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  #1  
Antiguo 18-01-2022
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Certificados para Pruebas Bizkaia

¿Puede alguien ayudarme con esto? Estoy intentando enviar facturas al entorno de pruebas de Bizkaia, pero siempre me devuelve:

El certificado proporcionado no es válido para el interesado enviado: XXXXXXXXX

- Me he descargado e instalado en el sistema los certificados digitales que facilita Bizkaia para su entorno de pruebas
- He usado como Nombre (o Nombre, Apellido1 y Apellido2) y NIF los datos que me ha facilitado Bizkaia tras solicitar el alta a su entorno de pruebas

Pero por más que lo intento (como persona física, jurídica, usando un certificado, luego otro, etc. y así con todos ellos) siempre me devuelve el mismo error.

¿Tan difícil es hacer que funcione el nuevo entorno de pruebas de Bizkaia? Antes del cambio (Noviembre-Diciembre) podía enviar y consultar facturas sin ningún problema.

Bizkaia facilita 5 certificados distintos: autónomo, empresa, representante, dispositivo y persona física. Los he usado todos, tanto para persona física como jurídica. Mismo error.

Los datos que me han facilitado (Nombre (y apellidos) y NIF) los uso para:
- generar el XML del 140, o 240
- generar la cabecera json "eus-bizkaia-n3-data"
- para el emisor de la factura:

f140.Cabecera.ObligadoTributario.NIF y f140.Cabecera.ObligadoTributario.ApellidosNombreRazonSocial

En definitiva, lo que he hecho básicamente es que, en modo "pruebas", el NIF, el Nombre y el certificado a utilizar sean los facilitados por ellos.

Pero nada. No puedo hacer ningún envío.

¿Qué estoy haciendo mal?
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  #2  
Antiguo 18-01-2022
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Neftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en bruto
Tal vez si pones un ejemplo del XML sea más fácil ayudarte.
¿Has probado con el certificado de dispositivo?
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P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas.
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  #3  
Antiguo 18-01-2022
batuzail batuzail is offline
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¿Puede alguien ayudarme con esto? Estoy intentando enviar facturas al entorno de pruebas de Bizkaia, pero siempre me devuelve:

El certificado proporcionado no es válido para el interesado enviado: XXXXXXXXX

- Me he descargado e instalado en el sistema los certificados digitales que facilita Bizkaia para su entorno de pruebas
- He usado como Nombre (o Nombre, Apellido1 y Apellido2) y NIF los datos que me ha facilitado Bizkaia tras solicitar el alta a su entorno de pruebas

Pero por más que lo intento (como persona física, jurídica, usando un certificado, luego otro, etc. y así con todos ellos) siempre me devuelve el mismo error.

¿Tan difícil es hacer que funcione el nuevo entorno de pruebas de Bizkaia? Antes del cambio (Noviembre-Diciembre) podía enviar y consultar facturas sin ningún problema.

Bizkaia facilita 5 certificados distintos: autónomo, empresa, representante, dispositivo y persona física. Los he usado todos, tanto para persona física como jurídica. Mismo error.

Los datos que me han facilitado (Nombre (y apellidos) y NIF) los uso para:
- generar el XML del 140, o 240
- generar la cabecera json "eus-bizkaia-n3-data"
- para el emisor de la factura:

f140.Cabecera.ObligadoTributario.NIF y f140.Cabecera.ObligadoTributario.ApellidosNombreRazonSocial

En definitiva, lo que he hecho básicamente es que, en modo "pruebas", el NIF, el Nombre y el certificado a utilizar sean los facilitados por ellos.

Pero nada. No puedo hacer ningún envío.

¿Qué estoy haciendo mal?

Hola,

A mi paso eso mismo, a final de año podía enviar sin problemas, ahora parece que tienes que solicitar el alta y te pasan un banco de datos de prueba, usando los cifs que te pasan funciona, pero no puedes usar otras datos, para flipar con los entornos de pruebas :-(. Revia la documentación sobre el entorno de pruebas y verás que lo indica en la página 6.
https://www.batuz.eus/fitxategiak/ba...6ffb4303a9dfc4
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  #4  
Antiguo 18-01-2022
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Hola...

