Cita:
Empezado por DarkDudae
Edito: Perdón por el mensaje anterior. El campo del motivo está en el SII pero no en el Verifactu… igual se podría añadir junto con la descripción en el detalle…. pero no parece quedar claro…
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En el SII es asi:
3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas
Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de
Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador
Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.
Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de
operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se
consignará la clave
“E5: Exenta por el artículo 25”.
3.7. ¿Cómo se registra una Exportación?
La operación se anota en el Libro Registro de Facturas Expedidas.
-> En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 2.
Deberá identificarse al cliente – en caso de ser extranjero- mediante el “Código país” y
las claves 3 “Pasaporte”, 4 “Documento oficial de identificación expedido por el país o
territorio de residencia”, 5 “Certificado de residencia” ó 6 “Otro documento probatorio”
del campo “IDType”.
Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de
operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se
consignará la clave
E2 “Exenta por el artículo 21
Fuente:
https://sede.agenciatributaria.gob.e...5/FAQs_v05.pdf
Entonces en verifactu tendriamos:
Exportaciones: articulo 21, por tanto: E3 ¿aqui incluiriamos canarias?
Intracomunitarias: articulo 25, por tanto E6