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-   -   SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice (https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252)

IcuScc 05-05-2017 03:46:18

SII enviar facturas recibidas
 
Hola compañeros.
he hecho en .net el envío de facturas emitidas, y OK. pero con las facturas recibidas no consigo.

he puesto un post en https://es.stackoverflow.com/questio...uras-recibidas donde expongo lo que he hecho.

Alguna idea de que es lo que está pasando?

Gracias

vboloradito 05-05-2017 09:52:41

FACTURAS RECCIBIDAS
RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA
05 Régimen especial agencias de viajes

4.3. ¿Debe utilizarse la clave 11 del campo "Régimen Especial O Trascendencia" en el
Libro registro de Facturas Recibidas para registrar facturas recibidas procedentes
de Agencias de Viajes?
No. Sólo debe utilizarse por las propias entidades que apliquen el Régimen Especial
de Agencias de Viajes. Las facturas recibidas de Agencias de Viaje no precisan
ninguna clave especial en su registro.

2.29. ¿Cómo se anotan las facturas recibidas de sujetos pasivos que apliquen el
Régimen especial de las agencias de viajes?
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” del Libro registro de Facturas
Recibidas se consignará el valor 05.
En las operaciones realizadas totalmente en el TAI, se anotará como base imponible y
como Importe total de la factura el total de la contraprestación. Los campos “Tipo
Impositivo”, “Cuota Soportada” y “Cuota deducible” se enviarán a “0”.


En la primera pregunta dicen que no hay que marcar con ninguna clave especial las facturas recibidas de la agencia de viaje pero en la segunda dicen que si. ¿Como se yo que la agencia de viaje se acoge al regimen especial de agencias de viaje?
O a mi no me aplica sino soy una agencia de viajes.

newtron 05-05-2017 10:05:18

Cita:

Empezado por vboloradito (Mensaje 516269)
FACTURAS RECCIBIDAS
RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA
05 Régimen especial agencias de viajes

4.3. ¿Debe utilizarse la clave 11 del campo "Régimen Especial O Trascendencia" en el
Libro registro de Facturas Recibidas para registrar facturas recibidas procedentes
de Agencias de Viajes?
No. Sólo debe utilizarse por las propias entidades que apliquen el Régimen Especial
de Agencias de Viajes. Las facturas recibidas de Agencias de Viaje no precisan
ninguna clave especial en su registro.

2.29. ¿Cómo se anotan las facturas recibidas de sujetos pasivos que apliquen el
Régimen especial de las agencias de viajes?
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” del Libro registro de Facturas
Recibidas se consignará el valor 05.
En las operaciones realizadas totalmente en el TAI, se anotará como base imponible y
como Importe total de la factura el total de la contraprestación. Los campos “Tipo
Impositivo”, “Cuota Soportada” y “Cuota deducible” se enviarán a “0”.


En la primera pregunta dicen que no hay que marcar con ninguna clave especial las facturas recibidas de la agencia de viaje pero en la segunda dicen que si. ¿Como se yo que la agencia de viaje se acoge al regimen especial de agencias de viaje?
O a mi no me aplica sino soy una agencia de viajes.

Yo entiendo que son las agencias de viajes las que tienen que marcar de forma especial las facturas, no sus clientes. En el primer ejemplo es para los clientes que reciben facturas de una agencia de viaje y el segundo para las agencias de viajes como empresa, por eso en el primer caso no hay que hacer nada en especial y si en el segundo.

Saludos

keys 05-05-2017 10:22:34

Más Noticias Frescas.:eek:

Parece que las haciendas forales se empiezan a mover ahora le toca el turno a Bizkaia. También tiene previsto para el 01/01/2018

En navarra organizan una sesión el 17 de mayo

http://www.diariodenavarra.es/notici...0069-2546.html

La Agencia Tributaria ha publicado ya los esquemas de la versión 07. Parece que entra en vigor el 17.

vboloradito 05-05-2017 10:25:09

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 516270)
Yo entiendo que son las agencias de viajes las que tienen que marcar de forma especial las facturas, no sus clientes. En el primer ejemplo es para los clientes que reciben facturas de una agencia de viaje y el segundo para las agencias de viajes como empresa, por eso en el primer caso no hay que hacer nada en especial y si en el segundo.