Estaba haciendo los envíos al entorno real en vez de al de pruebas por usar el combobox incorrecto. Cosas del copiar-pegar...

Menos mal que no llegó a enviarse nada gracias a que me daba error
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  #5  
Antiguo 18-01-2022
espinete espinete is offline
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Hola de nuevo...

Me he encontrado por primera vez con un problema al enviar una factura que tenía artículos con varios IVAs y uno de ellos con IVA = 0.
Si tengo varios IVAs distintos no hay problema, pero si hay una línea con IVA = 0 (es decir, uno con IVA 21% y otro con IVA 0%), la factura se envía pero con avisos:

Codigo 1219: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenIVAOpTrascendencia o ClaveRegimenIVAOpTrascendencia adicional con valor distinto a 03 05 09

Supongo que se debe a que en DesgloseIVA estoy añadiendo también el IVA 0 y no debería. ¿Es correcto?
O si se añade, me falta algo por indicar que no encuentro.

Lo que está claro es que no es que la factura esté exenta o no sujeta (no es a nivel de factura, sino de línea), así que supongo que con no añadir ese IVA 0 al DesgloseIVA sería suficiente...


Luego obtengo este otro que no tiene nada que ver pero me cabrea bastante, la verdad:

Codigo 5031: Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo FacturaEmitidaSustituciónSimplificada sea S, o cuando el Código de FacturaRectificativa no sea R5

¿En serio vamos a estar con esas tonterías?

Ojo, la factura se envía y puede comprobarse con el QR, pero a saber si dentro de X meses deja de funcionar.
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  #6  
Antiguo 19-01-2022
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Hola de nuevo...

Me he encontrado por primera vez con un problema al enviar una factura que tenía artículos con varios IVAs y uno de ellos con IVA = 0.
Si tengo varios IVAs distintos no hay problema, pero si hay una línea con IVA = 0 (es decir, uno con IVA 21% y otro con IVA 0%), la factura se envía pero con avisos:

Codigo 1219: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenIVAOpTrascendencia o ClaveRegimenIVAOpTrascendencia adicional con valor distinto a 03 05 09

Supongo que se debe a que en DesgloseIVA estoy añadiendo también el IVA 0 y no debería. ¿Es correcto?
O si se añade, me falta algo por indicar que no encuentro.

Lo que está claro es que no es que la factura esté exenta o no sujeta (no es a nivel de factura, sino de línea), así que supongo que con no añadir ese IVA 0 al DesgloseIVA sería suficiente...


Luego obtengo este otro que no tiene nada que ver pero me cabrea bastante, la verdad:

Codigo 5031: Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo FacturaEmitidaSustituciónSimplificada sea S, o cuando el Código de FacturaRectificativa no sea R5

¿En serio vamos a estar con esas tonterías?

Ojo, la factura se envía y puede comprobarse con el QR, pero a saber si dentro de X meses deja de funcionar.
Lo del iva con una factura a cero me paso a mi lo mismo y me han contestado esto de hacienda.
Cita:
Arratsalde on, buenas tardes

Al parecer hay un error puntual con las facturas que tienen importe 0.

Estamos revisando el caso y en los próximos días se solucionará esté tipo de incidencia para que no vuelva a dar este error en casos similares.
Por otro lado el codigo postal en Gipuzkoa y Alava son obligatorios a no ser que sea una factura simplificada. (Será un dato muy importante para ellos )
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  #7  
Antiguo 19-01-2022
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Buenos Dias:

A ver si alguien me puede orientar, estoy haciendo el documento de la memoria descriptiva, he seguido el guion que me mandaron pero la verdad no me ocupa nada, una hojita, a ver si alguien que lo tenga hecho me puede decir si es así o hay que hacerles un libro. Si alguien tiene algún documento ya hecho de ejemplo y lo puede publicar me seria de gran ayuda.



