Cita:
Empezado por gcqZW
No entiendo esto, como vas a negarte a emitirla si YA la has emitido (Dejo emitir la factura, la imprimo y envio a VERIFACTU.). Si te refieres a negarte a emitir la rectificación/subsanación entiendo que si que podrías (no entiendo por que razón pero sí).
Deberías ser capaz si, ya que un cliente puede cambiar de SIF cuando ellos quieran, deberían poder continuar emitiendo facturas desde otro SIF (sea el de la AEAT u otro).
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Si, casos de facturas "normales" y que el 99% de mis clientes van a emitir.
Base imponible, IVA 21% y Total. NIF, NIE o CIF español.
ANTES de emitir la factura, confecciono un albarán, Pressupuesto, Factura Proforma... pero al ir a imprimir/emitir la Factura, puedo comprobar todos estos datos y si detecto algun error, la factura no se emite, por lo que no hay registro.
¿Que pasaría si detecto que el NIF/DNI no está en hacienda??? Puedo lanzar un mensaje "COMPROBAR NIF!!!" y no emitir factura (ni registro)
Estoy en el prévio a emitir factura.
De este modo, puedo detectar si hay alguna diferencia de cálculo de IVAs, si hay algun NIF extrangero o fuera de la UE, por lo que no dejo emitir la factura con mi SIF y les mando a que emitan esa factura por otro SIF.
Básicamente, a lo que voy es a que mi SIF emita facturas solamente que pueda tener control que van a poder aceptar hacienda, y las demás, pueden hacerlas manualmente en el SIF de AEAT.
Como digo, van a haber 1 factura de 100 a lo sumo. Intentaré que lo pueda incluir en mi SIF, pero en período inicial de mi SIF VERIFACTU, esta sería mi postura ante mis clientes, usuarios de mi SIF.