Buenos días.
Un cliente está enviando
facturas de compra de un proveedor genérico (sin NIF) y me está dando el siguiente error:
Lo que estoy enviando es esto:
Código:
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<lrpjframp:LROEPJ240FacturasRecibidasAltaModifPeticion xmlns:lrpjframp="https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/LROE/esquemas/LROE_PJ_240_2_FacturasRecibidas_AltaModifPeticion_V1_0_1.xsd">
<Cabecera>
<Modelo>240</Modelo>
<Capitulo>2</Capitulo>
<Operacion>A00</Operacion>
<Version>1.0</Version>
<Ejercicio>2025</Ejercicio>
<ObligadoTributario>
<NIF>A99800286</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>dtZSmSdZZgpKNHjcbuhrp8Z6Hm9c7</ApellidosNombreRazonSocial>
</ObligadoTributario>
</Cabecera>
<FacturasRecibidas>
<FacturaRecibida>
<EmisorFacturaRecibida>
<NIF></NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>Proveedores varios</ApellidosNombreRazonSocial>
</EmisorFacturaRecibida>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>sf834</SerieFactura>
<NumFactura>nf834</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>17-12-2025</FechaExpedicionFactura>
<FechaRecepcion>17-12-2025</FechaRecepcion>
<TipoFactura>F1</TipoFactura>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionOperacion>Bicicleta carrera</DescripcionOperacion>
....
Me debo estar dejando algo.
Podéis ponerme (si es que podéis generarla) lo que enviáis para una factura de este tipo.
Gracias.