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#1
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esta caido el servidor de TEST de la AEAT?
Hola:
¿ESta caido el servidor? ¿Podeis enviar pruebas a la AEAT o soy solo yo? Última edición por vboloradito fecha: 05-06-2017 a las 10:01:28. |
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#2
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Cita:
Saludos, |
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#3
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10:12.
Conexión a Oracle no disponible. eso me dice. 10:16 Ya parece que va. he preguntado a la AEAT por el envio del primer semestre, si es obligatorio usar ese formato, porque lo de enviar cualquier tipo de factura como S1, No exenta me rompe demasiados esquemas. A ver si me contestan. Saludos ! Última edición por seccion_31 fecha: 05-06-2017 a las 10:16:13. |
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#4
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factura de peninsula a canaria prestacion de servicios
Hola:
teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias. Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI. PEro parece que hay que marcar el <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> y el <sii:TipoDesglose> <sii esgloseFactura><NoSujeta> <ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros> </NoSujeta> </sii esgloseFactura></sii:TipoDesglose> Pero me da error. Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura este es mi XML Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>Mi CIF </sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>MI CIF</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>121</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados Cabildo de Lanzarote</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cabildo de Lanzarote</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>P3500002</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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#5
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Cita:
Y me lo admite sin problemas. |
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#6
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Cita:
Pero revisa la pregunta: 2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI? y la pagina 49 de este hilo: post 976 si ves que no es asi avisa. |
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#7
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Cita:
<NoSujeta> <ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros> </NoSujeta> Debe ser: <sii:NoSujeta> <sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros> </sii:NoSujeta> Tampoco me cuadra el importe total que pones. Un saludo. |
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#8
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Cita:
las cantidades que ponia no eran reales, aunque la AEAT no lo valida. PEgo el XML final por si a alguien le sirve. Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:NoSujeta>
<!--Optional:
-->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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#9
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Gracias de nuevo a todos por la ayuda.
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#10
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Cita:
Como sugerencia, sería estupendo tener un ejemplo de cada tipo que vamos poniendo en algún sitio centralizado, ya sea el post inicial o un hilo nuevo, no desperdigado como lo tenemos aquí. Seguro que nos ahorraríamos multitud de preguntas. Un saludo. |
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#11
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Buenos días.
Ante todo gracias por la ayuda que me podais prestar. Estoy preparando para un cliente esto del Sii y me surgen varias dudas que no me quedan claras con la documentación. Envie varios emails a la aeat y no me direron una respuesta clara. Las dudas que tengo son respecto a la codificación de los xml. Deciros ante todo que mi aplicación está hecah en vb6, pero como no encuentro información para ello acudo a vosotros. La manera de generar los xml, lo tengo solucionado, es mas, ya genero xml de facturas sencillas y el cliente de pruebas me las da como correctas. No me lio. Las dudas son las siguientes: 1. Si tengo facturas que tiene retención, como o con que apartado las codifico. En la documentación algo lei que con la versión 0.7 no hace falta. Pero me parece raro que se acepte una factura donde la suma de las bases e ivas no coincida con el importe total. 2. Si tengo suplidos, en este caso de una funeraria, como o en que apartado los codifico. 3. y por último, el más largo. A ver. en mi aplicación si se emite una factura y por lo que sea los importes o el cliente es erroneo, lo que se hace es un abono por le importe total de la factura y posteriormente, si procede se emite una nueva factura con los datos correctos. Para presentar esto, primero presento la factura inicial, que es de una fecha. Para presentar el abono puedo presentarlo solo al igual que la factura pero con los importes negativos? y si hubiese factura posterior presentarla cono una factura cualquiera? O tengo que hacer referencia de alguna manera a la factura inicial?. Esto es porque según la documentación para hacer una facturara rectificativa por sustitución, he de presentar en negativo una factura y luego indicando que es sustitutiva la otra. Pero en mi caso, no se relacionan las facturas y además se pueden presentar en fechas distintas, entrando cada una en un periodo contable distinto. Perdón por el tocho y por si me he explicado mal. De nuevo gracias de antemano por la ayuda que me podais prestar. Un saludo |
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#12
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Cita:
Que yo sepa a día de hoy no se hace comprobación de los importes, se lo traga todo. Vamos que puedes poner una base de 100 con un importe de iva de 80 y no da error. Sobre las rectificativas se ha hablado mucho en el foro. Lo más sencillo, parece ser, es una rectificativa por diferencias con el importe en negativo. Con este tipo no es necesario informar de la factura que se rectifica. En los ejemplos de la descripción del servicio web tienes un ejemplo de factura rectificativa por diferencias y sustitutiva. Un saludo. |
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#13
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Gracias por tu ayuda.
Pues esta bien el saber que puedes enviar los importes como te de la gana. En cuanto a las rectificativas. Lo que me sucede es que, realmente en mi aplicación, no hay rectificativas. Lo que hay son facturas y abonos independientes. Por eso mi duda de si puedo enviar el abono como envio una factura con el tipo F1, pero importe en negativo. Gracias de nuevo. |
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