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Newtron ya gestionas la fecha de asiento y de expedición de la factura ¿No puedes gestionar también la fecha de registro de entrada? Eso te dará la flexibilidad suficiente para adaptarte a cualquier preferencia por parte de tus clientes. |
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Es un tema de conveniencia financiera para la empresa. Para algunas empresas puede ser un pico y si van justos de pasta se nota. Cita:
No es necesario. La fecha del asiento y del registro de IVA son la misma, y se consideran la fecha fiscal => Ejercicio y Periodo. Hablamos de indicar una fecha adicional, que es la fecha en que el operador está introduciendo ese asiento, y vuelvo a repetir: FechaEntrada <> FechaFiscal. Informáticamente es tan sencillo como asignar la fecha del sistema automáticamente. Ni siquiera es necesario que la ponga el que registra la factura. Código:
FechaEntrada := Now |
Facturas Desaparecidas
hola
hace unos días, puse un post acerca de unas facturas que se enviaron correctamente, pero no aparecían en la web de la AEAT, yo tenía el código CSV del envio. envié un e-mail a aeat, para preguntar por el tema, y me contestaron que ese día hubo errores a la hora de presentar algunas tramitaciones, que están estudiando el tema. solución: volver a enviarlas. lo pongo aquí por si alguno tiene también este problema. saludos. |
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Se acerca bastante a lo que yo esperaba. Ahora también tenemos que tener presente que hay facturas que pueden perderse tras el paso de ser aceptadas y no ser grabadas en la base de datos final :( Un proceso de conciliación periódico entre de los registros enviamos y los que constan en las consultas al SII puede ayudar a detectar registros con el problema. Cuando lo envíes ya contarás si te aceptan una comunicación A1 o tiene que ser A0. En este caso luego tocará pelear para que no sancionen. Tampoco creo que sea una circunstancia que se vaya a dar con frecuencia. Nosotros solo lo hemos detectado en un titular entre muchos. |
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Un saludo. |
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Al que le ha ocurrido puede especificar cuando paso fecha-hora. Saludos |
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Un saludo. |
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Con ese CSV también se puede rescatar el XML enviado y el de respuesta todo en uno.
Pero no hay garantía de que no lo limpien. |
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Proyecto de Orden para la modificación del SII
Alguien ha leído algo de esto??
https://www.linkedin.com/groups/8307...RRFeDrYQ%3D%3D http://www.minhafp.gob.es/Documentac...0ORDEN_SII.pdf |
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Pues no sé, he mirado en las novedades de la web del SII y no he visto nada. :confused::confused:
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Duda con facturas recibidas
Buenos días! La AEAT me acaba de decir que el periodo y ejercicio de las facturas recibidas debe ser el periodo y ejercicio de cuando mi empresa haga la contabilización de esa factura, no la de la fecha de emisión de esta. Eso me deja un poco descolocado, puesto que yo pensaba que el periodo y ejercicio de una factura recibida debía coincidir con el periodo y ejercicio de la factura emitida. Alguien me puede ayudar a aclarar esta duda? Más que nada porque si debo poner el ejercicio y periodo de cuando yo contabilizo esa factura, debo modificar muchas facturas recibidas.
Muchas gracias. |
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La fiscalidad depende de la fecha de contabilización o registro fiscal no de la fecha de emisión/expedición. Piensa en tres fechas: Fecha emisión = FechaExpedicion Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo Fecha de entrada o de registro => Determina el plazo de ocho días. |
Hola.
Yo hice una consulta directa sobre ese tema y esta es la contestación que me dieron desde la aeat: Pregunta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suponiendo una factura recibida en la que la fecha de emisión por parte del proveedor es 23/12/17, la fecha de recepción es 06/01/18 y fecha de contabilización es 10/01/18, ¿podrían decirme cual es el ejercicio y periodo impositivo que habría que indicar? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Respuesta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el caso de las facturas recibidas, el plazo será de ocho días naturales desde el registro contable de la factura sin computar sábados, domingos y los declarados festivos nacionales. Si la fecha resultante de dicha suma supera el 15 del mes siguiente a aquel en el que se hubiera deducido el IVA de la factura, el plazo finaliza el citado día 15 (pudiendo ser el plazo menor de esos ocho días iniciales). En el caso de que la fecha límite del 15 sea sábado, domingo o festivo nacional, se trasladará al primer día hábil siguiente. Por otro lado, el periodo y ejercicio son los correspondientes al mes y año en que una vez devengadas las cuotas de IVA soportadas, éstas resultan deducibles tras recibir y registrar la factura del proveedor. El periodo de registro en el SII de la factura recibida coincide con el primer periodo en que se podrá deducir el IVA soportado correspondiente en el modelo 303. En el caso comentado sería enero de 2018. Le adjuntamos enlace con la calculadora de plazos, si bien, aún no están cargados los días festivos de dicho año, por lo que aún no está operativa para 2018, pero sí le vale para calcular los plazos de lo que falta de año. https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yo creo que esto aclara este asunto. Saludos |
Yo creo que te han dicho bien en hacienda. Es en que 303 vas a declarar esa factura.
