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Una pregunta... ¿Se puede resetear los envíos realizados al servidor de pruebas?, o tengo que ir enviando nuevas facturas ?
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Nos dijeros que no tenían previsto resetear. |
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Yo lo que hago es que si tengo un parámetro activo modifica el número de factura añadiendo una cadena "a voleo". Así aunque envíe siempre la factura 1 enviará la 1_99382834238 (por ejemplo) Saludos. |
Muchas gracias, desde luego grandes aportes
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Con eso lo que hago es que aunque yo envíe siempre el mismo número de factura la función que hace el envío lo convierte al número de factura+un número aleatorio con lo cual el número de factura que se envía siempre es distinto. Saludos. |
Hola CarlosMz !
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que yo sepa segun el SII, (no se si verifactu tambien) canarias debe ir con clave exportacion E2 y tipo de documento 02 iva nif nacional. Eso es lo que el componente deberia generar, y no se si es correcto. ¿como lo has generado? Saludos ! |
Buenos días,
Creo que lo forcé porque me daba un error si los dejaba vacíos en checkFactura. También he readaptando el código para quitar la DLL y ponerlo como un simple .pas al proyecto, Pregunta, ¿Por qué usáis sesiones? no tengo muy claro el objetivo |
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En la DLL yo diria que no tiene sentido. Pero podrias abrir varios envios a la vez. Se supone que no deberia dar un error en checkfactura y creo que podrias seguir usando la DLL tal cual esta publicada, con el componente compilado para tu version de delphi. Sigo diciendo que falta una comprobacion clara de los tipos de XML que se generan. Yo ahora mismo no tengo tiempo de comprobarlo. Con la ultima version una factura a canarias, podria ser pasada como codpais=35 y enviar el resto de datos tal cual. sin mas. |
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si a alguno le da error al añadir facturas, quejandose de "no se que exentas" en la validacion, es que teneis que inicializar el nexentas a cero en el record de factura antes de añadirla, lo mismo que se inicializa el de nivas
saludos ! |
tambien es conveniente iniciar a "" referencia externa en la informacion de factura a enviar, (si no la utiizais), podria dar error de caracter no valido SOAP.
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En una factura a canarias identificada por los dos dígitos del codigo postal (38), no me la acepta con error 1199. No se si es porque antes he puesto el flag canarias = false
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cambiando en uVerifactuFuncs la linea 1559 por
Ha tragado la factua como correcta. Para mi tiene la siguiente lógica E2 es exportaciones fuera de la UE (Exenta por el artículo 21) y Canarias está dentro de la UE por lo tanto debe de ser E5 (Exenta por el artículo 25). (Están exentas de acuerdo al citado art. 25, LIVA : Las entregas de bienes definidas de acuerdo al art. 8, LIVA , que sean expedidos o transportados por el vendedor, el comprador o un tercero que actúe en nombre o por cuenta de uno de los anteriores con destino al territorio de otro Estado miembro de la UE.) Creo que es lo correcto, si me equivoco por favor corregirme. Un saludo, |
hola
Efectivamente el xml canarias no funciona, da ese error. A mi me ha pasado asi: Tipo de factura: F1 Clave régimen: 02 Operación exenta: E2 Pero la AEAT me dice esto, a ver quien se aclara, porque el caso que busco es: un empresario de la peninsula, vende productos (no servicios), entrega de bienes a canarias, y no lo veo en este parrafo: Cita:
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entrega de bienes a canarias, desde una empresa con domicilio fiscal en madrid
esa fue la pregunta. han respondido lo de arriba, creo que es responder todo menos lo que pregunte. (dentro de como digo mi ignorancia) he vuelto a repreguntar. saludos |
han escalado mi pregunta a gestion.
a ver que responden. |
Podéis encontrar información de operaciones desde península a Canarias, Ceuta y Melilla dentro de las Faqs del SII
https://sede.agenciatributaria.gob.e...00dc381e0aRCRD Si entrar en mucho detalle en este proyecto que está desarrollando Seccion_31, si me aceptáis un consejo, podría decir que este módulo debería cumplir un objetivo muy específico, y sería el de gestionar la cola de envío de facturas emitidas por un ERP a la Aeat, recoger las respuestas y entregarlas al ERP. Yo creo que trasladar la gestión de, con qué claves, debe enviarse un RF correspondiente a una factura emitida de Península a Canarias, debería ser objetivo del ERP que es quien lleva la lógica de negocio. Trasladar esto al componente de comunicación no me parece que cumpla con los estándares de estructuración y escalabilidad. En el caso de Canarias, depende de si la entrega de bienes es trasladada o no desde península, de si es el vendedor es el que paga los portes, de si existe un establecimiento o sucursal de esa empresa en Canarias, todas estas circunstancias derivan en claves distintas para el registro como podéis ver en el link que adjunto. Pero bueno, es sólo una opinión |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi