Foros Club Delphi

Foros Club Delphi (https://www.clubdelphi.com/foros/index.php)
-   Internet (https://www.clubdelphi.com/foros/forumdisplay.php?f=3)
-   -   SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice (https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252)

keys 06-10-2017 12:03:14

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 521593)
Lo más fácil y menos engorroso es efectivamente contabilizarlo e imputarlo en el ejercicio siguiente. Lo que pasa es que mi cliente dice que, aunque el iva lo deduzcas en el año siguiente, el ejercicio al que se debe de imputar el gasto es el anterior por nosequé ley. Hay que tener en cuenta de que la imputación del gasto no tiene nada que ver con la del iva, son cosas distintas.

Yo la única solución que veo a esto (que es rizar el rizo) es contabilizar el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, como bien indicaba Nasca, e introducir el asiento contable en el ejercicio siguiente, con contrapartida a la cuenta de facturas pendientes, para enviar el iva.

Saludos

Pero ten en cuenta que en ese caso el iva hay que declararlo en el 303 de diciembre.

Nasca 06-10-2017 12:20:16

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 521593)
Lo más fácil y menos engorroso es efectivamente contabilizarlo e imputarlo en el ejercicio siguiente. Lo que pasa es que mi cliente dice que, aunque el iva lo deduzcas en el año siguiente, el ejercicio al que se debe de imputar el gasto es el anterior por nosequé ley. Hay que tener en cuenta de que la imputación del gasto no tiene nada que ver con la del iva, son cosas distintas.

Yo la única solución que veo a esto (que es rizar el rizo) es contabilizar el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, como bien indicaba Nasca, e introducir el asiento contable en el ejercicio siguiente, con contrapartida a la cuenta de facturas pendientes, para enviar el iva.


Newtron ya gestionas la fecha de asiento y de expedición de la factura ¿No puedes gestionar también la fecha de registro de entrada?


Eso te dará la flexibilidad suficiente para adaptarte a cualquier preferencia por parte de tus clientes.

newtron 06-10-2017 13:56:37

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 521594)
Pero ten en cuenta que en ese caso el iva hay que declararlo en el 303 de diciembre.

Yo creo que no hay obligación de declarar el iva en el 303 si no has recibido la factura, lo puedes declarar en el ejercicio siguiente.

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521596)
Newtron ya gestionas la fecha de asiento y de expedición de la factura ¿No puedes gestionar también la fecha de registro de entrada?


Eso te dará la flexibilidad suficiente para adaptarte a cualquier preferencia por parte de tus clientes.

El problema con esto es que, por lo menos en mi caso, el asiento contable lleva asociado el registro de iva correspondiente, sería "raro" introducir el asiento en un ejercicio y el registro de iva en otro.

Nasca 06-10-2017 14:13:01

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 521600)
Yo creo que no hay obligación de declarar el iva en el 303 si no has recibido la factura, lo puedes declarar en el ejercicio siguiente.

Aquí no es tema de obligación, la AEAT estará encantada con que retrases la devolución que has anticipado, al pagar la factura al proveedor, lo máximo posible.
Es un tema de conveniencia financiera para la empresa. Para algunas empresas puede ser un pico y si van justos de pasta se nota.


Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 521600)
El problema con esto es que, por lo menos en mi caso, el asiento contable lleva asociado el registro de iva correspondiente, sería "raro" introducir el asiento en un ejercicio y el registro de iva en otro.


No es necesario. La fecha del asiento y del registro de IVA son la misma, y se consideran la fecha fiscal => Ejercicio y Periodo.
Hablamos de indicar una fecha adicional, que es la fecha en que el operador está introduciendo ese asiento, y vuelvo a repetir: FechaEntrada <> FechaFiscal.
Informáticamente es tan sencillo como asignar la fecha del sistema automáticamente. Ni siquiera es necesario que la ponga el que registra la factura.


Código:

FechaEntrada := Now

ja_73 09-10-2017 12:48:03

Facturas Desaparecidas
 
hola
hace unos días, puse un post acerca de unas facturas que se enviaron correctamente, pero no aparecían en la web de la AEAT, yo tenía el código CSV del envio.
envié un e-mail a aeat, para preguntar por el tema, y me contestaron que ese día hubo errores a la hora de presentar algunas tramitaciones, que están estudiando el tema.
solución:
volver a enviarlas.
lo pongo aquí por si alguno tiene también este problema.
saludos.

Nasca 09-10-2017 13:01:42

Cita:

Empezado por ja_73 (Mensaje 521639)
hola
hace unos días, puse un post acerca de unas facturas que se enviaron correctamente, pero no aparecían en la web de la AEAT, yo tenía el código CSV del envio.
envié un e-mail a aeat, para preguntar por el tema, y me contestaron que ese día hubo errores a la hora de presentar algunas tramitaciones, que están estudiando el tema.
solución:
volver a enviarlas.
lo pongo aquí por si alguno tiene también este problema.
saludos.

Gracias por tu aclaración.

Se acerca bastante a lo que yo esperaba.

Ahora también tenemos que tener presente que hay facturas que pueden perderse tras el paso de ser aceptadas y no ser grabadas en la base de datos final :(

Un proceso de conciliación periódico entre de los registros enviamos y los que constan en las consultas al SII puede ayudar a detectar registros con el problema.

Cuando lo envíes ya contarás si te aceptan una comunicación A1 o tiene que ser A0. En este caso luego tocará pelear para que no sancionen.
Tampoco creo que sea una circunstancia que se vaya a dar con frecuencia. Nosotros solo lo hemos detectado en un titular entre muchos.

figo21 10-10-2017 08:14:05

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521640)
Gracias por tu aclaración.

Se acerca bastante a lo que yo esperaba.

Ahora también tenemos que tener presente que hay facturas que pueden perderse tras el paso de ser aceptadas y no ser grabadas en la base de datos final :(

Un proceso de conciliación periódico entre de los registros enviamos y los que constan en las consultas al SII puede ayudar a detectar registros con el problema.

Cuando lo envíes ya contarás si te aceptan una comunicación A1 o tiene que ser A0. En este caso luego tocará pelear para que no sancionen.
Tampoco creo que sea una circunstancia que se vaya a dar con frecuencia. Nosotros solo lo hemos detectado en un titular entre muchos.

A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.


Un saludo.

PASPAS 10-10-2017 08:41:55

Cita:

Empezado por figo21 (Mensaje 521650)
A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.


Un saludo.

Ufff, no tengo constancia de ningún cliente que le sucedio esto. Por lo menos la AEAT debería avisar en novedades o lo que sea indicando que dia a que hora sucedio todo para que puedan revisar sus registros en ese intervalo. Ya que no es correcto que tengamos que adivinar mediante las consultas los registros que son. Luego las sanciones que? de cara al cliente final no creo que se quede tranquilo con todo este follón.
Al que le ha ocurrido puede especificar cuando paso fecha-hora.
Saludos

figo21 10-10-2017 08:47:35

Cita:

Empezado por PASPAS (Mensaje 521651)
Ufff, no tengo constancia de ningún cliente que le sucedio esto. Por lo menos la AEAT debería avisar en novedades o lo que sea indicando que dia a que hora sucedio todo para que puedan revisar sus registros en ese intervalo. Ya que no es correcto que tengamos que adivinar mediante las consultas los registros que son. Luego las sanciones que? de cara al cliente final no creo que se quede tranquilo con todo este follón.
Al que le ha ocurrido puede especificar cuando paso fecha-hora.
Saludos

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=2534

Un saludo.

Nasca 10-10-2017 09:31:35

Cita:

Empezado por figo21 (Mensaje 521650)
A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.

Pues entonces a guardar los CSV y archivos XML, por si los limpiam, para evitar sanciones :(

didou 10-10-2017 17:43:31

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521655)
Pues entonces a guardar los CSV y archivos XML, por si los limpiam, para evitar sanciones :(

Efectivamente ya que el CSV que se recibe al enviar solo sirve para la cabecera, las líneas (facturas) contenidas no se recibe CSV (solo en una consulta posterior) entonces mejor guardar también el XML que se ha enviado y el de respuesta donde va todo lo necesario en caso de reclamaciones.

Nasca 10-10-2017 17:55:31

Con ese CSV también se puede rescatar el XML enviado y el de respuesta todo en uno.

Pero no hay garantía de que no lo limpien.

didou 10-10-2017 18:23:39

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521662)
Con ese CSV también se puede rescatar el XML enviado y el de respuesta todo en uno.

Pero no hay garantía de que no lo limpien.

Por eso en caso de "limpieza" por parte de la AEAT hay que guardar lo que se envia

manelb 16-10-2017 17:12:04

Proyecto de Orden para la modificación del SII
 
Alguien ha leído algo de esto??

https://www.linkedin.com/groups/8307...RRFeDrYQ%3D%3D


http://www.minhafp.gob.es/Documentac...0ORDEN_SII.pdf

newtron 16-10-2017 19:55:18

Cita:

Empezado por manelb (Mensaje 521767)

Yo creo que esto no tiene nada que ver con el SII, está relacionado con la ley del iva y la información que hay que llevar de forma electrónica.

manelb 16-10-2017 20:08:05

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 521769)
Yo creo que esto no tiene nada que ver con el SII, está relacionado con la ley del iva y la información que hay que llevar de forma electrónica.

Pues esto es lo que pone en la noticia.

Cita:

Está previsto que entre en vigor el 01/01/2018. Se crean nuevos campos, nuevas claves, se renombran campos, y se hacen algunas precisiones aclarando varias cuestiones.

Me llama la atención, para mi sorpresa, que se hayan atendido varias sugerencias. Entre ellas, una que yo mismo había reclamado en este foro, para la creación de una referencia a título informativo. Textualmente se explica así: "se ha creado un campo de contenido libre denominado “referencia externa” con el objetivo de que, aquellos sujetos pasivos que así lo estimen oportuno, puedan utilizar este campo con la finalidad que pudiera tener en sus anteriores Libros registro"

newtron 17-10-2017 10:21:56

Pues no sé, he mirado en las novedades de la web del SII y no he visto nada. :confused::confused:

Nasca 17-10-2017 10:28:13

Un resumen:

Cambios en la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas de la llevanza de libros registro de IVA a través de la Sede electrónica

Virman 18-10-2017 11:25:49

Duda con facturas recibidas
 
Buenos días! La AEAT me acaba de decir que el periodo y ejercicio de las facturas recibidas debe ser el periodo y ejercicio de cuando mi empresa haga la contabilización de esa factura, no la de la fecha de emisión de esta. Eso me deja un poco descolocado, puesto que yo pensaba que el periodo y ejercicio de una factura recibida debía coincidir con el periodo y ejercicio de la factura emitida. Alguien me puede ayudar a aclarar esta duda? Más que nada porque si debo poner el ejercicio y periodo de cuando yo contabilizo esa factura, debo modificar muchas facturas recibidas.

Muchas gracias.

CMB 18-10-2017 11:46:09

Cita:

Empezado por Virman (Mensaje 521791)
Buenos días! La AEAT me acaba de decir que el periodo y ejercicio de las facturas recibidas debe ser el periodo y ejercicio de cuando mi empresa haga la contabilización de esa factura, no la de la fecha de emisión de esta. Eso me deja un poco descolocado, puesto que yo pensaba que el periodo y ejercicio de una factura recibida debía coincidir con el periodo y ejercicio de la factura emitida. Alguien me puede ayudar a aclarar esta duda? Más que nada porque si debo poner el ejercicio y periodo de cuando yo contabilizo esa factura, debo modificar muchas facturas recibidas. Muchas gracias.

No te lo puedo asegurar, pero a la AEAT le conviene que se retrase la contabilización de las facturas recibidas. Porque la deducción del IVA puede quedar aplazada a un trimestre posterior, con lo que ellos salen ganando por una mera cuestión de tesorería.

