Cita:
Empezado por nincillo
...la exención puede llegar incluso a ser necesaria detallarla a nivel de apunte de la factura y luego enviar a Veri*factu como detalles de IVA diferentes para exentos / no exentos.
¿Estoy en lo correcto?.
En caso de estarlo, ¿podéis orientarme un poco como lo estáis planteando tanto a nivel de apunte como luego a la hora de totalizar por los diferentes ivas, exenciones, etc?.
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Dentro del desglose de la factura (registro de facturación) van agrupados por los diferentes Tipos de iva (también los exentos).
Te adjunto un trozo del registro de una factura, que tiene una línea al 21%(base=451,84€) y una exenta(base=100€):
Código:
....
<sum1:Desglose>
<sum1:DetalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:OperacionExenta>E6</sum1:OperacionExenta>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
</sum1:DetalleDesglose>
<sum1:DetalleDesglose>
<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
<sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>451.84</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<sum1:CuotaRepercutida>94.89</sum1:CuotaRepercutida>
</sum1:DetalleDesglose>
</sum1:Desglose>
<sum1:CuotaTotal>94.89</sum1:CuotaTotal>
...