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Me equivoqué de hilo, lo pueden pasar al de factura electronica? por favor
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RoleTypeCodeType.Item01 para la OFICINA CONTABLE, RoleTypeCodeType.Item02 para el ÓRGANO GESTOR, RoleTypeCodeType.Item03 para el UNIDAD TRAMITADORA, como no es un mandatory, debes poner RoleTypeCodeSpecified = True |
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En la versión 3.2.2 han añadido más valores; 06 vendedor,07 receptor del pago,08...,09..., que no sé si será para Faceb2b, seguiré investigando. Pero de momento para face solo dejaré dar de alta del 01 al 04, si me llega alguno diferente ya lo revisaré, por que si no me voy a quedar encasillado en esta tonteria. Por otro lado no he entendido esto: "como no es un mandatory, debes poner RoleTypeCodeSpecified = True" eso no lo he visto en ningún sitio en Facturae, podrias ampliarme información? Muchas gracias. |
Factura en otra moneda
Hola a todos, acabo de incorporarme a este Foro y estoy desarrollando el XML desde mi aplicativo de gestión.
Me entra una duda cuando realizo una factura en una Moneda que no es el Euro, en campos como TotalAmount si que se pone el dato en la moneda de la factura y su equivalencia en Euros EquivalentInEuros, pero en el InvoiceTotals no veo que exista la Equivalencia en Euros. Mi pregunta es, InvoiceTotals tiene que ir en la moneda de la factura, o en Euros. Gracias |
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Bueno ya he hecho 2 facturas face y han sido aceptadas. Ahora a ver como enlazo ciertas peculiaridades de face con la aplicación. Hay muchísimas facturas no aceptadas con peticiones a posteriori de añadir observaciones y por lo que he visto me obliga a anular una y emitir otra a face con un numero distinto, como lo haces? |
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https://www.sage.com/es-es/blog/como...itida-en-face/ |
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yo tengo en php ya funciones que lo hacen, pero aun no lo he puesto en marcha. desde aqui llamo a la funcion que preparo un soap con la peticion. la firmo, la envio y recibo la respuesta con el resultado. Código:
cancelInvoice(:regId, :reason)Código:
{No sé si estaría |
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Vale, Vale, gracias. No habia visto entre los literales de las razones de rectificación 2 conceptos que son los que necesitaba. "Literales legales" "Detalle Operación" O sea, lo que necesito es enviar la propuesta de anulación, esperar que la acepten y enviar una rectificativa, con su serie correspondiente y motivo "Detalle operación". Aunque es, perdón por la expresión, una grandisima putada tener que esperar que se confirme la anulación, ya que rompe la hilera lógica del emisor, para el receptor, claro, genial. Entonces, lo que voy a hacer es que las propuestas de anulación, para estos casos, se hagan via web y cuando se confirme hago el resto en la aplicación y el envio de la rectificada. Muchas gracias sglorka, aclarado por fín. Casimiro, habria que mover desde mi post: Cita:
Hasta este post, todos los mensajes de ermndalenda y sglorka. Gracias |
Hola a todos.
¿Alguien me puede decir donde se puede encontrar la información para enviar y face? y ¿si hay algún entorno de pruebas?. Gracias |
Face direcciones
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Muchas gracias.