Nasca 18-10-2017 11:48:30

Cita:

Empezado por Virman (Mensaje 521791)
Buenos días! La AEAT me acaba de decir que el periodo y ejercicio de las facturas recibidas debe ser el periodo y ejercicio de cuando mi empresa haga la contabilización de esa factura, no la de la fecha de emisión de esta. Eso me deja un poco descolocado, puesto que yo pensaba que el periodo y ejercicio de una factura recibida debía coincidir con el periodo y ejercicio de la factura emitida. Alguien me puede ayudar a aclarar esta duda? Más que nada porque si debo poner el ejercicio y periodo de cuando yo contabilizo esa factura, debo modificar muchas facturas recibidas.

Es lo lógico, una factura recibida no se recibe de forma inmediata una vez emitida por tu acreedor.
La fiscalidad depende de la fecha de contabilización o registro fiscal no de la fecha de emisión/expedición.

Piensa en tres fechas:
Fecha emisión = FechaExpedicion
Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo
Fecha de entrada o de registro => Determina el plazo de ocho días.

newtron 18-10-2017 11:52:55

Hola.

Yo hice una consulta directa sobre ese tema y esta es la contestación que me dieron desde la aeat:

Pregunta:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suponiendo una factura recibida en la que la fecha de emisión por parte del proveedor es 23/12/17, la fecha de recepción es 06/01/18 y fecha de contabilización es 10/01/18, ¿podrían decirme cual es el ejercicio y periodo impositivo que habría que indicar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respuesta:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el caso de las facturas recibidas, el plazo será de ocho días naturales desde el registro contable de la factura sin computar sábados, domingos y los declarados festivos nacionales. Si la fecha resultante de dicha suma supera el 15 del mes siguiente a aquel en el que se hubiera deducido el IVA de la factura, el plazo finaliza el citado día 15 (pudiendo ser el plazo menor de esos ocho días iniciales). En el caso de que la fecha límite del 15 sea sábado, domingo o festivo nacional, se trasladará al primer día hábil siguiente.

Por otro lado, el periodo y ejercicio son los correspondientes al mes y año en que una vez devengadas las cuotas de IVA soportadas, éstas resultan deducibles tras recibir y registrar la factura del proveedor. El periodo de registro en el SII de la factura recibida coincide con el primer periodo en que se podrá deducir el IVA soportado correspondiente en el modelo 303.

En el caso comentado sería enero de 2018. Le adjuntamos enlace con la calculadora de plazos, si bien, aún no están cargados los días festivos de dicho año, por lo que aún no está operativa para 2018, pero sí le vale para calcular los plazos de lo que falta de año.
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo creo que esto aclara este asunto.

Saludos


keys 18-10-2017 12:16:10

Yo creo que te han dicho bien en hacienda. Es en que 303 vas a declarar esa factura.

Un Saludo.

Tattoo 18-10-2017 13:05:29

No recibo la respuesta del CSV
 
Hola a todos

Estoy enviando facturas emitidas con la IDVersionSii 1.0, recibo el envio correcto pero el CSV lo recibo en blanco.
¿Sabeis porque puede ser?

Gracias
Saludos

didou 18-10-2017 17:03:26

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521797)
Hola a todos

Estoy enviando facturas emitidas con la IDVersionSii 1.0, recibo el envio correcto pero el CSV lo recibo en blanco.
¿Sabeis porque puede ser?

Gracias
Saludos

Te refieres al CSV individual de cada factura enviada o al CSV del lote de facturas?

nachoexe 19-10-2017 13:59:45

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 521794)
Hola.

Yo hice una consulta directa sobre ese tema y esta es la contestación que me dieron desde la aeat:

Pregunta:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suponiendo una factura recibida en la que la fecha de emisión por parte del proveedor es 23/12/17, la fecha de recepción es 06/01/18 y fecha de contabilización es 10/01/18, ¿podrían decirme cual es el ejercicio y periodo impositivo que habría que indicar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respuesta:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el caso de las facturas recibidas, el plazo será de ocho días naturales desde el registro contable de la factura sin computar sábados, domingos y los declarados festivos nacionales. Si la fecha resultante de dicha suma supera el 15 del mes siguiente a aquel en el que se hubiera deducido el IVA de la factura, el plazo finaliza el citado día 15 (pudiendo ser el plazo menor de esos ocho días iniciales). En el caso de que la fecha límite del 15 sea sábado, domingo o festivo nacional, se trasladará al primer día hábil siguiente.