Saludos



Si, Leo en la web de la AEAT. que tiene que venir marcado en la factura, como en las de criterio de caja.


http://www.agenciatributaria.es/AEAT...turacion.shtml


Los empresarios y profesionales acogidos a este Régimen especial no tienen obligación de consignar separadamente en la factura la cuota repercutida, debiendo entenderse incluida en el precio.
En las facturas ha de constar la mención “régimen especial de las agencias de viajes”.

newtron 05-05-2017 10:25:37

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 516271)
Más Noticias Frescas.:eek:

Parece que las haciendas forales se empiezan a mover ahora le toca el turno a Bizkaia. También tiene previsto para el 01/01/2018

En navarra organizan una sesión el 17 de mayo

http://www.diariodenavarra.es/notici...0069-2546.html

La Agencia Tributaria ha publicado ya los esquemas de la versión 07. Parece que entra en vigor el 17.

Pos nada... también tienen derecho las criaturicas a disfrutar esto del SII. :D:D

PASPAS 05-05-2017 11:34:41

Cita:

Empezado por IcuScc (Mensaje 516265)
Hola compañeros.
he hecho en .net el envío de facturas emitidas, y OK. pero con las facturas recibidas no consigo.

he puesto un post en https://es.stackoverflow.com/questio...uras-recibidas donde expongo lo que he hecho.

Alguna idea de que es lo que está pasando?

Gracias

Hola ....
Lo único que se me ocurre que te pueda estar pasando es la inclusion del IdOtro. Ya que solo es necesario incluirlo si es distinto de ES-(Spain).
Otra cosa que no veo es en el SiiBinding1
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Certificate" /> </security>Saludos

mrobles 05-05-2017 12:58:35

Una duda que me surgio y no se como solventasteis el resto. Suponiendo que tenemos una tienda online y no tenemos contacto con el comprador,
¿que sucede si mete el nombre/nif incorrecto?, la factura nos lanzara un incorrecto y si el cliente no da señales de vida no habrá que hacer (recordemos que aunque el dni este en un formato valido, no tiene porque ser valido)

newtron 05-05-2017 13:05:30

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 516279)
Una duda que me surgio y no se como solventasteis el resto. Suponiendo que tenemos una tienda online y no tenemos contacto con el comprador,
¿que sucede si mete el nombre/nif incorrecto?, la factura nos lanzara un incorrecto y si el cliente no da señales de vida no habrá que hacer (recordemos que aunque el dni este en un formato valido, no tiene porque ser valido)

En principio tendremos que hacer lo posible para chequear que el cif es correcto. Por otro lado, según la documentación de las novedades de la próxima versión, se podrán enviar CIFs no registrados por la aeat poniendole un tipo determinado.

CMB 05-05-2017 13:08:19

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 516279)
Una duda que me surgio y no se como solventasteis el resto. Suponiendo que tenemos una tienda online y no tenemos contacto con el comprador,
¿que sucede si mete el nombre/nif incorrecto?, la factura nos lanzara un incorrecto y si el cliente no da señales de vida no habrá que hacer (recordemos que aunque el dni este en un formato valido, no tiene porque ser valido)

Excelente pregunta.

Habría que hacer cada vez la comprobación censal, y podría darlo como correcto o no. Pero aun siendo válido, si es una persona física no hay manera de conocer si ese NIF corresponde a ese individuo o no, pues la AEAT sólo valida el nombre con personas jurídicas.

keys 05-05-2017 13:15:41

En la nueva version 0.7 van añadir un nuevo tipo de identificacion.

Se incorpora la posibilidad de incluir NIF cuya identificación figura incompleta para las facturas emitidas. Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida en un segundo reintento, porque la información de identificación del destinatario (NIF y nombre) no no figure figure censada censada en en la la AEAT, AEAT, la la forma forma de de proceder proceder para para enviar enviar dicha dicha factura factura se se realizará a través del bloque IdOtro con los siguientes contenidos: Código país: ES Clave ID: 07. No censado Número Id: NIF no censado del receptor de la factura Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura. Siempre que se utilice esta clave de identificación 07 el registro quedará aceptado con errores.

mrobles 05-05-2017 13:27:08

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 516282)
En la nueva version 0.7 van añadir un nuevo tipo de identificacion.