¿Puedes poner el enlace de la página donde están? Es que había entendido que había que darse de alta como integrador, gestionar el perfil de integrador, etc... |
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Hola, aunque aun no me he dado de alta, cosa que tengo pendiente en unos dias, te pongo algo de información un poco desordenada, dado que el proceso es un poco lioso, creo que hay de dar de alta por un lado en Face y por otro en las consultas de Dir3 (Directorio comun) te pongo algo de información: -Para darse de alta en Face (para poder recibir y gestionar facturas) debe firmar el alta en el sistema. tanto en pruebas como en produccion (como empresa de servicios de facturación (ESF)) debes dirigirte a : https://face.gob.es/es/proveedores Para poder utilizar el sistema se deberá identificar con un certificado Para FACEB2B: Tanto si es Cliente como si es Empresa de Servicios de Facturación (ESF) debe darse de alta previamente en el Directorio de Entidades DIRe para poder darse de alta en FACeB2B. -Para acceder a la aplicación de DIR3 con su propio usuario ha de tener acceso a red SARA. Para comprobar si tiene acceso, puede intenta entrar en la página de Directorio, en la siguiente dirección: https://directorio3.redsara.es -Si no tiene acceso debe solicitarlo en este buzón de correo: [email protected] -Una vez solucionado el acceso a la red SARA, se debe rellenar el formulario de solicitud de alta de usuario DIR3. -Para finalizar, hay que abrir una incidencia en el portal de consultas de DIR3, adjuntando dicha plantilla, rellena con los datos del alta: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/DIR -Se atenderá a su consulta informándole de sus credenciales de acceso a DIR3 (usuario y password), que le permitirá entrar en la aplicación para dar de alta sus unidades y oficinas, y mantener actualizada su información. Puede dirigir sus dudas y consultas abriendo una incidencia en nuestro Gestor de Consultas: DIR3: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/DIR FACE: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE |
Keys, te agradecería que si te das de alta pongas los pasos un poco más ordenado de como lo he puesto.
Si me doy de alta antes lo pondré yo. Saludos. |
Hola.
Ya nos hemos dado de alta como integrador. De momento estamos en el entorno de preproducción. Para realizar el proceso hay que seguir lo que pone en este documento file:///C:/Users/juanma/Downloads/Pr...tegrador-3.pdf Toda la información de como hacer el envío esta en esta dirección https://administracionelectronica.go...e#.Ys5s1KhByHt. Lo de la red SARA entiendo que sólo es para poder ver mas información en la pagina que he puesto anteriormente, pero no hace falta para darse de alta como integrador. |
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Lo que estoy viendo que hacer un programa a medida de Factura Electrónica es más complejo de lo que pensaba, ahora que estoy cogiendo el toro por los cuernos y emitiendo las facturas estoy viendo el lio que es en cada petición. Rechazan por cualquier tonteria que se les ocurra y en cada rechazo se retrasan en los pagos 1 semana más. A mi me suena que en la ley crea y crece se les escapa estas situaciones. Los motivos de los rechazos no son objetivos, de repente te dicen que incluyas un concepto general que no te habian dicho que lo pusieras. O a ellos se les olvida decirte que pongas el numero el contrato que ahora quiere que lo pongas. Me parece increible!! |
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Hola, No se puede abrir el pdf es una ruta local ... |
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Datos básicos Face.
Por si os sirve de guía. He estado haciendo un seguimiento de los datos que suelen pedir las facturas electronicas B2G o sea Face, a parte de los datos habituales cif. Nombre, dirección... para ponérselo fácil a los vendedores en el tema de catering y hostelería. Estos son los datos que suelen pedir: Dato para Transferencia, número de comensales y precio por cada uno, referencia o contrato y los 3 ó 4 dir principales. Así que lo que hago es que a los vendedores les pongo solo eso para rellenarl y lo envío a la central nuestra, donde pasa por otro filtro en el que ya un administrativo repasa y añade si falta algo y si tiene que modificar firma y palante. No veía que un vendedor lo envíe directamente, se puede liar. Como lo veis? |
Buenas a tod@s,
Hace tiempo tenia un prototipo que consultaba las unidades, enviaba facturas, etc, sin problema, pero ahora cuando lo envio, me indica que la peticion no esta firmada. ¿Que ha cambiado?, ¿Alguien sabe algo?, Lo que hacia antes, era en el proceso anterior al envio firmaba el contenido con secure black box y lo enviaba, pero ahora no sé que ha cambiado, he intentado enviar la comunion firmada del Thttprio y aun asi, no sé si alguien me puede decir algo |
Hola.