Por otro lado, el periodo y ejercicio son los correspondientes al mes y año en que una vez devengadas las cuotas de IVA soportadas, éstas resultan deducibles tras recibir y registrar la factura del proveedor. El periodo de registro en el SII de la factura recibida coincide con el primer periodo en que se podrá deducir el IVA soportado correspondiente en el modelo 303.

En el caso comentado sería enero de 2018. Le adjuntamos enlace con la calculadora de plazos, si bien, aún no están cargados los días festivos de dicho año, por lo que aún no está operativa para 2018, pero sí le vale para calcular los plazos de lo que falta de año.
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo creo que esto aclara este asunto.

Saludos


Hacienda te ha respondido bien y te ha remitido a la calculadora de plazos donde puedes simular el caso que preguntas en cualquier mes, no hace falta se que sea en el cambio de ejercicio la ley es la misma para todos los meses.

Yo creo que la pregunta se la has formulado mal ya que deberías de haber preguntado si la fecha de entrega es también de diciembre del 2017, en este caso te tendrían que haber respondido que puedes declararlo tanto en el periodo 2017-12 o en el periodo 2018-01.

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521793)
Es lo lógico, una factura recibida no se recibe de forma inmediata una vez emitida por tu acreedor.
La fiscalidad depende de la fecha de contabilización o registro fiscal no de la fecha de emisión/expedición.

Piensa en tres fechas:
Fecha emisión = FechaExpedicion
Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo
Fecha de entrada o de registro => Determina el plazo de ocho días.

No estoy de acuerdo con esta afirmación "Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo" puesto que en los asientos de facturas recibidas la fecha del asiento (fecha del diario y fecha para el calculo del saldo contable) puede ser perfectamente 10/01/2018 y el periodo de liquidación de factura ser 2017-07



Es así de locura pero hemos llegado al punto de que facturas contabilizadas en un ejercicio contable se han de declarar en el modelo 303 de un ejercicio anterior, el saldo contable de las cuentas del IVA (472) ya no coincidirá con el saldo fiscal (importe del IVA) declarado.

Nasca 19-10-2017 14:17:35

Cita:

Empezado por nachoexe (Mensaje 521826)
Hacienda te ha respondido bien y te ha remitido a la calculadora de plazos donde puedes simular el caso que preguntas en cualquier mes, no hace falta se que sea en el cambio de ejercicio la ley es la misma para todos los meses.

Yo creo que la pregunta se la has formulado mal ya que deberías de haber preguntado si la fecha de entrega es también de diciembre del 2017, en este caso te tendrían que haber respondido que puedes declararlo tanto en el periodo 2017-12 o en el periodo 2018-01.


No estoy de acuerdo con esta afirmación "Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo" puesto que en los asientos de facturas recibidas la fecha del asiento (fecha del diario y fecha para el calculo del saldo contable) puede ser perfectamente 10/01/2018 y el periodo de liquidación de factura ser 2017-07


Es así de locura pero hemos llegado al punto de que facturas contabilizadas en un ejercicio contable se han de declarar en el modelo 303 de un ejercicio anterior, el saldo contable de las cuentas del IVA (472) ya no coincidirá con el saldo fiscal (importe del IVA) declarado.

No he metido en liza la FechaOperacion, o fecha de entrega o prestación del servicio, porque entonces, como indicas, ya sería la locura total. Esa vendría a ser la fecha de devengo, que está implícita en ejercicio y periodo.
Aunque el SII permite asignar un periodo fiscal para la deducibilidad anterior a la fecha de emisión de la factura recibida, asociado a la fecha de operación de la entrega o prestación del servicio, no creo que les guste mucho.

