de facturas emitidas:
Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.


Mi duda es que, si la factura no es sujeta y no exenta, entonces ¿que valor se debe informar en el campo 'L7 - Calificación tipo operación Sujeta/No exenta'? Porque aquí hay 3 posibles valores: S1, S2 o S3.
Yo lo he marcado con <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

Es como viene en la tabla del documento .pdf de "descripcion de servicio web" (ultimas paginas) y además trae un ejemplo.Yo entiendo que siempre hay que poner S1.
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  #4  
Antiguo 20-09-2017
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
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Yo lo he marcado con <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

Es como viene en la tabla del documento .pdf de "descripcion de servicio web" (ultimas paginas) y además trae un ejemplo.Yo entiendo que siempre hay que poner S1.
Ok, gracias!
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  #5  
Antiguo 20-09-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
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Hola,
He estado mirando en todo el hilo, pero no he sacado nada en claro. El caso, es sobre el envío de las facturas emitidas del PRIMER SEMESTRE, en el punto 2.39 de la FAQ pone lo siguiente:

Libro registro de facturas emitidas:
Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.


Mi duda es que, si la factura no es sujeta y no exenta, entonces ¿que valor se debe informar en el campo 'L7 - Calificación tipo operación Sujeta/No exenta'? Porque aquí hay 3 posibles valores: S1, S2 o S3.
Un poco tarde pero aquí también dice claramente que hay que poner S1
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...emestre_.shtml
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  #6  
Antiguo 20-09-2017
Nasca Nasca is offline
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Nasca Va por buen camino
Nosotros hemos realizado ya pruebas con el primer trimestre, tratando de encajar lo que significa: Con independencia del tipo de operación informado (no sujeta, sujeta y exenta o no exenta) deberá informarse en cualquier caso como factura sujeta y no exenta.

Está en la pregunta: 2.39. ¿Cómo debe suministrarse la información correspondiente al primer semestre?

Parece indicar que las Sujetas-Exentas y No Sujetas van todas al Sujetas con tipo y cuota 0.

Como eso a la larga termina dando más problemas que otra cosa hemos enviado usando las posiciones habituales para sujetas-exentas y no sujetas y no reportan ningún problema.

Tengo la sensación de que el primer semestre viene a ser: Envía como quieras con las claves 16/14 y no le hacemos ni caso.
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  #7  
Antiguo 20-09-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
Lo que no entiendo es por qué nos hacen perder el tiempo a todos con lo del primer semestre cuando lo pueden registrar ellos como les de la gana, todo lo que vaya con ejercicio 2017 y periodo 1-6 que lo registren con la clave de régimen especial, descripción y como quieran ya que tienen todos los datos necesarios para hacerlo.

Señores de la AEAT (por si alguno nos lee) para próximas veces pensar un poco y darle otra vuelta a las cosas para hacerlas lo mas sencillas posibles y no complicar los desarrollos de las aplicaciones.
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  #8  
Antiguo 20-09-2017
xamminf xamminf is offline
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xamminf Va por buen camino
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Lo que no entiendo es por qué nos hacen perder el tiempo a todos con lo del primer semestre cuando lo pueden registrar ellos como les de la gana, todo lo que vaya con ejercicio 2017 y periodo 1-6 que lo registren con la clave de régimen especial, descripción y como quieran ya que tienen todos los datos necesarios para hacerlo.

Señores de la AEAT (por si alguno nos lee) para próximas veces pensar un poco y darle otra vuelta a las cosas para hacerlas lo mas sencillas posibles y no complicar los desarrollos de las aplicaciones.
Pues yo lo que no entiendo es para qué sirve el SII si luego te obligan a hacer el modelo 303. ¿ No habíamos quedado que el SII era el paraíso del contribuyente: cero papeles, no presentación de modelos, adiós al cambio climático y cervezas para todos ?

¿ Tan difícil es poner un botón con un borrador del modelo 303 ?
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  #9  
Antiguo 20-09-2017
Nasca Nasca is offline
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Nasca Va por buen camino
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Pues yo lo que no entiendo es para qué sirve el SII si luego te obligan a hacer el modelo 303. ¿ No habíamos quedado que el SII era el paraíso del contribuyente: cero papeles, no presentación de modelos, adiós al cambio climático y cervezas para todos ?

¿ Tan difícil es poner un botón con un borrador del modelo 303 ?
Hay datos que son necesario para el 303 y que no están identificados adecuadamente en el SII: modificaciones y bienes de inversión fiscales sobre todo.

De todas formas eso que vendían era cinismo, porque no me creo que fuese incompetencia el decir que simplificaba la carga administrativa de declarar los impuestos.
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  #10  
Antiguo 20-09-2017
Nasca Nasca is offline
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Nasca Va por buen camino
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¿ Tan difícil es poner un botón con un borrador del modelo 303 ?
En este hilo o uno anterior alguien puso una respuesta de la AEAT y le decían que no habían creado aún lo del borrador del 303. No parece que esté aún disponible y dudo que lo monten de forma potable salvo que cambien los registros actuales del SII.

