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Para poder enviar un cobro/pago del RECC logicamente tiene que estar la factura previamente dada de alta con tipo de operacion 07, ya que sino el sistema de rechaza el cobro o el pago. Los cobros y pagos tienen que ir por separado de las facturas, tienen un wsdl diferente.


Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago). Para esto mirate la normativa pero no es asi.En las faqs de hacienda la tienes bien explicado.

Un Saludo.
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  #2  
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Para poder enviar un cobro/pago del RECC logicamente tiene que estar la factura previamente dada de alta con tipo de operacion 07, ya que sino el sistema de rechaza el cobro o el pago. Los cobros y pagos tienen que ir por separado de las facturas, tienen un wsdl diferente.


Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago). Para esto mirate la normativa pero no es asi.En las faqs de hacienda la tienes bien explicado.

Un Saludo.
De acuerdo es lo que pensaba primero siempre envias la factura y posteriormente el cobro/pago.
Mi duda surge cuando un cliente no te paga o se demora tanto el pago que cambia de ejercicio cuando se hace efectivo. Creo que en este caso se debe utilizar : 03: No se cobra/paga. Ocurriria lo mismo del cobro que no esta vencido o ingresado a fecha?.
Por tanto mi duda es cuando tengo varios aplazados como debemos operar.
Por ejemplo:
Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema
Tipo: Aplazado con 3 vencimientos
18-04-17- Ingresado
18-10-17 - No ingresado
18-01-18 - No ingresado

Yo pensaba implementar el envio de cobros una vez realizado el ingreso ya que para mi no esta cobrado ademas estan las posibles devoluciones , etc...
No entiendo muy bien este apartado de presentacion RECC.

Si podeis el que tenga claro esto del RECC seria muy util que enviarais ejemplos de XML. Con ejemplos de escenarios posibles ya que veo que se puede complicar este tema.

Muchas gracias
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  #3  
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8.3. En el caso de que efectuada una compra no se satisfaga el pago en los plazos establecidos y el nacimiento del derecho a deducir se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación. ¿Cuál es la fecha que debe registrarse como pago de la operación?

El 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación por ser la fecha de devengo. Los posteriores pagos no generarán anotación alguna.
En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.


El problema no esta en el fichero xml, ya que es de los más sencillos, el problema esta en la gestión de todo esto.
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  #4  
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8.3. En el caso de que efectuada una compra no se satisfaga el pago en los plazos establecidos y el nacimiento del derecho a deducir se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación. ¿Cuál es la fecha que debe registrarse como pago de la operación?

El 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación por ser la fecha de devengo. Los posteriores pagos no generarán anotación alguna.
En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.


El problema no esta en el fichero xml, ya que es de los más sencillos, el problema esta en la gestión de todo esto.
Si claro el XML es sencillo, me refiero al proceso en si.
Exactamente lo que no tengo claro si gestionarlo conforme indico.
Pero me huele a que es necesario enviarlo todo aun si no esta cobrado por tanto no entiendo muy bien dicha gestion porque se hara en funcion del estado del cobro/pago que tenga en ese momento y luego nuestro sistema realiza un cambio de estado y esto gestionarlo lo hace inviable.
Por eso necesito saber o ver posibles ejemplos porque no lo tengo nada claro y tengo la sensacion que implementare y tendre que rehacer...
Sobre el ejemplo que he indicado como lo enviarias?? solo 1 registro de cobro o los 3?
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  #5  
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En criterio de caja, hay que declarar la factura cuando se produce. Y luego tantos cobros/pagos se realicen. Es decir lo que no se cobra/paga no se envía.

En tu ejemplo

Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema //S envia con fecha del 18-03-17 como cualquier factura pero con tipo de operacion 07

Tipo: Aplazado con 3 vencimientos
18-04-17- Ingresado //Se envia un registro de cobro el 18/04/2017 por que es cuando se hace el cobro
18-10-18 - Ingreesado //Esto hay que enviar un registro de cobro el 18/10/18
18-01-18 - No ingresado //No hay que enviar nada hasta que se produzca el cobro.

Si a 31 de diciembre del ejercicio 2018 (Es decir a 31 de diciembre del ejercicio siguiente de la fecha de factura) hay que declarlo en el libro de cobros con fecha 31/12/2018 En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.
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  #6  
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En criterio de caja, hay que declarar la factura cuando se produce. Y luego tantos cobros/pagos se realicen. Es decir lo que no se cobra/paga no se envía.

En tu ejemplo

Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema //S envia con fecha del 18-03-17 como cualquier factura pero con tipo de operacion 07

Tipo: Aplazado con 3 vencimientos
18-04-17- Ingresado //Se envia un registro de cobro el 18/04/2017 por que es cuando se hace el cobro
18-10-18 - Ingreesado //Esto hay que enviar un registro de cobro el 18/10/18
18-01-18 - No ingresado //No hay que enviar nada hasta que se produzca el cobro.

Si a 31 de diciembre del ejercicio 2018 (Es decir a 31 de diciembre del ejercicio siguiente de la fecha de factura) hay que declarlo en el libro de cobros con fecha 31/12/2018 En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.
Muchisimas gracias...
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  #7  
Antiguo 26-04-2017
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newtron Va camino a la fama
Hola de nuevo.

He tenido una reunión con un asesor para otros temas y me ha preguntado por el asunto SII. Yo tan feliz le digo...."pues está medio controlado"... después me pregunta por el concepto de las facturas y me ha dejado pillando moscas. Yo hasta ahora no le había hecho mucho caso a ese asunto pero me comenta que en hacienda dicen que hay que esmerarse con ese tema así que habrá que ver qué hacemos al respecto.

Seguramente tendremos una reunión con uno de hacienda que dice que domina el SII y le preguntaré al respecto, ya iré informando.

Saludos
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