Ya por poner todas las fechas:
FechaExpedicion = fecha de emisión de la factura
FechaFiscal o FechaDevengo => Ejercicio y periodo
FechaEntrada = fecha de registro de la factura
FechaOperacion = fecha entrega o prestación del servicio, que determina a su vez la fecha de devengo.

Tattoo 19-10-2017 17:33:52

Cita:

Empezado por didou (Mensaje 521801)
Te refieres al CSV individual de cada factura enviada o al CSV del lote de facturas?

Hola
Me refiero al CSV individual de cada factura, yo voy enviando factura a factura, me he basado en los ejemplos que he visto en el foro.

Gracias.

didou 19-10-2017 17:58:40

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521835)
Hola
Me refiero al CSV individual de cada factura, yo voy enviando factura a factura, me he basado en los ejemplos que he visto en el foro.

Gracias.


El CSV individual de cada factura no se recibe al enviar, solo se recibe el CSV del conjunto del envío, yo para conocer el CSV de cada factura lo obtengo mediante el servicio web de consulta de facturas enviadas al SII.

Tattoo 20-10-2017 10:53:01

Cita:

Empezado por didou (Mensaje 521837)
El CSV individual de cada factura no se recibe al enviar, solo se recibe el CSV del conjunto del envío, yo para conocer el CSV de cada factura lo obtengo mediante el servicio web de consulta de facturas enviadas al SII.

Gracias por la respuesta.
Estoy enviando en pruebas, en la consulta de pruebas tampoco veo el csv, uso
Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i].DatosPresentacion.CSV y me sale vacio, el resto de datos salen correctos.

Pues no se como se recibe el csv del conjunto del envio.
¿Me puedes ayudar algo sobre como recibir la respuesta del conjunto del envio?

Un saludo.

didou 20-10-2017 13:06:51

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521864)
Gracias por la respuesta.
Estoy enviando en pruebas, en la consulta de pruebas tampoco veo el csv, uso
Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i].DatosPresentacion.CSV y me sale vacio, el resto de datos salen correctos.

Pues no se como se recibe el csv del conjunto del envio.
¿Me puedes ayudar algo sobre como recibir la respuesta del conjunto del envio?

Un saludo.

la verdad es que yo recibo igual que tu
Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[0].DatosPresentacion.CSV

Lo único que hago la consulta factura por factura, consultando el servicio web de 1 en 1, si la factura consta como correcta o aceptada con errores me devuelve el CSV sin problemas, espero te sirva algo de ayuda

didou 20-10-2017 13:19:47

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521864)
Gracias por la respuesta.
Estoy enviando en pruebas, en la consulta de pruebas tampoco veo el csv, uso
Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i].DatosPresentacion.CSV y me sale vacio, el resto de datos salen correctos.

Pues no se como se recibe el csv del conjunto del envio.
¿Me puedes ayudar algo sobre como recibir la respuesta del conjunto del envio?

Un saludo.

Para obtener el CSV del conjunto del envio lo tienes en una variable por ej. respuesta del tipo RespuestaLRFacturasEmitidas y simplemente tienes el valor en respuesta.CSV

el CSV de cada factura se obtiene con Respuesta.RespuestaLinea[i].CSV pero al enviar la factura la AEAT no devuelve este dato.

AlSan 23-10-2017 13:37:11

Fin prematuro del archivo
 
Hola a todos,


Hoy estoy teniendo un problema cuando intento subir facturas cuyo número de serie incluye un carácter “/” (barra normal). Ej.: 17/00301.
La respuesta de la AEAT es:


<env:Fault><faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)</faultstring></env:Fault>


Hasta ahora no me había pasado. Tampoco pasa cambiando la barra por otro carácter.


¿A alguien más le pasa?

Nasca 23-10-2017 13:45:31

No creo que sea ese el problema.
Ese carácter es muy común y es aceptado sin problema.

El mensaje de error parece tener relación con algún otro problema.

AlSan 23-10-2017 13:48:33

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521938)
No creo que sea ese el problema.
Ese carácter es muy común y es aceptado sin problema.