Así que toca añadirlo como función adicional al gestor del SII
Por si alguien quiere ideas: Modelo 303
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  #11  
Antiguo 20-09-2017
CMB CMB is offline
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Pues yo lo que no entiendo es para qué sirve el SII si luego te obligan a hacer el modelo 303. ¿ No habíamos quedado que el SII era el paraíso del contribuyente: cero papeles, no presentación de modelos, adiós al cambio climático y cervezas para todos ?
¿ Tan difícil es poner un botón con un borrador del modelo 303 ?
Las cervezas seguro que te las pagará Montoro y con mucho gusto.
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  #12  
Antiguo 22-09-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
Inversión del sujeto pasivo en facturas a Canarias

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Respecto a lo de enviar una factura a Canarias con servicios y con bienes "creo" que tenéis un pequeño lío en los conceptos y estáis esperando que acepten una cosa que no se puede dar, me explico:
- Si hay entrega de bienes, por pequeña que sea, a un territorio fuera del TAI toda la factura se considera como exportación incluidos el transporte de mercancías, los gastos de embalaje, gastos de gestión, etc..
- Si solo hay prestación de servicios es Inv.Suj.Pasivo nacional
Disculpa, pero hay algo ahí que no me cuadra.

Si la prestación de servicios a Canarias es una Inversión del Sujeto Pasivo, eso significa que el receptor de la factura deberá abonar y deducirse el IVA al mismo tiempo (con lo que quedará libre de pagar nada). Pero las empresas y autónomos de Canarias tengo entendido que no pueden hacer declaraciones por IVA, de manera que no comprendo cómo en ese caso puede ser inversión del sujeto pasivo.

Nachoexe, o quien lo sepa, por favor, ¿lo podríais aclarar?

Muchas gracias,
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  #13  
Antiguo 23-09-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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Disculpa, pero hay algo ahí que no me cuadra.

Si la prestación de servicios a Canarias es una Inversión del Sujeto Pasivo, eso significa que el receptor de la factura deberá abonar y deducirse el IVA al mismo tiempo (con lo que quedará libre de pagar nada). Pero las empresas y autónomos de Canarias tengo entendido que no pueden hacer declaraciones por IVA, de manera que no comprendo cómo en ese caso puede ser inversión del sujeto pasivo.

Nachoexe, o quien lo sepa, por favor, ¿lo podríais aclarar?

Muchas gracias,
Pienso q tienes razon cmb en todo caso solo si existe factura asociada dua podria informarse del iva pero siempre q el proveedor sea aduanero.
Creo q seria esta la unica posibilidad de informar iva.

Saludos
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  #14  
Antiguo 23-09-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
Nueva actalizacion webservice

Desde este sabado creo q existen cambios en ws con respecto al certificado.
Ahora en entorno de pruebas me devuelve q el nif no esta identificado para enviar al sii de pruebas.
Ni esto ni acceder al portal pruebas. Hasta ahora enviaba sin problemas con ese certificado censado en la aeat.
Os pasa esto?
Puede q ahora esten verificando mas informacion del cert.
Sera q ahora solo los permitidos en sii puedan enviar.

Saludos
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  #15  
Antiguo 24-09-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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Desde este sabado creo q existen cambios en ws con respecto al certificado.
Ahora en entorno de pruebas me devuelve q el nif no esta identificado para enviar al sii de pruebas.
Ni esto ni acceder al portal pruebas. Hasta ahora enviaba sin problemas con ese certificado censado en la aeat.
Os pasa esto?
Puede q ahora esten verificando mas informacion del cert.
Sera q ahora solo los permitidos en sii puedan enviar.

Saludos
Me respondo a mi mismo.
ya vuelve a funcionar sería alguna cosa de la Aeat.
Saludos
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  #16  
Antiguo 23-09-2017
CMB CMB is offline
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Pienso q tienes razon cmb en todo caso solo si existe factura asociada dua podria informarse del iva pero siempre q el proveedor sea aduanero.
Creo q seria esta la unica posibilidad de informar iva.
Saludos
Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,
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  #17  
Antiguo 25-09-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
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Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,
Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.

Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas
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  #18  
Antiguo 25-09-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por nachoexe Ver Mensaje
Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.
Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas
Muchas gracias por el enlace. Me tengo que informar mejor.

Saludos,
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  #19  
Antiguo 25-09-2017
vicdeju vicdeju is offline
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vicdeju Va por buen camino
Consulta a traves de xml de registro facturas expedias

Buenos días,
Estoy intentando lanzar una consulta al libro de facturas expedidas, para ellos creo un XML así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="***://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="*******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>PRUEBAS</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>B123456788</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<FiltroConsulta>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>A005419</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>20-09-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE</NombreRazon>
<NIF>B359987441</NIF>
</Contraparte>
</FiltroConsulta>
</sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Y lanzo una llamada al web service de la siguiente dirección:

Dim url As String = "**1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"

Pero me devuelve el siguiente error:

Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Sabéis que estoy haciendo mal??

Un saludo.
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