Un Saludo y gracias.
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  #8  
Antiguo 19-01-2022
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Buenos Dias:

A ver si alguien me puede orientar, estoy haciendo el documento de la memoria descriptiva, he seguido el guion que me mandaron pero la verdad no me ocupa nada, una hojita, a ver si alguien que lo tenga hecho me puede decir si es así o hay que hacerles un libro. Si alguien tiene algún documento ya hecho de ejemplo y lo puede publicar me seria de gran ayuda.



Un Saludo y gracias.
Yo creo que ni se las leen. Si te sirve de algo la cuestra ocupa 3 páginas y por que le hemos puesto imagenes con capturas de nuestro programa.
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  #9  
Antiguo 19-01-2022
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Buenos Dias:

A ver si alguien me puede orientar, estoy haciendo el documento de la memoria descriptiva, he seguido el guion que me mandaron pero la verdad no me ocupa nada, una hojita, a ver si alguien que lo tenga hecho me puede decir si es así o hay que hacerles un libro. Si alguien tiene algún documento ya hecho de ejemplo y lo puede publicar me seria de gran ayuda.



Un Saludo y gracias.
1. Tipo de software: Aplicación de escritorio
2. Proceso de encadenamiento de los ficheros de alta de operación con software
garante: El sistema emite facturas de diferentes series y el encadenamiento
identifica la última factura expedida , independientemente de la serie
3. Proceso de firma de los ficheros de alta y de anulación de operación con
software garante, indicando en particular, los tipos de certificados electrónicos
que pueden ser utilizados por el software garante para el proceso de firma: Se
utiliza la librería Chilkat, que hace uso del certificado digital en earchivo .pfx
4. Tipos de facturas o justificantes que genera el software garante: Facturas
completas y ticket de caja (facturas simplificadas). Facturas en soporte papel , pdf, y
en en formato FacturaE (xml)
5. Ubicación del código identificativo y del código QR de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6 de la Orden Foral 1482/2020: En parte inferior de la
factura (son en formato Vertical A4)
6. Identificación de la opción del software que permita la verificación presencial
en una única pantalla de la información a que se refiere el artículo 9 de la
Orden Foral 1482/2020 (funcionalidad de verificación presencial de los
softwares garantes): Desde el menú Utilidad → Acerca de..
7. Sistema de almacenamiento de los ficheros de alta y de anulación de
operación con software garante: En el propio directorio donde está instalada la
aplicación, el el subdirectorio SII, se guarda un archivo por cada factura exportada
en formato xml, su equivalente pero ya firmado, y el archivo jpg del código QR
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  #10  
Antiguo 19-01-2022
espinete espinete is offline
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Lo del iva con una factura a cero me paso a mi lo mismo y me han contestado esto de hacienda.
Hola, keys...

Yo me refiero a una factura que sí tiene importe, pero tiene artículos con varios IVAs (entre ellos, un IVA = 0).
Es decir, la factura sí tiene importe, y varias bases imponibles (una para cada tipo de IVA).

Mi duda es si, en el desglose del IVA, debo añadir también uno para el IVA 0 o solo se añaden los demás.

Por lógica, yo no añadiría el IVA 0 al desglose del IVA, pero como mucha lógica no hay en todo esto, pues no sé. De todas formas haré varias pruebas y si sigo con dudas les preguntaré a ellos.

Gracias
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  #11  
Antiguo 19-01-2022
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Hola, keys...

Yo me refiero a una factura que sí tiene importe, pero tiene artículos con varios IVAs (entre ellos, un IVA = 0).
Es decir, la factura sí tiene importe, y varias bases imponibles (una para cada tipo de IVA).

Mi duda es si, en el desglose del IVA, debo añadir también uno para el IVA 0 o solo se añaden los demás.

Por lógica, yo no añadiría el IVA 0 al desglose del IVA, pero como mucha lógica no hay en todo esto, pues no sé. De todas formas haré varias pruebas y si sigo con dudas les preguntaré a ellos.