Se incorpora la posibilidad de incluir NIF cuya identificación figura incompleta para las facturas emitidas. Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida en un segundo reintento, porque la información de identificación del destinatario (NIF y nombre) no no figure figure censada censada en en la la AEAT, AEAT, la la forma forma de de proceder proceder para para enviar enviar dicha dicha factura factura se se realizará a través del bloque IdOtro con los siguientes contenidos: Código país: ES Clave ID: 07. No censado Número Id: NIF no censado del receptor de la factura Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura. Siempre que se utilice esta clave de identificación 07 el registro quedará aceptado con errores.

Muy interesante y útil esta información, lo tendré en cuenta para cuando este disponible porque me ahorrara muchos quebraderos de cabeza.
Por cierto, ¿puedes pasar el enlace de esa información?, quiero ver si hay referencia a documentos de otros países y mas casos de "no completos"

keys 05-05-2017 13:51:33

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Por cierto alguien que este desarrollando esto del SII tiene que tener este enlace como su enlace de cabecera y consultarlo todos los dias y mirar las faqs antes de preguntar, ya que muchas de las cosas que preguntamos esta solucionado aqui.

dmg 05-05-2017 14:15:53

Nueva versión 0.7
 
Ya parece que está la nueva versión 0.7

mrobles 05-05-2017 14:52:47

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 516285)
Por cierto alguien que este desarrollando esto del SII tiene que tener este enlace como su enlace de cabecera y consultarlo todos los dias y mirar las faqs antes de preguntar, ya que muchas de las cosas que preguntamos esta solucionado aqui.

Si, se me paso el ultimo enlace.
Tambien suelo mirar por el faq .agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_05/FAQs_v05.pdf

VayaCalo 05-05-2017 16:29:05

Agradecimiento y la solución para SII entorno Curl+openssl
 
1 Archivos Adjunto(s)
Teniendo en cuenta que yo solo trabajo en vba ms access ;)) os dejo lo conseguido y funcional

Notas técnicas...

- OpenSSL para transformar el certificado pk12 a pem versión : OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017

- Curl.exe infraestructura de transporte versión: curl-7.46.0-win32

- SoapUI para lectura de definiciones wsdl y construccion de estructura xml

- url del webservice de aeat

- XML de solicitud de verificación de un NIF

- XML de entrega de factura emitida


Lugares de interés sobre este asunto:

mas información tecnica...


Mis agradecimientos...

A todos vosotros, a Jordi de Bruma por escuchar mis lamentaciones y darme pistas
Muchisimas gracias. Estoy en deuda con vosotros.

Sigo con el resto de la tares.... si hay novedades os mantendré informados.

Atentamente

Ojo... quitar " en las url , el sistema no me deja incluir las urls

vboloradito 05-05-2017 19:43:38

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 516290)
Si, se me paso el ultimo enlace.
Tambien suelo mirar por el faq .agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_05/FAQs_v05.pdf

esa es la version 5, la ultima es la 06. no tires del enlace guardado en favoritos, vete a la pagina principal de sii y tira de alli por si la cambian


http://www.agenciatributaria.es/AEAT...VA__SII_.shtml

mrobles 06-05-2017 01:02:14

Cita:

Empezado por vboloradito (Mensaje 516300)
esa es la version 5, la ultima es la 06. no tires del enlace guardado en favoritos, vete a la pagina principal de sii y tira de alli por si la cambian

Gracias por el aviso, que ademas hace un rato subieron el 7

smiron 06-05-2017 11:30:42

nifs en facturas recibidas
 
Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>

<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>

</sii:IDEmisorFactura>
.....

vboloradito 07-05-2017 19:02:24

recibidas rectificativas
 
¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?

keys 08-05-2017 08:39:53

Cita:

Empezado por smiron (Mensaje 516316)
Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>

<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>

</sii:IDEmisorFactura>
.....

Hola en cuanto al operador nacional estoy de acuerdo. Pero en cuanto a un operador intracomunitario hay que poner lo siguiente. O por lo menos es lo que me contestaron en hacienda

<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>

</sii:IDEmisorFactura>

Es mas no es obligatorio poner el pais, ya que viene indicado en las primeras letras del ID. El IDType 4 es para paises que no son el la UE.

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?

Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Sacado de las faqs.

vboloradito 08-05-2017 09:56:28

Cita:

Empezado por vboloradito (Mensaje 516332)
¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?

