Aupa a tod@s!
Joder hace poco que he empezado con el tema pero gracias al foro y a vuestros mensajes he sido capaz de ir implementando el sistema en php.
No se si alguien puede guiarme un poco con los esquemas de alta por ejemplo de una
factura rectificativa.
No entiendo por ejemplo en las fichas técnicas de
Estructuras que para hacer una rectificativa entra dentro de
Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Siguiendo ese esquema, intento hacer una rectificativa sustitutiva, cambiando el importe de una factura creada previamente.
¿Esta hay que crearla y firmarla como ticketBAI y darla de alta como una factura ordinaria? ¿Hay que cambiar la serie? ¿hay que referenciar a la factura de origen y con eso el sistema vincula esta nueva con la de origen?
Código:
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<Sujetos>
<Emisor>
<NIF>XXXXXXX</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXX SSSSSSSS</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<NIF>A48012363</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>ACADEMIA ESKOLA</ApellidosNombreRazonSocial>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
</Sujetos>
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>RECT_002021</SerieFactura>
<NumFactura>02</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>14-12-2021</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>16:30:00</HoraExpedicionFactura>
<FacturaRectificativa>
<Codigo>R1</Codigo>
<Tipo>S</Tipo>
<ImporteRectificacionSustitutiva>
<BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
<CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
</ImporteRectificacionSustitutiva>
</FacturaRectificativa>
<FacturasRectificadasSustituidas>
<IDFacturaRectificadaSustituida>
<NumFactura>556565656</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
</IDFacturaRectificadaSustituida>
</FacturasRectificadasSustituidas>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<FechaOperacion>05-12-2021</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>FACTURA RECTIFICATIVA</DescripcionFactura>
<ImporteTotalFactura>1089.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>800.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>168.00</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
Yo he hecho algo así, pero al hacer una consulta, esta me devuelve todas las facturas, la de origen, la rectificada... y no se donde hay algún dato que mencione que esta "rectificada" o algo así.
Uffff menuda txapa... espero que se haya entendido jeje
Eskerrik askooo denoi!