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Empezado por glopez
1. Generar un nuevo registro de Facturación de alta para F2 y que el anterior sea la F3
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Si, alta por subsanación=S con rechazo previo=X (has dicho que la F2 la ha rechazado, no que es aceptada con error).
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Empezado por glopez
2. Si modifico el registro de facturación de la F2. Entonces la huella cambia por lo que se pierde la trazabilidad.
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No puedes modificar el RF de la F2, ya está enviado, ha hecho su cometido y ha muerto; debes generar un nuevo registro de subsanación para la F2 que irá encadenado con el RF (de la factura que sea) que le precede.
Los RF no se pueden tocar, se generan y se envían.
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Empezado por glopez
Y si un registro de facturación es rechazado porque por ejemplo hay un porcentaje de IVA incorrecto si tengo que corregir la factura para poder enviarla tendré que volver a calcular el QR ya que el importe ha cambiado.
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Yo optaría por generar una rectificativa SUBSTITUTIVA con los datos correctos; y esa F2 quedaría en la BB.DD. para 'conocimiento' de quién quiera saber de ella, sin sumar ni restar en nada, en su lugar se sumaría o restaría la rectificativa por substitución.
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Empezado por glopez
He visto que algunos programas lo que hacen es que cuando se produce un error no siguen enviando hasta que no se corrija, pero creo que esto no es correcto porque tendría que hacer el envío uno a uno.
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Depende de cada error, si es por una factura se sigue enviando y ya se 'corregirá' (subsanará) la errónea. Si el error/incidencia es del sistema (p.e. falta de internet) naturalmente no podrás enviar nada, pero sí debes seguir generando los RF, ya los enviarás una vez resuelto el error/incidencia.