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#1
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anular facturas
Mi cliente en ocasiones emite factura nº1, se da cuenta de que esta mal, genera otra igual con el mismo importe pero en negativo nº2 y luego genera la tercera definitiva nº3.
LAS dos primera nº1 y nº2 no se las envia al cliente. LA tercera si. ¿que hago ahora yo? 1 - ¿Solo envio al SII las que envio al cliente nº3 y dejo un salto en la secuencia de la serie factura sin envair a la AEAT.? 2 -¿ Envio todas al SII para que tenga la secuencia de la serie completa pero no se la envio al cliente (luego no cuadraran en el contraste)? 3 - ¿Envio todo al SII y al cliente para que este tambien la pueda subir al SII? |
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#2
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Cita:
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#3
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Probado y funcionando todo, no hay cambios reales, pero si validaciones que antes no se hacían y que nos ahorraran sustos en el futuro
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#4
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Hola a todos. Ayer estuve en una reunión del SII que se dio en la hacienda de navarra , en la cual había gente de la AEAT. Saque las siguientes conclusiones, la reunión era más una presentación y no entraron en mucho detalle.
- En navarra empiezan el 1 de enero (como debería haber sido en la AEAT) y seguirán el mismo sistema, es decir solo van a cambiar los end-points y punto. Seguramente empezarán una fase de pruebas en setiembre. Pongo el enlace de la hacienda sobre el tema. http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm - El entorno de pruebas va a estar siempre disponible. - En un principio “no van a sancionar” por la información, lo que quieren es que las empresas presenten las declaraciones y en algún momento cuando todo este funcionando es cuando empezarán a sancionar con los importes que ya se comentaron en algún mensaje anterior. - Van a mantener el Cliente de web service para el entorno de pruebas también en producción. Es decir se van a poder presentar los xml a través de la web. Con todo lo que ello conlleva, ya que se pierde el control sobre el estado de las facturas en nuestras aplicaciones. -En cuanto al campo Descripción Operación. No es un campo obligatorio, al menos en contenido, siempre tiene que tener algo. No van a sancionar por lo que pongas en ese campo. Ese campo sirve para que luego los inspectores puedan sacar información sobre la operación a la hora de revisar las cosas. Si la información le vale pues te evitarás una llamada o una posible inspección. Por lo tanto cuando más información des de la operación mejor, pero no dicen que es lo que tienes que poner. - La gente esta acojonada sobre todo por el tema de plazos, ya que ahora los asesores, encargados financieros etc.. Lo que hacen es asesorar a posteriori y arreglar los desaguisados que se realizan en facturación a la hora de presentar los diferentes modelos de IVA y en caso de inspección arreglan los libros, pero siempre a posteriori. Con esto del SII se supone que el asesoramiento se tiene que producir antes de emitir la factura ya que a partir de esta se generaran los diferentes modelos de IVA. - Por ultimo lo que pretenden en un futuro es que desaparezcan los modelos de IVA, es decir la hacienda te enviará un borrador con la declaración. Un estilo a lo que ocurre con el IRPF. Un Saludo. |
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#5
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Cita:
![]() Gracias por la info.
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Be water my friend. |
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#6
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Cita:
Una cuestión hay alguién que este preguntando a la AEAT a traves de las consultas del formulario web y tarde en obtener la respuesta o bien simplemente no le responden. Lo digo porque tengo varias preguntas enviadas y no contestan. Saludos |
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#7
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Gracias por informar.
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#8
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Una pregunta, cuando se emite una factura a un cliente cuyo NIF empieza por 'N', la documentación dice lo siguiente:
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones: 1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen 2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N Entonces, mi duda es la siguiente, cuando le pongo que es un IDOtro, en el tipo de identificación que le debo poner? Porque si le pongo NIF-IVA me da error de 'Valor del campo ID incorrecto'. Los posibles valores son: NIF-IVA (descartado) Pasaporte Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia Certificado de residencia Otro documento probatorio No censado Supongo que será Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, no? Muchas gracias! |
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#9
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Cita:
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#10
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Cita:
La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro |
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#11
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Cita:
Cita:
8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede Baja de una factura enviada previamente que no procede. Envío de la factura con la clave única de la factura original La clave única de la factura debe existir previamente. No debe estar dada de baja. Baja de la factura En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo de la baja. 8.1.11.1.Ejemplo mensaje XML de baja de una factura Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Titular>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000000000000000001000000000000000000000000000001
</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
</siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
</siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Última edición por mrobles fecha: 17-05-2017 a las 18:36:05. |
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#12
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si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido
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#13
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Cita:
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