El mensaje de error parece tener relación con algún otro problema.

Lo sé, de hecho he enviado muchas facturas así, el problema sólo lo estoy teniendo hoy, ¿tal vez los informáticos de la AEAT toqueteando la aplicación...?
Si le pasa a alguien más será eso
Si no... no sé...

Nasca 23-10-2017 13:54:29

Cita:

Empezado por AlSan (Mensaje 521939)
Lo sé, de hecho he enviado muchas facturas así, el problema sólo lo estoy teniendo hoy, ¿tal vez los informáticos de la AEAT toqueteando la aplicación...?
Si le pasa a alguien más será eso
Si no... no sé...

Lo he probado y enviando, creando a pelo el xml, no nos pasa.

AlSan 23-10-2017 14:50:21

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521940)
Lo he probado y enviando, creando a pelo el xml, no nos pasa.

Pues no lo entiendo. Mi programa también crea el XML "a pelo", por más que lo miro y remiro está todo correcto:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<env:Header/>
  <env:Body>
      <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
        <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
              <sii:NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
              <sii:NIF>AXXXXXXX</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
        </sii:Cabecera>
        <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
              <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
              <sii:Periodo>04</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
              <sii:IDEmisorFactura>
                  <sii:NIF>AXXXXXXX</sii:NIF>
              </sii:IDEmisorFactura>
              <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/04561</sii:NumSerieFacturaEmisor>
              <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaExpedida>
              <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
              <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
              <sii:DescripcionOperacion>HONORARIOS</sii:DescripcionOperacion>
              <sii:Contraparte>
                  <sii:NombreRazon>YYYYYYYYYYYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
                  <sii:NIF>XXXXXXXXP</sii:NIF>
              </sii:Contraparte>
              <sii:TipoDesglose>
                  <sii:DesgloseFactura>
                    <sii:Sujeta>
                        <sii:NoExenta>
                          <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                          <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>150.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>31.50</sii:CuotaRepercutida>
                              </sii:DetalleIVA>
                          </sii:DesgloseIVA>
                        </sii:NoExenta>
                    </sii:Sujeta>
                  </sii:DesgloseFactura>
              </sii:TipoDesglose>
            </siiLR:FacturaExpedida>
        </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
      </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </env:Body>
</env:Envelope>

La respuesta sigue siendo "Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)"...

CMB 23-10-2017 15:05:53

Cita:

La respuesta sigue siendo "Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)"...
Acabo de mandar un XML a pelo conteniendo estas líneas (entre otras)

Cita:

</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/99863</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>14-10-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
y la respuesta lo da todo como correcto:

Cita:

<siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<siiR:CSV>53J96W3ACCHMNXRB</siiR:CSV>
<siiR:DatosPresentacion>
<sii:NIFPresentador>00000000E</sii:NIFPresentador>
<sii:TimestampPresentacion>23-10-2017 14:59:46</sii:TimestampPresentacion>
</siiR:DatosPresentacion>
<siiR:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>XXX XXX XXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>00000000E</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</siiR:Cabecera>
<siiR:EstadoEnvio>Correcto</siiR:EstadoEnvio>
Saludos,

AlSan 24-10-2017 08:53:23

"Fin prematuro del archivo": problema resuelto
 
Gracias Nasca y CMB por vuestro interés, finalmente he encontrado (y resuelto) el problema...
Yo utilizo CURL para enviar los XML, el problema lo tenía al intentar enviar ficheros XML de facturas con un nombre de fichero erróneo (la barra "/" me hacía la puñeta).
Entonces CURL realmente no sé qué enviaba, pero la AEAT LÓGICAMENTE me estaba diciendo que no entendía mi fichero...

Así que falsa alarma. Nada que ver con el servidor de AEAT ni nada parecido. :-)

PASPAS 24-10-2017 11:48:07

Error Aeat
 
Buenas desde hace unos minutos no funciona el envio. Esta devolviendo "Connection lost"
Os pasa a todos?

Gracias


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 15:15:30.

Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi