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SII - Proveedores Varios

¿Cómo informáis de una factura recibida de proveedores varios?
Me refiero a una factura tipo F2, de la cual no tengo datos. Por ejemplo un ticket de compra del que no quiero entrar todos los datos del proveedor.


¿Cómo rellenáis los tags IDEmisorFactura y Contraparte en el XML generado?
Si lo dejo vacío da un error 1143 que dice "Valor de campo NIF del bloque IDFacttura con tipo incorrecto


Código:
<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESA, S.L.</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>B12345678</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2025</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>

***
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF></sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>

***
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>A-1234</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>02-07-2025</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaRecibida>
          <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>5.18</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>Factura</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:DesgloseFactura>
            <sii:DesgloseIVA>
              <sii:DetalleIVA>
                <sii:TipoImpositivo>0.00</sii:TipoImpositivo>
                <sii:BaseImponible>5.18</sii:BaseImponible>
                <sii:CuotaSoportada>0.00</sii:CuotaSoportada>
              </sii:DetalleIVA>
            </sii:DesgloseIVA>
          </sii:DesgloseFactura>
***
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon></sii:NombreRazon>
            <sii:NIF></sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
***
          <sii:FechaRegContable>15-07-2025</sii:FechaRegContable>
          <sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
        </siiLR:FacturaRecibida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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