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  #1  
Antiguo 02-07-2024
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Y para "corregir dentro de lo posible" lo tenéis programado para cada tipo de error para que se haga automático, o revisáis y arregláis cada caso o lo puede "corregir" el usuario?

En nuestro caso, dejamos que el usuario intente corregir lo que pueda y lo que esté en su mano (certificados, problemas con la red, datos de configuración,...) y la vuelva a enviar "manualmente" a través de "sin software garante".
Esos errores se supone que no son "corregibles" de forma automática.
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  #2  
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Hola buenas.
Me ha surgido una duda que me han planteado con las facturas recibidas (no las emitidas) en Vizcaya y es el siguiente.
¿Cómo se debe proceder si se ha registrado y enviado una factura recibida con algún error? Por ejemplo que se hayan equivocado al meter los importes, lo cual no es responsabilidad del proveedor y por tanto no tiene sentido solicitar una rectificativa.


¿Hay algún proceso para las facturas recibidas para modificar los datos o cómo habría que funcionar?
Gracias
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  #3  
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Hola buenas.
Me ha surgido una duda que me han planteado con las facturas recibidas (no las emitidas) en Vizcaya y es el siguiente.
¿Cómo se debe proceder si se ha registrado y enviado una factura recibida con algún error? Por ejemplo que se hayan equivocado al meter los importes, lo cual no es responsabilidad del proveedor y por tanto no tiene sentido solicitar una rectificativa.


¿Hay algún proceso para las facturas recibidas para modificar los datos o cómo habría que funcionar?
Gracias
En las facturas recibidas si puedes modificar la información enviada. Tipo de comunicación M00.
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  #4  
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En las facturas recibidas si puedes modificar la información enviada. Tipo de comunicación M00.
Muchas gracias, algo así me esperaba pero la verdad es que la documentación respecto a las recibidas es bastante escueta o yo muy torpe al ubicarme.

¿Recuerdas si la estructura es igual que la del envío original pero sólo cambiando el tipo de operación? ¿O hay que rellenar distintos datos?
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  #5  
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Muchas gracias, algo así me esperaba pero la verdad es que la documentación respecto a las recibidas es bastante escueta o yo muy torpe al ubicarme.

¿Recuerdas si la estructura es igual que la del envío original pero sólo cambiando el tipo de operación? ¿O hay que rellenar distintos datos?
LA estructura es la misma que el original pero poniendo M00, y cambiando los datos que cambien sobre el original. Nunca el Proveedor, Fecha y Numero de Factura, ya que sino sería una factura nueva.

En ese caso hay que dar de baja la primera y enviar una nueva.
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  #6  
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Muchas gracias, algo así me esperaba pero la verdad es que la documentación respecto a las recibidas es bastante escueta o yo muy torpe al ubicarme.
¿Recuerdas si la estructura es igual que la del envío original pero sólo cambiando el tipo de operación? ¿O hay que rellenar distintos datos?

En el mensaje anterior tienes la estructura de ambos ficheros.
Exactamente iguales, salvo el código y las modificaciones realizadas.
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  #7  
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Hola buenas.
Me ha surgido una duda que me han planteado con las facturas recibidas (no las emitidas) en Vizcaya y es el siguiente.
¿Cómo se debe proceder si se ha registrado y enviado una factura recibida con algún error? Por ejemplo que se hayan equivocado al meter los importes, lo cual no es responsabilidad del proveedor y por tanto no tiene sentido solicitar una rectificativa.


¿Hay algún proceso para las facturas recibidas para modificar los datos o cómo habría que funcionar?
Gracias
Yo las corrijo y las reenvió como si fuera la primera vez. No se si estará bien pero cuela, además los errores en gran parte son de rechazo así que no están registradas en el sistema de batuz.
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  #8  
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Yo las corrijo y las reenvió como si fuera la primera vez. No se si estará bien pero cuela, además los errores en gran parte son de rechazo así que no están registradas en el sistema de batuz.
Eso es si no están registradas, pero si están registradas hay que enviar una modificación.
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  #9  
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Eso es si no están registradas, pero si están registradas hay que enviar una modificación.
Si eso es.
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  #10  
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Me ha surgido una duda que me han planteado con las facturas recibidas (no las emitidas) en Vizcaya y es el siguiente.
¿Cómo se debe proceder si se ha registrado y enviado una factura recibida con algún error? Por ejemplo que se hayan equivocado al meter los importes, lo cual no es responsabilidad del proveedor y por tanto no tiene sentido solicitar una rectificativa.

¿Hay algún proceso para las facturas recibidas para modificar los datos o cómo habría que funcionar?

Se envían con las modificaciones, pero código diferente.
Te adjunto una imagen, donde se ve bien la diferencia (izquierda ALTA, derecha MODIFICACION). Puedes utilizar el mismo código paramterizandolo.
En este caso he modificado las unidades (lo que modifica el importe total).




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Yo las corrijo y las reenvió como si fuera la primera vez. No se si estará bien pero cuela, además los errores en gran parte son de rechazo así que no están registradas en el sistema de batuz.
Tendrías que cambiar el código A00 por un M00; en cualquier momento te las pueden rechazar por duplicadas.

EDITO: Lo que ha comentado [keys], vamos. Voy tarde...
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