Un Saludo. |
No recibo la respuesta del CSV
Hola a todos
Estoy enviando facturas emitidas con la IDVersionSii 1.0, recibo el envio correcto pero el CSV lo recibo en blanco. ¿Sabeis porque puede ser? Gracias Saludos |
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Yo creo que la pregunta se la has formulado mal ya que deberías de haber preguntado si la fecha de entrega es también de diciembre del 2017, en este caso te tendrían que haber respondido que puedes declararlo tanto en el periodo 2017-12 o en el periodo 2018-01. Cita:
Es así de locura pero hemos llegado al punto de que facturas contabilizadas en un ejercicio contable se han de declarar en el modelo 303 de un ejercicio anterior, el saldo contable de las cuentas del IVA (472) ya no coincidirá con el saldo fiscal (importe del IVA) declarado. |
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Aunque el SII permite asignar un periodo fiscal para la deducibilidad anterior a la fecha de emisión de la factura recibida, asociado a la fecha de operación de la entrega o prestación del servicio, no creo que les guste mucho. Ya por poner todas las fechas: FechaExpedicion = fecha de emisión de la factura FechaFiscal o FechaDevengo => Ejercicio y periodo FechaEntrada = fecha de registro de la factura FechaOperacion = fecha entrega o prestación del servicio, que determina a su vez la fecha de devengo. |
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Me refiero al CSV individual de cada factura, yo voy enviando factura a factura, me he basado en los ejemplos que he visto en el foro. Gracias. |
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El CSV individual de cada factura no se recibe al enviar, solo se recibe el CSV del conjunto del envío, yo para conocer el CSV de cada factura lo obtengo mediante el servicio web de consulta de facturas enviadas al SII. |
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Estoy enviando en pruebas, en la consulta de pruebas tampoco veo el csv, uso Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i].DatosPresentacion.CSV y me sale vacio, el resto de datos salen correctos. Pues no se como se recibe el csv del conjunto del envio. ¿Me puedes ayudar algo sobre como recibir la respuesta del conjunto del envio? Un saludo. |
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Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[0].DatosPresentacion.CSV Lo único que hago la consulta factura por factura, consultando el servicio web de 1 en 1, si la factura consta como correcta o aceptada con errores me devuelve el CSV sin problemas, espero te sirva algo de ayuda |
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el CSV de cada factura se obtiene con Respuesta.RespuestaLinea[i].CSV pero al enviar la factura la AEAT no devuelve este dato. |
Fin prematuro del archivo
Hola a todos,
Hoy estoy teniendo un problema cuando intento subir facturas cuyo número de serie incluye un carácter “/” (barra normal). Ej.: 17/00301. La respuesta de la AEAT es: <env:Fault><faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)</faultstring></env:Fault> Hasta ahora no me había pasado. Tampoco pasa cambiando la barra por otro carácter. ¿A alguien más le pasa? |
No creo que sea ese el problema.
Ese carácter es muy común y es aceptado sin problema. El mensaje de error parece tener relación con algún otro problema. |
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Si le pasa a alguien más será eso Si no... no sé... |
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Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
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"Fin prematuro del archivo": problema resuelto
Gracias Nasca y CMB por vuestro interés, finalmente he encontrado (y resuelto) el problema...
Yo utilizo CURL para enviar los XML, el problema lo tenía al intentar enviar ficheros XML de facturas con un nombre de fichero erróneo (la barra "/" me hacía la puñeta). Entonces CURL realmente no sé qué enviaba, pero la AEAT LÓGICAMENTE me estaba diciendo que no entendía mi fichero... Así que falsa alarma. Nada que ver con el servidor de AEAT ni nada parecido. :-) |
Error Aeat
Buenas desde hace unos minutos no funciona el envio. Esta devolviendo "Connection lost"
Os pasa a todos? Gracias |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi