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  #1  
Antiguo 24-03-2022
Nessie Nessie is offline
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Registrado: ago 2021
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Nessie Va por buen camino
Cita:
Empezado por ermendalenda Ver Mensaje
Hola buenas, claro, tienes un problema si quieres usar un servidor externo que además no es tuyo y quieres usar certificado de dispositivo,para ello el propietario del servidor tendria que solicitar dicho certificado, ¿Que haria yo?:
*Pide el certificado de dispositivo del equipo que hace la llamada.
*Aloja un php en el servidor mandale el xml y el certificado de dispostivo de cada equipo local(que puede estar alojado en una carpeta en vez de enviarlo en cada llamada), al enviar la llamada tienes que especificar con que certificado firrmar.

Des esta forrma estas usando un servicio externo pero en realidad estas firmando con tu dispositivo.


Por otro lado si quieres asegurarte un pelín más:

*La llamada al php que te devuelva el xml firmado y desde el equipo local haces el envio y guarda en el que quieras, mientras puedas dar acceso..


Saludos

Hola Ermendalenda,
gracias por la respuesta.



Sí, algo así estaba pensando yo. Lo que no sé es si pondrán pegas al firmar en un servidor con un certificado de dispositivo que corresponde a la máquina cliente. (Técnicamente funciona, ya lo tengo programado)



Veremos.
Un saludo y gracias.
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  #2  
Antiguo 25-03-2022
Avatar de keys
keys keys is offline
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keys Va por buen camino
Hola a todos.

Perdonar pero sigo con mi lucha con los suplidos. He realizado la consulta a cada hacienda y en Gipuzkoa me han contestado una cosa y en Bizkaia otra.

Bizkaia
Cita:
1. En el caso que la factura solo esté constituida por el suplido no habría obligación de expedir factura por lo que no deberá de cumplir con TicketBai.

2. Si en la factura se documenta un suplido y además otras operaciones: esa factura sí que irá con TicketBAI. La parte correspondiente al suplido se identificará como importe no sujeto a IVA. Como causa de no sujeción se marcará la clave “OT”. El suplido sí que forma parte del total de la factura. La factura se mandará al subcapítulo 1.1 del LROE (factura con software garante). En la anotación de dicho registro el usuario puede especificar que el ingreso en IRPF es diferente a la suma de los conceptos de la factura. Es decir, que si el importe sujeto a IVA de la factura es 100 y el suplido es 50 (total factura 150), se debe indicar en la anotación que el ingreso a efectos del IRPF es 100. En cuanto al LROE modelo 140, la parte del suplido se tendrá que informar también en el capítulo de provisiones de fondos y suplidos.
Gipuzkoa

Cita:
Los suplidos no es un campo que haya que informar en el XML. El suplido es un pago por cuenta del cliente a un tercero y por tanto no forma parte del ImporteTotalFactura ni de la Base Imponible.
En el caso en el que, en una factura, por ejemplo, además de los honorarios de un profesional se documentase un suplido, el importe del suplido no formaría parte de la base imponible del IVA pero estas facturas deben cumplir igualmente los requisitos TicketBAI. En este caso, cuando los suplidos vayan encuadrados en una factura por prestación de servicios, se podrá disponer de un campo para los suplidos después del Importe Total Factura, donde deberá informarse de los suplidos que contenga la factura.

En cambio, si únicamente se quisiera documentar un suplido, se trataría de una operación en la que no se documenta ninguna entrega de bienes ni prestación de servicios, ya que en estos casos el empresario actuaría como mero intermediario, satisfaciendo sumas de dinero del cliente a un tercero por mandato expreso. En este último caso, no habría obligación de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de facturación, pudiéndose documentar la operación en un recibo u otro justificante. Por tanto, un documento en el que solo se informe de un suplido quedaría fuera del ámbito de aplicación de TicketBAI.
Alguien se aclara?
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  #3  
Antiguo 29-04-2022
adolphsys adolphsys is offline
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Registrado: abr 2006
Posts: 76
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adolphsys Va por buen camino
Cita:
Empezado por keys Ver Mensaje
Hola a todos.

Perdonar pero sigo con mi lucha con los suplidos. He realizado la consulta a cada hacienda y en Gipuzkoa me han contestado una cosa y en Bizkaia otra.

Bizkaia

Gipuzkoa


Alguien se aclara?
Hola keys, como en tu estudio solo te falta Álava, te informo que el 19/10/2021 me respondieron esto:

Cita:
Hemos seguido pensando sobre la duda que nos planteó y creemos que no es necesario que introduzca una línea de detalle con el importe suplido (no sujeto).

Perdone las molestias

Quedamos a su disposición
Primero me dijeron que los suplidos debían ser incluidos en el cuerpo como base no sujeta, pero entonces daba un error de validación de negocio, así que finalmente no hay que incluir los importes suplidos.
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  #4  
Antiguo 29-04-2022
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keys keys is offline
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Registrado: sep 2003
Ubicación: Bilbao
Posts: 1.229
Poder: 24
keys Va por buen camino
A mi en Alava me respodieron lo siguiente :

Cita:
En el supuesto de que únicamente se quisiera documentar un suplido, se trataría de una operación en la que no se documenta ninguna entrega de bienes ni prestación de servicios realizada por el profesional en el desarrollo de su actividad, ya que en estos casos el empresario actuaría como mero intermediario, satisfaciendo sumas de dinero del cliente a un tercero por mandato expreso.

En este caso, no habría obligación de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de facturación, pudiéndose documentar la operación en un recibo u otro justificante.
Por tanto, un documento en el que solo se informe de un suplido quedaría fuera del ámbito de aplicación de TicketBAI.
Cita:
Cuando en una factura además de los honorarios de un profesional se documentase un suplido, el importe del suplido no formaría parte de la base imponible del IVA pero estas facturas deben cumplir igualmente los requisitos TicketBAI.
En este supuesto caben dos posibilidades:
a) Incluir el suplido en una nueva línea de detalle, indicándolo como NO SUJETA", causa "OT No sujeto por el artículo 7 de la Norma Foral de IVA Otros supuestos de no sujeción"

b) Incluir el suplido en la factura a entregar al cliente pero no trasladarlo al fichero XML, puesto que no hay un campo específico para este concepto ni es obligatorio informarlo. En esta opción el “Total Factura” del dichero XML no va a coincidir con el importe total a pagar que aparezca en la factura que se entrega al cliente, por lo que para evitar problemas a la hora de comprobar el código QR por parte de ese cliente se recomendaría que, en la factura que se le entrega, se indicara como “Total Factura” el importe sin el suplido, en una línea posterior se consignara el importe del suplido, y en una última línea se indicara “importe total a pagar” con la suma de: Total Factura + Importe del Suplido.
Es decir una mezcla de bizkaia y Gipuzkoa. Por cierto me respodieron el 4 de abril de 2022
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  #5  
Antiguo 27-03-2022
ermendalenda ermendalenda is offline
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Registrado: ago 2021
Posts: 2.761
Poder: 7
ermendalenda Va por buen camino
Cita:
Empezado por Nessie Ver Mensaje
Hola Ermendalenda,
gracias por la respuesta.



Sí, algo así estaba pensando yo. Lo que no sé es si pondrán pegas al firmar en un servidor con un certificado de dispositivo que corresponde a la máquina cliente. (Técnicamente funciona, ya lo tengo programado)



Veremos.
Un saludo y gracias.
No creo que se metan demasiado en detalles tan discutibles.
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