Me auto respondo , si no es obligatorio el RX para las retificativas recibidas, entonces podemos mandar F1.

Lo que nos ahorra desarrollo para marcar las facturas recibidas como normales o rectificativas.

newtron 08-05-2017 17:12:14

Hola a tod@s.

La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

Código:

Buenos días:
 
  No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?

Saludos

CMB 08-05-2017 17:18:38

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 516350)
Hola a tod@s.
La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:
Código:

Buenos días:
No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?
Saludos

Pues se traspasa el muerto al usuario, con un espacio amplio donde pueda poner todo eso. Y si se queja, se le dice que hable con la Agencia Tributaria, que son los que mandan.

Milagros no.

mrobles 08-05-2017 17:32:15

¿Y no valdrá con poner un "Factura del día [fecha] para el cliente [cliente] con numero [numero]"?
Sino veo haciendo textos random :D

figo21 08-05-2017 20:48:26

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 516350)
Hola a tod@s.

La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

Código:

Buenos días:
 
  No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?

Saludos

Buenas, el otro día un compañero estuvo en una charla sobre el tema. Habló alguien de A3 software y comentaron que su solución al tema es introducir esa descripción al cliente y asignarla automáticamente a la factura, con posibilidad de modificarla en la misma. A mi, dentro de lo malo, me parece una buena opción.

Por cierto, os sigo desde hace un tiempo, muchas gracias por las soluciones que vais dando.

Un saludo.

CMB 08-05-2017 22:03:00

Cita:

Empezado por figo21 (Mensaje 516361)
Buenas, el otro día un compañero estuvo en una charla sobre el tema. Habló alguien de A3 software y comentaron que su solución al tema es introducir esa descripción al cliente y asignarla automáticamente a la factura, con posibilidad de modificarla en la misma. A mi, dentro de lo malo, me parece una buena opción.

El problema es cómo redactar a medida una descripción programáticamente. Hay facturas de una sola línea, y también las hay de 50. No se me ocurre ningún algoritmo que permita construir una descripción, ni que sea aproximada, cuando una factura tiene un montón de líneas con conceptos distintos, servicios y bienes entremezclados. Incluso a menudo contienen líneas que son títulos y subtítulos.

Lo del SII lo están vendiendo como la panacea. Os vais a ahorrar la presentación de un montón de modelos, no tendreis que preocuparos con los libros oficiales porque ya os los haremos nosotros. Todo son ventajas. Las grandes empresas disponen de más medios, pero cuando llegue el turno de las medianas y pequeñas va a haber bastante mosqueo, me temo.

figo21 08-05-2017 22:34:24

Cita:

Empezado por CMB (Mensaje 516368)
El problema es cómo redactar a medida una descripción programáticamente. Hay facturas de una sola línea, y también las hay de 50. No se me ocurre ningún algoritmo que permita construir una descripción, ni que sea aproximada, cuando una factura tiene un montón de líneas con conceptos distintos, servicios y bienes entremezclados. Incluso a menudo contienen líneas que son títulos y subtítulos.

Lo del SII lo están vendiendo como la panacea. Os vais a ahorrar la presentación de un montón de modelos, no tendreis que preocuparos con los libros oficiales porque ya os los haremos nosotros. Todo son ventajas. Las grandes empresas disponen de más medios, pero cuando llegue el turno de las medianas y pequeñas va a haber bastante mosqueo, me temo.

Hombre, dependerá del tipo de empresa. Si es una empresa de servicios de limpieza, la gran mayoría de facturas expedidas serán del tipo "Servicio de limpieza mes XXX". Pero sí, habrá otros casos bastante más complicados.

Un saludo.

keys 09-05-2017 08:34:45

Según mi opinión, lo que he leido y hablado con varios asesores, ya que mi sector es el de la asesoría. Lo de la descripción de la factura es un campo para que cuando el inspector tenga que revisar la factura sepa de que se trata. Ya que en función de lo que se compre o venda, este puede saber el tipo de iva, partes dedudibles, etc. No podrán automatizar nada en función de este campo ya que como cada uno va a poner lo que le de la gana no creo que tengan ningún sistema que puedan analizar esto.

