Club Delphi  
    Paypal   FTP   CCD     Buscar   Trucos   Trabajo   Foros

Retroceder   Foros Club Delphi > Principal > Internet
Registrarse FAQ Miembros Calendario Guía de estilo Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos

Colaboración Paypal con ClubDelphi

Respuesta
 
Herramientas Buscar en Tema Desplegado
  #1  
Antiguo 05-06-2024
rci rci is offline
Miembro
 
Registrado: nov 2020
Posts: 565
Poder: 6
rci Va por buen camino
Cita:
Empezado por espinete Ver Mensaje
- Deben ser facturas que consten como "enviadas", obviamente. Que no hayan dado Error (rechazadas)
Este punto no lo veo muy claro... aunque no esté enviada también cuenta no?

Como dice Keys, "Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente" y yo añado "independientemente de si está enviada o no y de si se ha rechazado o no".

Es una opinión y puede que me equivoque pero nosotros lo hacemos de esta forma.
Responder Con Cita
  #2  
Antiguo 05-06-2024
Avatar de keys
keys keys is offline
Miembro
 
Registrado: sep 2003
Ubicación: Bilbao
Posts: 1.229
Poder: 24
keys Va por buen camino
Cita:
Empezado por rci Ver Mensaje
Este punto no lo veo muy claro... aunque no esté enviada también cuenta no?

Como dice Keys, "Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente" y yo añado "independientemente de si está enviada o no y de si se ha rechazado o no".

Es una opinión y puede que me equivoque pero nosotros lo hacemos de esta forma.
Si aunque no este enviada también cuenta.

Aunque este anulada y no enviada, hay que enviarla y luego enviar la anulación, ya que sino te saltas la secuencia de facturas.
Responder Con Cita
  #3  
Antiguo 05-06-2024
espinete espinete is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2009
Posts: 662
Poder: 18
espinete Va camino a la fama
Cita:
Empezado por rci Ver Mensaje
Este punto no lo veo muy claro... aunque no esté enviada también cuenta no?

Como dice Keys, "Hay que cogerlo de la factura generada anteriormente" y yo añado "independientemente de si está enviada o no y de si se ha rechazado o no".

Es una opinión y puede que me equivoque pero nosotros lo hacemos de esta forma.
Pero si no está enviada, no tendrá "firma" en su XML, así que no puedo añadir los primeros 100 caracteres de la firma, porque no se llegó a enviar, no?
Responder Con Cita
  #4  
Antiguo 05-06-2024
Avatar de keys
keys keys is offline
Miembro
 
Registrado: sep 2003
Ubicación: Bilbao
Posts: 1.229
Poder: 24
keys Va por buen camino
Cita:
Empezado por espinete Ver Mensaje
Pero si no está enviada, no tendrá "firma" en su XML, así que no puedo añadir los primeros 100 caracteres de la firma, porque no se llegó a enviar, no?
Eso según lo estéis gestionando, pero en teoría el fichero xml y firmarlo hay que hacerlo cuando se genera la factura. No cuando se envía
Responder Con Cita
  #5  
Antiguo 05-06-2024
espinete espinete is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2009
Posts: 662
Poder: 18
espinete Va camino a la fama
Si, acabo de revisarlo y efectivamente lo tengo así: se firma siempre, independientemente de que se envíe o no.
Así que no me preocupo.

Raro sería que hubiera una factura que ni siquiera esté firmada.
Responder Con Cita
  #6  
Antiguo 18-06-2024
xamminf xamminf is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2017
Posts: 216
Poder: 10
xamminf Va por buen camino
El compañero espinete escribió:

Cita:
Si es un descuento "global", que se aplica a toda la factura (como un descuento por pronto pago), hay que añadirlo como una línea nueva, con el importe descontado.

Te paso algunos puntos que envió Gipuzkoa hace unas semanas y me sirvieron de mucha ayuda:

* No indicar el descuento como porcentaje, se ha de informar del importe en euros
* El importe de descuento ha de ir siempre en positivo. Se entiende así que se debe restar de la base imponible
* Para incluir un descuento total de la factura (por ejemplo pronto pago) incluya una línea que recoja en el ImporteTotal el importe del descuento en negativo
* ImporteUnitario de línea debe ir siempre sin IVA
* ImporteTotal de línea debe ir siempre con IVA
* ImporteUnitario mal informado: tenga en cuenta que dispone de 8 decimales para indicar el precio o ImporteUnitario de la línea. No trunque o redondee la información relativa al precio para evitar descuadres en los cálculos de validaciones económicas
* No incluir la RetencionSoportada en el ImporteTotalFactura
* En la URL del QR se ha de indicar el ImporteTotalFactura exactamente como se ha informado en el XML (sin RetencionSoportada)

Guipuzcoa como sede destino. Tengo una factura con descuento comercial global.
Segun he leido hay que ponerlo en una lina detalle pero el importeTotal ha de incluir IVA.
Mi preguntas son:

1º ¿ Es cierto que tienen que incluir IVA los dtos. globales ? ¿ No va a generar esto descuadres puesto que luego no cuadrará el IVA y no sé cuantas cosas mas ?

