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bmfranky 12-11-2025 19:47:30

Hola, una pregunta tonta de las mías, yo por la forma que emito las facturas, asumo que todas las lineas de la misma factura , con un impuesto o otro , osea normal, reducido, etc, se emiten con la misma codificación.


Impuesto = 01. Solo emito en península.
Clave operación = 01// O la que sea Tengo un combo.
Calificación operación. = S1// O la que sea.


Pero no por cada linea de material, sino por toda la factura, lo veis incorrecto??

espinete 13-11-2025 11:16:59

Cita:

Empezado por bmfranky (Mensaje 569755)
Hola, una pregunta tonta de las mías, yo por la forma que emito las facturas, asumo que todas las lineas de la misma factura , con un impuesto o otro , osea normal, reducido, etc, se emiten con la misma codificación.


Impuesto = 01. Solo emito en península.
Clave operación = 01// O la que sea Tengo un combo.
Calificación operación. = S1// O la que sea.


Pero no por cada linea de material, sino por toda la factura, lo veis incorrecto??

Depende del software. Nosotros lo hacemos igual: una factura = una misma codificación.
La única desventaja de esto es si una empresa quiere, por ejemplo, vender productos y servicios de Península a Canarias (los productos van exentos y los servicios con IVA, con diferentes Clave Regimen, etc.)
Nosotros les direemos que hagan dos facturas, lo siento. No ha habido tiempo de adaptar el software para que en una misma factura haya distintos regímenes, etc.

Otros programas que he visto sí lo permiten. Tendrán cientos de programadores trabajando a destajo. Nosotros no.

espinete 13-11-2025 12:00:05

Cita:

Empezado por jodaws (Mensaje 569754)
Buenas tardes, tengo un lio un poco gordo y no tengo ya claro nada.


He estado haciendo pruebas con facturas de península a canarias y todo parece correcto (he aplicado lo que decís más arriba)

Bienes
· Clave Operación=02 Exportación
· Operación Exenta=E2 Exenta por el artículo 21
Servicios
· Clave Operación=08 Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
· Calificación operación=N2 Operación No Sujeta por Reglas de localización.

Pero ahora quiero hacer una factura a un cliente por ejemplo francés, o sea CEE.

Es correcto lo siguiente:
· Clave Regimen = 01
· Calificación operación=N2 Operación No Sujeta por Reglas de localización.

Yo también estoy esta semana con esta movida. Intentaré mañana exponer lo que tengo hasta ahora.
Las facturas a un cliente de la CEE pueden variar según emisor o receptor estén acogidos a Ventanilla Única, VIES, etc. o no lo estén. En fin, una locura.
Me pregunto si los usuarios so conscientes de este jaleo y sepan elegir la opción correcta en cada factura, porque ya te digo que hay cosas que no se pueden automatizar.

Creo que para un cliente francés, hay que facturarle con el IVA francés. Así al menos lo hace un usuario que tenemos con TicketBAI.

A ver si mañana me da tiempo de resumir lo que tengo entendido hasta ahora.

jodaws 13-11-2025 13:41:10

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 569777)
Yo también estoy esta semana con esta movida. Intentaré mañana exponer lo que tengo hasta ahora.
Las facturas a un cliente de la CEE pueden variar según emisor o receptor estén acogidos a Ventanilla Única, VIES, etc. o no lo estén. En fin, una locura.
Me pregunto si los usuarios so conscientes de este jaleo y sepan elegir la opción correcta en cada factura, porque ya te digo que hay cosas que no se pueden automatizar.

Creo que para un cliente francés, hay que facturarle con el IVA francés. Así al menos lo hace un usuario que tenemos con TicketBAI.

A ver si mañana me da tiempo de resumir lo que tengo entendido hasta ahora.




Muchas gracias!


Yo estoy en cuadro y no lo veo claro, por querer hacerlo bien ya verás...

espinete 13-11-2025 15:36:18

Le he terminado preguntando a nuestros asesores, porque en internet he visto de todo y no me queda nada claro. En cuanto me respondan lo pongo por aquí.

He probado otros programas online a ver cómo lo hacen y en realidad no hacen nada "automático": es el usuario quien debe indicar las opciones correctas para cada documento. Si se equivoca, pues rectificativa/subsanación supongo, pero vamos, que no se han molestado en comprobar nada. El usuario elige el IVA/IGIC, si es Exento, si es No Sujeta, etc. manualmente.

Mi idea es crear "tutoriales" para los casos más habituales (factura de Península a Canarias, de Canarias a Península, de Península a Francia, etc.) para intentar facilitar las cosas, pero vamos, se van a liar por mucho que intente que no se líen :rolleyes:

ermendalenda 13-11-2025 15:48:23

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 569786)
Le he terminado preguntando a nuestros asesores, porque en internet he visto de todo y no me queda nada claro. En cuanto me respondan lo pongo por aquí.

He probado otros programas online a ver cómo lo hacen y en realidad no hacen nada "automático": es el usuario quien debe indicar las opciones correctas para cada documento. Si se equivoca, pues rectificativa/subsanación supongo, pero vamos, que no se han molestado en comprobar nada. El usuario elige el IVA/IGIC, si es Exento, si es No Sujeta, etc. manualmente.

Mi idea es crear "tutoriales" para los casos más habituales (factura de Península a Canarias, de Canarias a Península, de Península a Francia, etc.) para intentar facilitar las cosas, pero vamos, se van a liar por mucho que intente que no se líen :rolleyes:

Si tu asesor te reponde y se puede confimar, dame su contacto, ppr que ya es dificil encontrar a uno preparado.

espinete 14-11-2025 14:44:19

Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Código:

Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK

Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)

bmfranky 14-11-2025 17:22:06

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 569846)
Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Código:

Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK

Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)


Hola, una pregunta, cuando dices no se suma el iva, basta con asignar un iva del 0% ?? o no hay que indicar nada en absoluto?

espinete 14-11-2025 21:30:56

Yo en las líneas de la factura le he puesto el IVA que lleva cada artículo, pero no lo sumo a la Base Imponible (como si estuviera Exenta de IVA).

El lunes puedo revisar cada XML y te confirmo cómo va cada uno, pero vamos, Hacienda no rechistó con ninguno

bmfranky 18-11-2025 15:19:28

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 569846)
Pongo las pruebas que he hecho hoy relacionadas con facturas raritas de este tipo (durante el finde haré más pruebas de esas con inversión sujeto pasivo, criterio de caja, recargo de equivalencia y otras cosas raras).

Todas las pruebas siguientes se han enviado al entorno de pruebas correctamente, sin errores:

Código:

Factura Península -> Canarias (productos) -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Canarias (servicios) -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (productos)    -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Ceuta (servicios)    -> No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI)  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Península            -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> China                -> Exenta E2 + 02 (Exportación)              -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (ambos VIES) -> Exenta E5 + 01 (General)                  -> No se suma el IVA -> OK
Factura Península -> Francia (NO VIES)    -> Sujeta SIN INSP S1 + 01 (General)          -> Se suma el IVA    -> OK
Factura Península -> Francia (Ven. Única) -> No Sujeta N2 + 17 (OSS/IOSS) (IVA francés) -> No se suma el IVA -> OK

Conclusión: solo se trata de 02 - Exportación cuando se venda a Canarias o a destinatarios de fuera de la CEE (China y más pa lejos)


Hola, alguien ha creado una factura mixta de productos y Servicios, porque la aplicación de hacienda, no deja, se queja por mezclar los tipos de codificación.
Cita:

Alertas

Lista de productos y servicios de la factura

Si se han añadido productos/servicios no sujetos a IVA (N1/N2), no pueden haber otros productos/servicios distintos a esta categoría (S1, S2 o Exentas)


He creado un material , Exenta E2 + 02 (Exportación), el aceite que le he cambiado, por ejemplo.
Y la mano de obra de cambiarlo, como ,No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI).
Y no me deja, podéis decir como lo habéis implementado, gracias.

espinete 18-11-2025 15:38:12

Cita:

Empezado por bmfranky (Mensaje 569990)
Hola, alguien ha creado una factura mixta de productos y Servicios, porque la aplicación de hacienda, no deja, se queja por mezclar los tipos de codificación.

He creado un material , Exenta E2 + 02 (Exportación), el aceite que le he cambiado, por ejemplo.
Y la mano de obra de cambiarlo, como ,No Sujeta N2 + 08 (sujetas al IGIC/IPSI).
Y no me deja, podéis decir como lo habéis implementado, gracias.

Yo no lo he implementado. Obligo al usuario a hacer dos facturas.
Si no le gusta, pues a llorar a la playa, pero hacer ese cambio en nuestro software a estas alturas es una locura. Quizás con tiempo en 2026 lo tengamos en cuenta, pero por lo pronto no.

Entiendo que en estos casos el nodo Desglose debe tener dos subnodos, uno para cada cosa.

bmfranky 18-11-2025 15:47:47

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 569993)
Yo no lo he implementado. Obligo al usuario a hacer dos facturas.
Si no le gusta, pues a llorar a la playa, pero hacer ese cambio en nuestro software a estas alturas es una locura. Quizás con tiempo en 2026 lo tengamos en cuenta, pero por lo pronto no.

Entiendo que en estos casos el nodo Desglose debe tener dos subnodos, uno para cada cosa.