Gracias
Si tiene iva a cero pero importe, tienes que añadir algun tipo de iva de los exentos.
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  #12  
Antiguo 19-01-2022
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Cómo proceder tras error en los envíos

Tengo dudas sobre cómo proceder cuando se produzca un error en los envíos o en la firma (ya sea por fallo del servidor, no tener internet en ese momento o incluso fallos en el certificado en el momento de firmar).
Sé que se ha hablado varias veces en el foro pero no consigo encontrar una respuesta clara.

Me queda claro que, antes de hacer nada, lo ideal es comprobar manualmente que se cumplen todos los requisitos para que la factura pueda firmarse y enviarse:
- campos obligatorios (por ejemplo, "código postal" y "dirección" para Gipuzkoa/Araba y otros más)
- que el certificado esté seleccionado y sea válido
- resto de campos obligatorios, etc.

Una vez eso esté comprobado, procederíamos a generar Y firmar la factura.
Este paso es necesario para poder obtener el identificativo TicketBAI y el QR, que debemos incluir en la factura o tícket impreso que se le entrega al cliente. Por lo tanto, lo importante es poder llegar al menos a este paso: generar y firmar la factura.

Ahora es cuando tengo la duda... ¿cómo gestionáis vosotros un error en el envío?

La factura ya está generada, con su código tbai, su QR, el XML firmado, etc.
Si el envío falla, siempre podremos reenviarla más tarde, pero para ello necesitaremos el XML firmado original.
Es decir, no podemos volver a generar y firmar el XML porque será distinto (la firma no coincidirá).

Por lo tanto, mi pregunta es... ¿qué dato(s) guardáis en la base de datos del software para poder enviar las facturas más adelante sin tener que volver a firmarlas? ¿Guardáis TODO el XML firmado en un campo Blob? ¿Guardáis todos los archivos en alguna carpeta? ¿marcáis las facturas como "generada", "firmada", "enviada" para saber en qué paso se quedó cada una?

Para Gipuzkoa y Araba los envíos los hago sobre la marcha (en el momento de hacer la venta).
¿Lo hacéis en segundo plano o mostráis alguna ventana de "progreso de envío" avisando de los posibles errores al usuario?

¿O ninguna de estas opciones es necesaria y realmente es más sencillo y me estoy liando?

Gracias y perdón por el tostón.
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  #13  
Antiguo 25-01-2022
unomasmas unomasmas is offline
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unomasmas Va por buen camino
Seguro que ya está aclarado pero es que voy leyendo los mensajes de varios días que llevo sin revisar el foro... Por si no fuese así, por si no se hubiese resuelto este asunto...
Cita:
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Hola de nuevo...

Me he encontrado por primera vez con un problema al enviar una factura que tenía artículos con varios IVAs y uno de ellos con IVA = 0.
Si tengo varios IVAs distintos no hay problema, pero si hay una línea con IVA = 0 (es decir, uno con IVA 21% y otro con IVA 0%), la factura se envía pero con avisos:

Codigo 1219: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenIVAOpTrascendencia o ClaveRegimenIVAOpTrascendencia adicional con valor distinto a 03 05 09

Supongo que se debe a que en DesgloseIVA estoy añadiendo también el IVA 0 y no debería. ¿Es correcto?
O si se añade, me falta algo por indicar que no encuentro.

Lo que está claro es que no es que la factura esté exenta o no sujeta (no es a nivel de factura, sino de línea), así que supongo que con no añadir ese IVA 0 al DesgloseIVA sería suficiente...
En una factura pueden ir conceptos exentos, no exentos, no sujetos y con inversión del sujeto pasivo. Si el tipo de IVA es cero, ese concepto debe figurar como exento, no sujeto o con el valor S2 para la etiqueta TipoNoExenta.
Cita:
Empezado por espinete Ver Mensaje
Luego obtengo este otro que no tiene nada que ver pero me cabrea bastante, la verdad:

Codigo 5031: Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo FacturaEmitidaSustituciónSimplificada sea S, o cuando el Código de FacturaRectificativa no sea R5

¿En serio vamos a estar con esas tonterías?

Ojo, la factura se envía y puede comprobarse con el QR, pero a saber si dentro de X meses deja de funcionar.
Esto es lo que es. Con facturas "normales" hay que indicar el código postal :-)
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