Firmas el soap de la petición? |
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Pero vamos, que eso funcionaba bien.... |
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Otra cosa es que te diga que no existe usuario asociado al certificado. Que entonces estaría bien firmada pero no te has dado de alta No parece que se esté firmando la petición, revisa que el certificado está correcto |
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LLevo toda la mañana y no veo la luz. |
A ver si alguien me puede ayudar, porque ya no sé que esto haciendo mal.
Esto es lo que hago, firmo con secure black box
y luego el onbefore y onafter
A ver si alguien me puede echar una mano, porque esto da error "La petición no esta firmada" |
Bueno, pues ya está solucionado. No me digas el por qué, pero si lo compilo desde una version mas antigua de delphi, me funciona perfectamente, Pero en cambio desde Delphi 12.1, da error.
No sé si es un error del objeto THTTPRIO o, probablemente, algo que haya que configurar en las versiones nuevas. No sé. Si alguien se le ocurre algo, pues se agradeceria. |
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Hola, he visto que esto se está apagando un poco:D
Eso quiere decir que teneis poco curro con esto de la fiscalidad. Pues hay novedades, con los ivas. El aceite pasa al 0% y al grupo d eiva súper reducido. Eso es lo de menos El 1 de octubre todo lo que esté al 0% por el Real decreto pasará al 2.5% de iva lo del 5% al 7.5% con sus correspondientes recargos de equivalencia aún por definir. Y a final de año se acaban los descuentos. Menos el aceite que se queda en iva súper reducido al 4%. Lo mejor de todo esto es que tendremos que poner abajo de la factura el descuento que se esta obteniendo y mencion al Real decreto Ánimo chavales. Postdata: Traspaso licencia de desarrollador |
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Más bien alguien ha usado la calculadora para ver qué entre el 0 y el 4 sale el 2 para ir en 2 pasos Al igual que entre el 5 y el 10 el 7.5 Los matemáticos que desarrollan las propuestas de las órdenes ministeriales deben ser becarios. |
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Entonces, por lo que he entendido, ahora el 10 pasa al 5 y el 4 pasa al 2.
Luego deja de existir el 10 que se convierte en 7.5 y deja de existir el 4 que se convierte en 2. Por lo que ahora tenemos 21, 10 y 4 Luego tendremos 21, 7.5 y 2 Lo único bueno es que baja impuestos. Aunque lo mismo el 21 lo suben al 25, quién sabe. |
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El 4% actualmente está al 0% y continuará al 0 hasta octubre que lo vuelvan a subir en 2 pasos. Primero al 2 y después al 4% Algunos artículos del 10%: pasta, ... están rebajados de iva del 10% al 5% y hagan lo mismos en octubre pasta...subirán en octubre al 7.5 y volverán al 10% Actualmente tenemos el 0% 5,% 10% y 21. % En octubre 0% el 2% el 7.5% , 10% y 21% No se como andam otros ivas de regimenes especiales, hablo solo dr los habituales. Está muy guay los descuentos, pero si haces las cuentas son míseros y son para volverse locos y lo único que hacen es para que los empresarios puedan jugar con estos cambios liando al consumidor y finalmente que solo repercutan en subidas. |
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Entre octubre y diciembre, para las facturas "normales", tendremos 21, 7.5, 5 y 2. Luego para las rectificativas que rectifican facturas emitidas antes del 2023, tendremos 21, 10, (5) y 4. Y para las que rectifican facturas emitidas en 2023 o antes del 30/9/24, tendremos 21, 10, 5 y 0. Después del Año nuevo, habrá que invertir los tipos del 1 y del 2. Más o menos. Estoy simplificando, claro. Hay otros casos que pueden añadirse, recargos de equiv[CENSURADO] :cool: |
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Supongo que será un error que arreglaran en un futuro. |
Y sus consiguientes cambios en los modelos de iva 390 y 303:eek:.
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Ayuda please.
1 cliente de Face se me ha quejado por mandarle una factura sustitutiva de un tiquet por face. Me dice que quiere factura ordinaria. En face está la opción factura completa u ordinaria, que es la que marcó para la factura sustitutiva, estoy haciendo algo mal? |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi