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Lo que me preocupa es que los usuarios tengan dados de alta a clientes SIN identificación fiscal y cuando les vayan a facturar dé un error que podría ser evitable.
Una forma de evitar el error supongo que es la siguiente: si se va a hacer una F1 pero el destinatario de la factura no tiene NIF, ponerle "FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d = S" y punto, y no rellenar el nodo "Destinatarios".
Otra opción es mostrar un aviso o pedir confirmación: "ey, que el destinatario no tiene NIF, quieres continuar o lo arreglas antes?"
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