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CarlosMz 25-03-2025 11:23:08

Clave de régimen, CalificacionOperacion y OperacionExenta
 
Buenas a todos,

Quería preguntar como calculáis estos valores, está claro que algunos se pueden obtener teniendo en cuenta el país, provincia,.. pero...
Dejáis en manos del usuario estos apartados o una parte de ellos ?
Simplificáis preguntando si está alquilando, vendiendo servicios... ?

Muchas gracias

CarlosMz 25-03-2025 13:09:31

Buenas, me refiero a presentar un cuadro de diálogo al usuario de este tipo:



Usando combos del tipo:
Tipo factura rectificativa.
Clave de operación.
Causa exención.
Tipo no exenta.
Tipo no sujeta.
Tipo de desglose.

Me parece complejo de cara al usuario, incluso para mi, pero no sé si habría que dejar esta opción para evitar problemas con algunas facturas de clientes.
Con la idea de poder enviar el RF de subsanación correcto

ISCOPYME 28-04-2025 11:54:31

Cita:

Empezado por CarlosMz (Mensaje 563088)
Buenas, me refiero a presentar un cuadro de diálogo al usuario de este tipo:



Usando combos del tipo:
Tipo factura rectificativa.
Clave de operación.
Causa exención.
Tipo no exenta.
Tipo no sujeta.
Tipo de desglose.

Me parece complejo de cara al usuario, incluso para mi, pero no sé si habría que dejar esta opción para evitar problemas con algunas facturas de clientes.
Con la idea de poder enviar el RF de subsanación correcto

Buenos días. Yo estoy con el mismo problema que tú. No sé cómo afrontar estos campos. Si alguien ya lo ha hecho, agradecería alguna idea.

Muchas gracias.

RanNav 22-07-2025 19:47:29

Buenas tardes. Sigo con el mismo problema y querría saber si alguien ha avanzado en esto y cómo está haciendo las validaciones necesarias.
Muchas gracias. :)

ermendalenda 23-07-2025 09:50:35

Tendrás que ver cual es el escenario de trabajo de cada cliente y parametrizar segun te venga mejor, por usuario/tipo de venta/seccion/producto/servicio/comunidad autoboma y asignar unos valores a los casos que se puedan dar.
En el caso de las rectificativas, se puede seleccionar automaticamente que tipo dd rectificacion es en cada caso y según la operativa de tu desarrollo:, además, lo primero que tienes que ver si te conviene más usar en ciertos casos la rectificativa por diferencia o por sustitucion, que hay casos en el que puedes hacer una u otra y según tu desarrollo te puede convenir una u otra, pero hay casos en que es necesario la de sustitucion y no vale la rectificativa por diferencias, para los tipos de Rectificativas R1, r2,R3... lo mismo debes obviar las rectificaciones de facturas por impagos y dejar solo las basicas R4 y R5 dependiendo de si es tiquet o factura ordinaria.
Los motivos de las rectificaciones tambien puedes hacer algo automatizado o, como mucho, un box que pregunte entre varios motivos antes de confirmarla.
Sobre los tipos de ivas, exentos etc lo que te he dicho en el primer parrafo, depende del tipo de negocio, epigrafe(tener en cuenta las sujetas a recargo de equivalencia)...
Todo lo que puedas evitar que el usuatio seleccione te quita riesgos.

adjiza 20-10-2025 12:37:31

Cita:

Empezado por RanNav (Mensaje 566541)
Buenas tardes. Sigo con el mismo problema y querría saber si alguien ha avanzado en esto y cómo está haciendo las validaciones necesarias.
Muchas gracias. :)

Hola de nuevo,

Por si te sirve de guía, así lo tengo yo implementado. Y sí, es el usuario de la aplicación el que tiene la última palabra.

IVA Cliente


Facturación Normal


Facturación Rectificativa


Un saludo.
Antonio

PD: Sorry, sigo sin poder poner enlaces, ni imágenes:mad:


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