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  #1  
Antiguo 05-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
esta caido el servidor de TEST de la AEAT?

Hola:
¿ESta caido el servidor?
¿Podeis enviar pruebas a la AEAT o soy solo yo?

Última edición por vboloradito fecha: 05-06-2017 a las 10:01:28.
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  #2  
Antiguo 05-06-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por vboloradito Ver Mensaje
Hola:
¿ESta caido el servidor?
¿Podeis enviar pruebas a la AEAT o soy solo yo?
En este momento, las 10:05h, admite cambios, bajas y consultas sin ningún problema. Tanto emitidas como recibidas.

Saludos,
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  #3  
Antiguo 05-06-2017
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seccion_31 seccion_31 is offline
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seccion_31 Va por buen camino
10:12.
Conexión a Oracle no disponible.

eso me dice.

10:16
Ya parece que va.



he preguntado a la AEAT por el envio del primer semestre, si es obligatorio usar ese formato, porque lo de enviar cualquier tipo de factura como S1, No exenta me rompe demasiados esquemas. A ver si me contestan.

Saludos !

Última edición por seccion_31 fecha: 05-06-2017 a las 10:16:13.
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  #4  
Antiguo 05-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
factura de peninsula a canaria prestacion de servicios

Hola:

teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias.
Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI.
PEro parece que hay que marcar el
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

y el

<sii:TipoDesglose>
<siiesgloseFactura>
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>
</siiesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>


Pero me da error.

Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura

este es mi XML
Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>Mi CIF </sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>MI CIF</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>121</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados Cabildo de Lanzarote</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>Cabildo de Lanzarote</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>P3500002</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <NoSujeta>
                <ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
              </NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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  #5  
Antiguo 05-06-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Hola:

teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias.
Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI.
PEro parece que hay que marcar el
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
Puede ser que esté equivocado, pero facturando de la península a Canarias yo pongo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 01, pues el valor 08 es para "Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).", que no es el caso.

Y me lo admite sin problemas.
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  #6  
Antiguo 05-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
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Empezado por CMB Ver Mensaje
Puede ser que esté equivocado, pero facturando de la península a Canarias yo pongo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 01, pues el valor 08 es para "Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).", que no es el caso.

Y me lo admite sin problemas.
Yo pensaba lo mismo.
Pero revisa la pregunta:
2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?

y la pagina 49 de este hilo:
post 976

si ves que no es asi avisa.
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  #7  
Antiguo 05-06-2017
figo21 figo21 is offline
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Hola:

teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias.
Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI.
PEro parece que hay que marcar el
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

y el

<sii:TipoDesglose>
<siiesgloseFactura>
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>
</siiesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>


Pero me da error.

Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura

este es mi XML
Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>Mi CIF </sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>MI CIF</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>121</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados Cabildo de Lanzarote</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>Cabildo de Lanzarote</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>P3500002</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <NoSujeta>
                <ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
              </NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>

Debe ser:
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>
</sii:NoSujeta>

Tampoco me cuadra el importe total que pones.

Un saludo.
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  #8  
Antiguo 05-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
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Empezado por figo21 Ver Mensaje
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>

Debe ser:
<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>
</sii:NoSujeta>

Tampoco me cuadra el importe total que pones.

Un saludo.
cierto, error tonto , faltaba el :sii, tambien que si marco el 08 tengo que usar el ImporteTAIReglasLocalizacion en lugar de <sii:ImportePorArticulos7_14_Otros> , si no lo hago asi la AEAT me lo rechaza con error.
las cantidades que ponia no eran reales, aunque la AEAT no lo valida.

PEgo el XML final por si a alguien le sirve.

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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  #9  
Antiguo 05-06-2017
edogagijon edogagijon is offline
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edogagijon Va por buen camino
Gracias de nuevo a todos por la ayuda.
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  #10  
Antiguo 05-06-2017
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cierto, error tonto , faltaba el :sii, tambien que si marco el 08 tengo que usar el ImporteTAIReglasLocalizacion en lugar de <sii:ImportePorArticulos7_14_Otros> , si no lo hago asi la AEAT me lo rechaza con error.
las cantidades que ponia no eran reales, aunque la AEAT no lo valida.

PEgo el XML final por si a alguien le sirve.

Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Como sugerencia, sería estupendo tener un ejemplo de cada tipo que vamos poniendo en algún sitio centralizado, ya sea el post inicial o un hilo nuevo, no desperdigado como lo tenemos aquí.
Seguro que nos ahorraríamos multitud de preguntas.


Un saludo.
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  #11  
Antiguo 05-06-2017
edogagijon edogagijon is offline
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edogagijon Va por buen camino
Buenos días.

Ante todo gracias por la ayuda que me podais prestar.