2º Si una factura lleva tres tipos de iva distintos ¿ Significa eso que tengo que hacer 3 lineas de detalle de iva o significa que al importeTotal le tengo que calcular los tres porcentajes de IVA y sumarselos ?

Esperando alguna de vuestras amables respuestas
Responder Con Cita
  #7  
Antiguo 19-06-2024
rci rci is offline
Miembro
 
Registrado: nov 2020
Posts: 565
Poder: 6
rci Va por buen camino
Las Claves indicadas no son compatibles - Batuz

Hola, tengo un caso que Batuz devuelve el error B4_2000026 Las Claves indicadas no son compatibles para todas las facturas de venta que le enviamos.

En esas ventas estamos enviando la ClaveRegimenIvaOpTrascendencia 51 porque la empresa está definida como en recargo de equivalencia.

Solo se envía esa clave, por lo que no entiendo bien que diga que no son compatibles, si solo se manda una clave.

Buscando el error en el manual de validaciones de batuz he encontrado en el apartado 3.2.10.1 LROE_PJ_240_1_1_Facturas emitidas con software garante
hay el texto
Cita:
2. No se admiten las claves 51 y 52.
Este apartado es para empresas persona jurídica que envían el modelo 240. Es el caso de la empresa que tiene este error.

Puede ser que una empresa si es persona jurídica (240) no pueda emitir facturas con recargo de equivalencia??


No se si lo he entendido bien, a ver si vosotros me podéis ayudar.

Ah por cierto, estamos enviando al entorno de pruebas de Batuz.

Muchas gracias
Responder Con Cita
  #8  
Antiguo 19-06-2024
Avatar de keys
keys keys is offline
Miembro
 
Registrado: sep 2003
Ubicación: Bilbao
Posts: 1.229
Poder: 24
keys Va por buen camino
Hola en 240 no se admiten la clave 52 y 53, solo son para el 140.

Esas claves son para cuando la empresa que emite la factura esta en recargo de equivalencia, no el que la recibe.

En el 240 les da igual esa información y tiene que ir como una operación normal o la que sea. Y si pueden emitir facturas con recargo de equivalencia, ya que eso depende del cliente y no del emisor.
Responder Con Cita
  #9  
Antiguo 20-06-2024
Noe277 Noe277 is offline
Miembro
 
Registrado: jul 2017
Posts: 162
Poder: 9
Noe277 Va por buen camino
Dtos

Cita:
Empezado por xamminf Ver Mensaje
El compañero espinete escribió:




Guipuzcoa como sede destino. Tengo una factura con descuento comercial global.
Segun he leido hay que ponerlo en una lina detalle pero el importeTotal ha de incluir IVA.
Mi preguntas son:

1º ¿ Es cierto que tienen que incluir IVA los dtos. globales ? ¿ No va a generar esto descuadres puesto que luego no cuadrará el IVA y no sé cuantas cosas mas ?

2º Si una factura lleva tres tipos de iva distintos ¿ Significa eso que tengo que hacer 3 lineas de detalle de iva o significa que al importeTotal le tengo que calcular los tres porcentajes de IVA y sumarselos ?

Esperando alguna de vuestras amables respuestas

El descuento pronto pago y el rappel si van dentro de la factura minoran el importe de las bases es decir es como aplicar un descuento en linea solo que aplicado a todas las lineas.
Si van fuera de factura es que es otra factura.

Yo estoy aplicando el dto a la linea pero también puedes meter una linea negativa que en este caso lleva iva negativo.
Responder Con Cita
  #10  
Antiguo 20-06-2024
xamminf xamminf is offline
Miembro
 
Registrado: ene 2017
Posts: 216
Poder: 10
xamminf Va por buen camino
Cita:
Empezado por Noe277 Ver Mensaje
El descuento pronto pago y el rappel si van dentro de la factura minoran el importe de las bases es decir es como aplicar un descuento en linea solo que aplicado a todas las lineas.
Si van fuera de factura es que es otra factura.

Yo estoy aplicando el dto a la linea pero también puedes meter una linea negativa que en este caso lleva iva negativo.
Gracias por responder.
Mi pregunta sería ¿ Hay que aplicarle al ImporeTotal del "dto. global" todos los tipos de IVA que la factura ?
Responder Con Cita
Respuesta


Herramientas Buscar en Tema
Buscar en Tema:

Búsqueda Avanzada
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Saltar a Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice newtron Internet 3716 19-01-2026 20:01:34
Como utilizar la ayuda del nuevo Sistema Operativo gluglu Humor 3 24-09-2007 09:39:05
Aplicacion Agencia De Viajes ArdiIIa Varios 9 20-01-2007 16:49:53
El Vasco Aguirre Al González La Taberna 5 26-05-2006 09:22:28
Microsoft ha lanzado su nuevo sistema operativo DarkByte Humor 0 25-01-2004 09:21:14


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:15:55.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi
Copyright 1996-2007 Club Delphi