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  #1  
Antiguo 19-05-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
Tengo facturas rectificativas por diferencias que no siguen la serie de rectificativas.

Hasta que tenga el sistema arreglado para emitir las recitifcativas con la serie de rectificativas que hago.

La envio como normal en negativo con la serie correcta.
La envio como recitificativa con la serie que no es de rectificativa,

que le gustara menos a Hacienda ¿esto tiene multa?
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  #2  
Antiguo 19-05-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por vboloradito Ver Mensaje
Tengo facturas rectificativas por diferencias que no siguen la serie de rectificativas. Hasta que tenga el sistema arreglado para emitir las recitifcativas con la serie de rectificativas que hago. La envio como normal en negativo con la serie correcta. La envio como recitificativa con la serie que no es de rectificativa
Las facturas rectificativas, por lo menos las que van por substitución, las que yo uso, deben llevar una numeración independiente.

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Empezado por vboloradito Ver Mensaje
que le gustara menos a Hacienda ¿esto tiene multa?
Las multas descritas en la documentación del SII se refieren sólo al envío fuera de plazo. Pero es de suponer que incumplir el decreto de las rectificativas, en su momento (allá por enero 2005), debería comportar también alguna sanción.
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  #3  
Antiguo 19-05-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
Regulación de las facturas rectificativas

Por si a alguien le interesa, la regulación de las facturas rectificativas está en el Real Decreto 1496/2003 (B.O.E. nº 286 del 29-11-2003) y el Real Decreto 87/2005 (B.O.E. nº 27 del 01-02-2005).
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  #4  
Antiguo 20-05-2017
jcapilla jcapilla is offline
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jcapilla Va por buen camino
Deserializar respuesta con xsd de la AEAT

Buenas!!!

¿Alguien ha probado a deserializar un xml de respuesta de la AEAT con .Net usando los xsd de la AEAT? Tengo un problema muy raro por ejemplo con las respuestas de un alta de facturas emitidas. El tag del xml que me envian es <RespuestaLRFacturasEmitidas> pero la deserializacion espera <RespuestaLRFacturasEmitidasType>. Lo mismo me pasa con las respuestas de las bajas. En cambio cuando genero los ficheros de alta o baja para enviar a la AEAT no me ocurre esto. Por lo que veo esta usando el Type del xsd en vez del name.

Muchas gracias.
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  #5  
Antiguo 22-05-2017
Txemari Txemari is offline
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Txemari Va por buen camino
Duda sobre primer semestre

Hola,

parece ser que que cuando enviemos una factura del primer semestre hay que enviar como "Clave Régimen Especial o Transcendencia..." 16 en emitidas y 14 en Recibidas.
Si por ejemplo, tengo un arrendamiento ¿ no tengo que poner el "11,12 o 13" y sólo el 16 o tengo que poner dos claves utilizando el "ClaveReg...Adicional1" ? Y en caso que sea esto último que ponemos primero el 11 o el 16 ?

Saludows
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  #6  
Antiguo 22-05-2017
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keys keys is offline
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keys Va por buen camino
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Hola,

parece ser que que cuando enviemos una factura del primer semestre hay que enviar como "Clave Régimen Especial o Transcendencia..." 16 en emitidas y 14 en Recibidas.
Si por ejemplo, tengo un arrendamiento ¿ no tengo que poner el "11,12 o 13" y sólo el 16 o tengo que poner dos claves utilizando el "ClaveReg...Adicional1" ? Y en caso que sea esto último que ponemos primero el 11 o el 16 ?

Saludows
Solo es necesario poner "Primer Semestre 2017" ya que son facturas anteriores a que empiezen el sistema. Es mas las claves 14 y 16 no son compatibles con ninguna otra clave. Es decir daría error.
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  #7  
Antiguo 22-05-2017
Txemari Txemari is offline
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Txemari Va por buen camino
Duda rectificativas

Hola, compañeros

con toda vuestra impagable ayuda voy tirando adelante.
Después de todo lo leído me ha quedado claro que si hago una "Rectificación por diferencias" no tengo porqué poner la identificación de la factura rectificada ¿ es así ?
¿ Y si es una rectificación por sustitución" ? ¿ es igual para emitidas que para recibidas ?

Gracias por todo
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  #8  
Antiguo 22-05-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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Solo es necesario poner "Primer Semestre 2017" ya que son facturas anteriores a que empiezen el sistema. Es mas las claves 14 y 16 no son compatibles con ninguna otra clave. Es decir daría error.
Buenas y muchas gracias a todos,

Tengo una duda en esto de la clave de regimen. Significa que dureante el primer semestre todo se va a informar con esas clave 14 o 16. a partir del 1/1/18 se informara con el resto.
Lo digo porque yo no lo estoy utilizando quiero evitarlo para ir viendo todos los casos de claves de regimen y solucionar problemas. Porque sino el 1/1 sera un caos para mis clientes.
Tengo esta cuestión me funciona todo correctamente en la 0.7 menos el alquiler con retención.
Datos de la factura
  • Datos de Operacion
  • Descripción Operación: VENTA NACIONAL


    Clasificación de Tipo de Factura
  • Tipo de factura: F1: Factura


    Datos de Factura
  • Factura emitida por terceros: No
  • Importe Total: 166.5
  • Clave de Régimen Especial: 11: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención
Respuesta Aceptada con errores.
  • Código Error: 2002 - Error si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia distinto de 12 o 13 o no tiene algún ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informado y se incluye el bloque de Inmuebles
"
No entiendo como lo puedo solucionar. Os ha pasado esto en algún otro tipo de envío de clave.
Si teneis algún ejemplo de modo de usar varias claves de régimen podeis subirlo por favor.

Muchas gracias,
Saludos
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  #9  
Antiguo 23-05-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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Solo es necesario poner "Primer Semestre 2017" ya que son facturas anteriores a que empiezen el sistema. Es mas las claves 14 y 16 no son compatibles con ninguna otra clave. Es decir daría error.
Buenas de nuevo...
Veo que si la factura que se informa la fecha de expedición es del primer semestre se informará con la clave 14 o 16 según el caso.
Pero lo que tengo dudas es si debemos informar de todas aquellas facturas del primer semestre que ya han sido presentadas con los modelos de iva.
Como habla de que son todas las facturas con caracter retroactivo.
Realmente significa que deben informar de todas las facturas que tienen actualmente nuestros clientes desde 01/01/2017 al 30/06/2017. Aún habiendo informado de los modelos en ese periodo.

Debemos o no informar de todas las facturas de ese periodo.

Muchas gracias
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