Estoy preparando para un cliente esto del Sii y me surgen varias dudas que no me quedan claras con la documentación. Envie varios emails a la aeat y no me direron una respuesta clara. Las dudas que tengo son respecto a la codificación de los xml. Deciros ante todo que mi aplicación está hecah en vb6, pero como no encuentro información para ello acudo a vosotros. La manera de generar los xml, lo tengo solucionado, es mas, ya genero xml de facturas sencillas y el cliente de pruebas me las da como correctas.

No me lio. Las dudas son las siguientes:

1. Si tengo facturas que tiene retención, como o con que apartado las codifico. En la documentación algo lei que con la versión 0.7 no hace falta. Pero me parece raro que se acepte una factura donde la suma de las bases e ivas no coincida con el importe total.

2. Si tengo suplidos, en este caso de una funeraria, como o en que apartado los codifico.

3. y por último, el más largo. A ver. en mi aplicación si se emite una factura y por lo que sea los importes o el cliente es erroneo, lo que se hace es un abono por le importe total de la factura y posteriormente, si procede se emite una nueva factura con los datos correctos.

Para presentar esto, primero presento la factura inicial, que es de una fecha.
Para presentar el abono puedo presentarlo solo al igual que la factura pero con los importes negativos?
y si hubiese factura posterior presentarla cono una factura cualquiera?
O tengo que hacer referencia de alguna manera a la factura inicial?.

Esto es porque según la documentación para hacer una facturara rectificativa por sustitución, he de presentar en negativo una factura y luego indicando que es sustitutiva la otra. Pero en mi caso, no se relacionan las facturas y además se pueden presentar en fechas distintas, entrando cada una en un periodo contable distinto.

Perdón por el tocho y por si me he explicado mal.

De nuevo gracias de antemano por la ayuda que me podais prestar.
Un saludo
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  #12  
Antiguo 05-06-2017
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Buenos días.

Ante todo gracias por la ayuda que me podais prestar.

Estoy preparando para un cliente esto del Sii y me surgen varias dudas que no me quedan claras con la documentación. Envie varios emails a la aeat y no me direron una respuesta clara. Las dudas que tengo son respecto a la codificación de los xml. Deciros ante todo que mi aplicación está hecah en vb6, pero como no encuentro información para ello acudo a vosotros. La manera de generar los xml, lo tengo solucionado, es mas, ya genero xml de facturas sencillas y el cliente de pruebas me las da como correctas.

No me lio. Las dudas son las siguientes:

1. Si tengo facturas que tiene retención, como o con que apartado las codifico. En la documentación algo lei que con la versión 0.7 no hace falta. Pero me parece raro que se acepte una factura donde la suma de las bases e ivas no coincida con el importe total.

2. Si tengo suplidos, en este caso de una funeraria, como o en que apartado los codifico.

3. y por último, el más largo. A ver. en mi aplicación si se emite una factura y por lo que sea los importes o el cliente es erroneo, lo que se hace es un abono por le importe total de la factura y posteriormente, si procede se emite una nueva factura con los datos correctos.

Para presentar esto, primero presento la factura inicial, que es de una fecha.
Para presentar el abono puedo presentarlo solo al igual que la factura pero con los importes negativos?
y si hubiese factura posterior presentarla cono una factura cualquiera?
O tengo que hacer referencia de alguna manera a la factura inicial?.

Esto es porque según la documentación para hacer una facturara rectificativa por sustitución, he de presentar en negativo una factura y luego indicando que es sustitutiva la otra. Pero en mi caso, no se relacionan las facturas y además se pueden presentar en fechas distintas, entrando cada una en un periodo contable distinto.

Perdón por el tocho y por si me he explicado mal.

De nuevo gracias de antemano por la ayuda que me podais prestar.
Un saludo
En cuanto al punto 1. El importe total es opcional, así que no creo que le den importancia al valor que se pone.
Que yo sepa a día de hoy no se hace comprobación de los importes, se lo traga todo. Vamos que puedes poner una base de 100 con un importe de iva de 80 y no da error.

Sobre las rectificativas se ha hablado mucho en el foro. Lo más sencillo, parece ser, es una rectificativa por diferencias con el importe en negativo. Con este tipo no es necesario informar de la factura que se rectifica.
En los ejemplos de la descripción del servicio web tienes un ejemplo de factura rectificativa por diferencias y sustitutiva.


Un saludo.
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  #13  
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edogagijon edogagijon is offline
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edogagijon Va por buen camino
Gracias por tu ayuda.

Pues esta bien el saber que puedes enviar los importes como te de la gana.

En cuanto a las rectificativas. Lo que me sucede es que, realmente en mi aplicación, no hay rectificativas. Lo que hay son facturas y abonos independientes. Por eso mi duda de si puedo enviar el abono como envio una factura con el tipo F1, pero importe en negativo.

Gracias de nuevo.
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