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#1
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Cómo facturar un rápel y enviar a Verifactu
Buenas tardes,
Nos encontramos por primera vez Hemos visto que debemos crear una factura rectificativa pero nos asaltan las dudas :- Entendemos que rectificativa "por diferencias", ¿es correcto? - ¿Cuál debe ser el motivo de la fra. rectificativa? - Cuando generamos el RdF para esta factura, ¿debemos indicar de alguna forma especial que se trata de la facturación de un rápel? - ¿Hay alguna cosa especial que debamos tener en cuenta en la confección del RdF? Con respecto al tipo de IVA a aplicar, que debe ser el mismo que tenían las ventas originales, así como la descripción a mostrar en la factura, incluyendo el periodo de aplicación del rápel, lo vamos a dejar en manos del usuario, no vamos a entrar en ello pues es parte de su responsabilidad ... A ver si nos podéis echar una mano y arrojar un poco de luz sobre todas las dudas que tenemos ...Muchas gracias! |
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#2
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A ver si te sirve este ejemplo
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#3
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A ver si te sirve este ejemplo
Código:
<RegistroAlta>
<IDVersion>1.0</IDVersion>
<IDFactura>
<IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>CR 0100000005</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>17-07-2026</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
<RefExterna>1476</RefExterna>
<NombreRazonEmisor>EMISOR</NombreRazonEmisor>
<TipoFactura>R1</TipoFactura>
<TipoRectificativa>I</TipoRectificativa>
<FacturasRectificadas>
<IDFacturaRectificada>
<IDEmisorFactura>XXXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>FC 0100000480</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>29-08-2025</FechaExpedicionFactura>
</IDFacturaRectificada>
<IDFacturaRectificada>
<IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>CT 0100002542</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>22-09-2025</FechaExpedicionFactura>
</IDFacturaRectificada>
</FacturasRectificadas>
<FechaOperacion>17-07-2026</FechaOperacion>
<DescripcionOperacion>BONIFICACIÓN POR RAPPEL</DescripcionOperacion>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<NombreRazon>DESTINATARIO</NombreRazon>
<NIF>XXXXXXXXX</NIF>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<Desglose>
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>125.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>26.25</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>26.25</CuotaTotal>
<ImporteTotal>151.25</ImporteTotal>
<Encadenamiento>
<RegistroAnterior>
<IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
<NumSerieFactura>CO 0100000014</NumSerieFactura>
<FechaExpedicionFactura>06-05-2026</FechaExpedicionFactura>
<Huella>24A5147306BFBE4350330D5B0B5687D51F31F47A0C41E913245C732E9C40A6FF</Huella>
</RegistroAnterior>
</Encadenamiento>
<SistemaInformatico>
<NombreRazon>SISTEMA</NombreRazon>
<NIF>XXXXXXXX</NIF>
<NombreSistemaInformatico>ERP</NombreSistemaInformatico>
<IdSistemaInformatico>01</IdSistemaInformatico>
<Version>2026.7.6 ft</Version>
<NumeroInstalacion>0012025112118400152</NumeroInstalacion>
<TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
<TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
<IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
</SistemaInformatico>
<FechaHoraHusoGenRegistro>2026-07-17T18:54:45+02:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
<TipoHuella>01</TipoHuella>
<Huella>BB2E6B92D62F99158D4C14FD97BF9E671D6818A0A7E0F41C471762E9860555C5</Huella>
</RegistroAlta>
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#4
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Hay que identificar la primera y la última factura que componen el descuento por rappel (o sólo una, si es la misma). En la descripción de la operación puedes poner algo que haga referencia a que es un rappel.
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