La cuestión , de los subnodos del desglose lo tenia claro, como para poner varios ivas, normal, reducido, super reducido... , pero lo raro es el error de la misma aplicación de la aeat.

thinkows 19-11-2025 08:34:18

Exportación La Primera En La Frente
 
Buenos días a todos, hoy estoy muy espeso, pero no sé ver porque me rechazan la factura con error 4102

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: BaseImponibleOimporteNoSujeto</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

El xml de la factura es este :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>X</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta>
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18111</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>X</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1:DescripcionOperacion>ARTICULOS DE PAPELERIA</sum1:DescripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1:Destinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>CLIENTE COLOMBIANO</sum1:NombreRazon>
<sum1:IDOtro>
<sum1:CodigoPais>CO</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
<sum1:ID>CO12345678</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1:Destinatarios>
<sum1:Desglose>
<sum1:DetalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>
<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>147.52</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
<sum1:RegistroAnterior>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18110</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
<sum1:Huella>D7BA45A1A63C76F2D98289334F87B6BBEAB6DC01C80AF8DDEC8154E719E10244</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAnterior>
</sum1:Encadenamiento>
<sum1:SistemaInformatico>
<sum1:NombreRazon>Software,S.L.</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BYYYYYYYY</sum1:NIF>
<sum1:NombreSistemaInformatico>FVERIFACTU</sum1:NombreSistemaInformatico>
<sum1:IdSistemaInformatico>DG</sum1:IdSistemaInformatico>
<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
<sum1:NumeroInstalacion>1-HG143Z2B</sum1:NumeroInstalacion>
<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
<sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>
</sum1:SistemaInformatico>
<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-19T08:07:02+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
<sum1:Huella>6D8BC261A34070AA00420499FC1F4779276FACF808072EDCA7C481C1D8A4FD59</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Alguna alma caritativa puede ver donde he metido la gamba?
Muchas gracias a todos y un abrazo.

ermendalenda 19-11-2025 08:58:24

Cita:

Empezado por thinkows (Mensaje 570007)
Buenos días a todos, hoy estoy muy espeso, pero no sé ver porque me rechazan la factura con error 4102

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: BaseImponibleOimporteNoSujeto</faultstring>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

El xml de la factura es este :

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
<sum:Cabecera>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>X</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
</sum:Cabecera>
<sum:RegistroFactura>
<sum1:RegistroAlta>
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18111</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>X</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1:DescripcionOperacion>ARTICULOS DE PAPELERIA</sum1:DescripcionOperacion>
<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
<sum1:Destinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>CLIENTE COLOMBIANO</sum1:NombreRazon>
<sum1:IDOtro>
<sum1:CodigoPais>CO</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
<sum1:ID>CO12345678</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1:Destinatarios>
<sum1:Desglose>
<sum1:DetalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>
<sum1:CuotaTotal>0.00</sum1:CuotaTotal>
<sum1:ImporteTotal>147.52</sum1:ImporteTotal>
<sum1:Encadenamiento>
<sum1:RegistroAnterior>
<sum1:IDEmisorFactura>BXXXXXXXX</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFactura>F-1-18110</sum1:NumSerieFactura>
<sum1:FechaExpedicionFactura>19-11-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
<sum1:Huella>D7BA45A1A63C76F2D98289334F87B6BBEAB6DC01C80AF8DDEC8154E719E10244</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAnterior>
</sum1:Encadenamiento>
<sum1:SistemaInformatico>
<sum1:NombreRazon>Software,S.L.</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>BYYYYYYYY</sum1:NIF>
<sum1:NombreSistemaInformatico>FVERIFACTU</sum1:NombreSistemaInformatico>
<sum1:IdSistemaInformatico>DG</sum1:IdSistemaInformatico>
<sum1:Version>1.0</sum1:Version>
<sum1:NumeroInstalacion>1-HG143Z2B</sum1:NumeroInstalacion>
<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
<sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>
</sum1:SistemaInformatico>
<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-11-19T08:07:02+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
<sum1:Huella>6D8BC261A34070AA00420499FC1F4779276FACF808072EDCA7C481C1D8A4FD59</sum1:Huella>
</sum1:RegistroAlta>
</sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Alguna alma caritativa puede ver donde he metido la gamba?
Muchas gracias a todos y un abrazo.

No uso exentas, pero si te sirve:
S1= Sujeta y No exenta creo que es incompatible con E2
Supongogo que S1 lo tenras que cambiar por N1 o N2, según el caso.

bmfranky 19-11-2025 08:58:40

Hola, la estas liando, as puesto Calificacion Operacion y Operacion Exenta, o es una o la otra, no puede ser las 2, en este caso seria solo la operacion exenta y no has de poner nada del impuesto.
Cita:

<sum1: DetalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1: DetalleDesglose>
Asi.
Código:

<sum1: DetalleDesglose>
                            <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
                            <sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
                            <sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
                            <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                        </sum1: DetalleDesglose>


thinkows 19-11-2025 09:02:41

Graciassss
 
Cita:

Empezado por bmfranky (Mensaje 570009)
Hola, la estas liando, as puesto Calificacion Operacion y Operacion Exenta, o es una o la otra, no puede ser las 2, en este caso seria solo la operacion exenta y no has de poner nada del impuesto.


Asi.
Código:

<sum1: DetalleDesglose>
                            <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
                            <sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>
                            <sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>
                            <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>147.52</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                        </sum1: DetalleDesglose>



Que tonto soooooy, muchas gracias compañero !!!!!


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:36:12.

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