Lo mas adecuado sería poner toda la descripción de la factura, pero en 500 posiciones va a ser un poco dificil. Todo esto lo hubieran solucionado adjuntando la factura en formato e-factura, pero como no la usa casi nadie, han optado por esta chapuza.

Nosotros hemos decido poner el campo y que el usuario sea el que rellene el campo a su gusto, esto es normativa y es el usuario el que tiene que decidir, así como decir si una facutura es deducible o no, si si es inversión sujeto pasivo, etc... Lógimente tendrá una serie de ayudas y conceptos por defecto que se podrá definir para no tener que teclearlos enteros a mano, configurarselos a sus clientes/proveedores, etcc . Pero al final del todo será él quien decida lo que va a poner.

Un Saludo.

vboloradito 09-05-2017 09:06:57

si es una compra , descripcion: "compra + descripcion cuenta contable."
si es una venta, y vendeis siempre lo mismo : venta de percebes + nombre cliente.
No creo que haya multa por un texto equivoco. No creo que se lean la descripcion de 60.000 empresas.
solo si les tocar revisar la tuya.
Y si te dicen algo lo cambias y no te rompas ahora la cabeza

keys 09-05-2017 09:21:12

¿Alguien está presentado ahora mismo?. Me da error en el certificado.

PepCat 09-05-2017 09:33:27

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 516380)
¿Alguien está presentado ahora mismo?. Me da error en el certificado.

Si a mi tampoco me funciona la consulta. Error: Codigo[103].nif no identificado ...

smiron 09-05-2017 09:36:50

Cita:

Empezado por PepCat (Mensaje 516381)
Si a mi tampoco me funciona la consulta. Error: Codigo[103].nif no identificado ...

A mi también el mismo problema con el certificado...

barnarasta 09-05-2017 09:42:15

Tampoco me funciona, algo estaran tocando.

Podrian tener el detalle de poner como salida algo mas tranquilizante.

keys 09-05-2017 09:43:05

Hola. Alguien sabe si existe algún servicio web o similar que nos diga a que empresas puede acceder con ese certificado.

barnarasta 09-05-2017 09:48:14

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 516384)
Hola. Alguien sabe si existe algún servicio web o similar que nos diga a que empresas puede acceder con ese certificado.

La consulta de NIF si funciona

smiron 09-05-2017 09:48:37

Cita:

Empezado por smiron (Mensaje 516382)
A mi también el mismo problema con el certificado...

Lo que si me funciona es el servicio de calidad de los datos identificativos que tambien requiere certificado...

josecarrillo 09-05-2017 09:59:28

Cita:

Empezado por Guinfly (Mensaje 514907)
Tengo la siguiente duda, a ver si alguien me puede echar un cable.
En mi BD dispongo del código ISO de todos los paises, es decir, de todos los pases cuyo código corresponde con la lista SuministroFactEmitidas.CountryType2.
El problema es que no soy capaz de indicar en el registro FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais el código de pais, me explico.
No puedo indicar lo siguiente V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := 'DE'
Para hacerlo correctamente debo indicarlo así V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := SuministroFactEmitidas.CountryType2(2).
Pero para esto necesito saber que posición ocupa el pais del cliente en la lista de constantes SuministroFactEmitidas.CountryType2.
Como habéis resuelto este tema?
Existe alguna forma de indicarle SuministroFactEmitidas.CountryType2("La posición que ocupe el pais DE")?

Quedo a la espera de vuestras noticias.
Muchisimas Gracias por adelantado.

Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

keys 09-05-2017 10:04:38

La unica forma que creo que existe es hacerte una función de retorne el numero que ocupa cada pais. Igual que para el resto de listas que hay que sumistrar, tipo facturas, etcc ya que no quieren un dato sino un índice de una tabla.

Código Delphi [-]
if CODPAIS = 'AF' then
   result := 0
 else if CODPAIS = 'AX' then result := 1
  else if CODPAIS = 'AL' then result := 2
   else if CODPAIS = 'DZ' then result := 3
    else if CODPAIS = 'AS' then result := 4
     else if CODPAIS = 'AD' then result := 5
      else if CODPAIS = 'AO' then result := 6
 etccc.

Por cierto esperate a la version 7 por que han cambiado la lista de paises.

PepCat 09-05-2017 10:04:58

Cita:

Empezado por josecarrillo (Mensaje 516387)
Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

Mira el post #721 y #725


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:30:45.

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