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#1
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Hola,
Hay veces que no tiene mucho sentido hacer rectificativas sino anular la factura y hacerla de nuevo. Ejemplos: - Vendes un pantalón y en el momento de entregar la factura al cliente, te das cuenta de que has puesto jersey. Anulas la factura, la rompes antes de entregarla al cliente y vuelves a hacerla bien. - Haces una factura de 100€ y a continuación te das cuenta de que se te había quedado trabada la tecla del cero y te aparece 1.000.000€ como importe. Anulas la factura, desencajas la tecla bloqueada y vuelves a hacer la factura. - Después de hacer una factura te das cuenta de que has puesto como destinatario a un ex-cliente de hace muchos años (con el que quedaste a mal). Ni se te ocurriría enviarle la factura emitida y una rectificativa. Anulas la factura y eliges bien el destinatario al hacer la nueva. - Estás cobrándole a un cliente en la tienda y, en el último momento, cuando vas a darle la factura, el cliente te dice que se arrepiente y no quiere el producto. Anulación al canto. Hay infinidad de casos en los que no es lógico hacer una rectificativa sino una anulación. Saludos |
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#2
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Entiendo los casos, y de hecho sería lo lógico. Pero... ¿no se supone que esto implicaría ir en contra de lo que precisamente Hacienda no quiere que hagamos?
Cómo demuestra el empresario que esa factura realmente no se llegó a entregar al cliente final? ¿No estaríamos permitiendo defraudar/esconder esa factura? Al anular/baja una factura... ¿su número queda libre de nuevo para hacer otra factura usando ese mismo número? |
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#3
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Cita:
Otra cosa es si después Hacienda ve que hay muchas facturas sospechosas de ese tipo y le da por hacer una inspección. Cita:
Por supuesto, en ese caso, debe informar al cliente que se ha anulado esa factura por tal motivo. Hacienda puede pedir explicaciones del por qué de una anulación. Pero si hay una razón suficiente, no debe haber ningún problema. Cita:
Y si se comprueba con el código QR, se verá que está anulada. Saludos |
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#4
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Encadenamiento
Buenos días,
Una pregunta os quiero hacer sobre el tema del encadenamiento de facturas Si en un paquete de 40 facturas hay una rechazada por datos mal grabados, nif incorrecto etc... Qué hacéis? Parar el resto del envío hasta que se corrija la incidencia o enviar el resto y provocar un error de encadenamiento cuando la factura rechazada ya esté correcta y pueda subir Gracias de antemano |
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