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  #1  
Antiguo 02-05-2017
javi_valencia44 javi_valencia44 is offline
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javi_valencia44 Va por buen camino
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Empezado por vboloradito Ver Mensaje
EStoy intentando mandar una baja de factura recibida y me da error (cogi el ejemplo de este foro).

LA he construido de manera similar a la baja de una emitida.

<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon</faultstring>
<detail>
<callstack>El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon

lo he comparado con el de baja de emitida y la información es la misma.
¿Teneis algun ejemplo completo que funcione?

Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
				<sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
                    <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
                </sii:Titular>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A78928371</sii:NIF>
						<sii:NombreRazon>BBVA RENTING, S.A.</sii:NombreRazon>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>11/17/052</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>21-02-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
            </siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
        </siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Ya lo has solucionado?

Creo que tienes que cambiar el orden NIF y NombreRazon, pon primero el NombreRazon
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  #2  
Antiguo 02-05-2017
PASPAS PASPAS is offline
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Registrado: feb 2017
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PASPAS Va por buen camino
Buen@s...
Una duda alguién tiene un ejemplo de como hacer una factura emitida de este tipo.
// F3 - Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas

Muchas gracias...
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  #3  
Antiguo 03-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
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Empezado por javi_valencia44 Ver Mensaje
Ya lo has solucionado?

Creo que tienes que cambiar el orden NIF y NombreRazon, pon primero el NombreRazon
si era eso, cambiar el orden de nif y nombrerazon, lo vi con el ejemplo que me paso newtron, gracias.
lo que no entiendo es porque no me pasaba con el borrado de facturas emitidas, parti de ese ejemplo.
Bueno problema solucionado, gracias
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  #4  
Antiguo 03-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
anticipos

¿hay que hacer alguna gestion especial con los anticipos?
En teoria todo anticipo se debe emitir factura con IVA.
Y al final la factura final tiene que tener descontado de la base imponible los anticipos.
De manera que la suma de todos los anticipos y la factura real sume el valor final de la operación.
Hay que reflejar en los anticipos la factura a la que hace referencia, entiendo que no al emitirse antes de la factura.
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  #5  
Antiguo 03-05-2017
Avatar de newtron
[newtron] newtron is offline
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newtron Va camino a la fama
Cita:
Empezado por vboloradito Ver Mensaje
¿hay que hacer alguna gestion especial con los anticipos?
En teoria todo anticipo se debe emitir factura con IVA.
Y al final la factura final tiene que tener descontado de la base imponible los anticipos.
De manera que la suma de todos los anticipos y la factura real sume el valor final de la operación.
Hay que reflejar en los anticipos la factura a la que hace referencia, entiendo que no al emitirse antes de la factura.
Yo dudo de que haya que emitir factura de los anticipos.
__________________
Be water my friend.
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  #6  
Antiguo 03-05-2017
Avatar de mrobles
mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
Ya se que no es un foro de PHP, y ya leí todas las paginas y vi que hay gente que esta trabajando en java y php también, por lo que comento mi duda por si alguien puede solventarla.

Estoy trabajando en PHP (mas en concreto laravel 5.3), e intento conectarme con SOAP al servidor y de primeras al tirar un "__getFunctions" me da las funciones disponibles, pero una vez las tengo las intento llamar y de parámetros solo me acepta un array el cual no se como rellenar para poder enviar el xml (ya intente pasar el xml en formato de array) (al mandar el array vació también da un "Wrong Version").
Si alguien tiene un ejemplo o alguna manera de hacerlo en php me vendría de lujo algún ejemplo.

Gracias de antemano.
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  #7  
Antiguo 03-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
Cita:
Empezado por newtron Ver Mensaje
Yo dudo de que haya que emitir factura de los anticipos.
En teoria un anticipo tiene que ir con factura y enviarse a hacienda.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...facturar.shtml

"También deben expedir factura en los supuestos de pagos anticipados, excepto en las entregas intracomunitarias de bienes exentas."
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  #8  
Antiguo 03-05-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
Cita:
Empezado por newtron Ver Mensaje
Yo dudo de que haya que emitir factura de los anticipos.
Esto mismo estabamos debatiendo ahora en desarrollo. Qué hacer?
Supongo que se debe informar con la factura que se reciba del proveedor con valor total a cero. Ya que se ha sido completamente compensada deberia ser informada. Sino que pasa con el proveedor se supone que tendra que informar de esa factura no?
El sistema SII ademas deja informar con importe total 0. Luego si que es verdad que en el modelo 340 no se informaban de los anticipos totalmente compensados.
De momento lo voy a informar consultare con el asesor.
Saludos
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  #9  
Antiguo 03-05-2017
Jaketon Jaketon is offline
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Jaketon Va por buen camino
Question la etiqueta <EstadoRegistro>

Buenas, hace poco que encontré este foro y he seguido alguno de vuestros consejos. Más a nivel de consulta dado que mi lenguaje de programación es otro. Quiero aportar mi granito de arena con una respuesta que me parece interesante sobre el estado de los registros tanto en consulta como en altas/bajas/modificaciones. Me lo han remitido de [email protected] y como veis incorpora una tabla la L24 que en la version 0.6 en su documentación no existe y que yo utilizo para contrastar la información que poseo en contabilidad con la ya entregada. Espero sea de ayuda.


la etiqueta <EstadoRegistro> (con diferentes namespace) se envia como respuesta en dos operaciones diferentes:
1. Como respuesta al suministro de información (indicando en la respuesta del alta, baja o modificación si se valida correctamente y es registrado en el sistema)
2. Como respuesta a la consulta de facturas.

Envío los estados y lo incluiremos en la próxima versión:

L14 Estado global del envío (Respuesta al suministro)

Correcto -->Todas las facturas de la petición tienen estado “Correcto”.
ParcialmenteCorrecto --> Algunas facturas de la petición tienen estado “Incorrecto”. Ver detalle de errores (L16).
Incorrecto --> Todas las facturas de la petición tienen estado “INCORRECTO”.

L15 Estado del envío de la factura (Respuesta al suministro)
Campo <EstadoRegistro> de la respuesta al suministro de alta, baja, modificación. Especifica si el registro enviado se valida correctamente y es registrado en el sistema

Correcto --> La factura enviada es totalmente correcta y se registra en el sistema
AceptadoConErrores --> La factura enviada tiene algunos errores que no provocan su rechazo y se registra en el sistema. Ver detalle del error (L16).
Incorrecto -->La factura enviada tiene errores que provocan su rechazo. No se registra en el sistema


L24 Estado de la factura registrada (Respuesta a una consulta de registros presentados previamente)
Campo <EstadoRegistro> de la respuesta a una consulta de registros. Especifica el estado del registro en el sistema

Correcta -->La factura registrada es totalmente correcta.
AceptadaConErrores -->La factura registrada tiene algunos errores. Ver detalle del error (L16).
Anulada --> La factura registrada ha sido anulada mediante una operación de baja
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  #10  
Antiguo 03-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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Registrado: mar 2017
Posts: 107
Poder: 10
vboloradito Va por buen camino
Facturas Recibidas rectificativas

En teoria si recibes una factura rectificativa de corrección tienes que hacer referencia a la factura original.
¿Pero que haces si tienes una factura recibida-recitificativa de google que te llega como un abono sin referencia a la factura que rectifica?
¿alguien me puede pasar un xml de factura recibida-rectificativa por diferencia?
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