Ver Mensaje Individual
  #7  
Antiguo 19-06-2025
sglorka sglorka is offline
Miembro
 
Registrado: mar 2017
Ubicación: Tenerife
Posts: 548
Reputación: 10
sglorka Va por buen camino
Cita:
Empezado por jakematespain Ver Mensaje
Estamos valorando implementar la gestión de facturas rectificativas añadiendo nuevos campos a la tabla de albaranes de venta: serie_rectificativa, factura_rectificativa y tipo_rectificativa.

Para el caso de las rectificativas por sustitución, el proceso se realizará en dos pasos:

Generación de factura negativa (abono):
Se emitirá una factura en negativo (tipo F1) utilizando los mismos albaranes originales, pero con importes en negativo.

Clonado de albaranes originales:
Se clonarán los albaranes originales, indicando en los nuevos registros los campos serie_rectificativa, factura_rectificativa y que son del tipo "S" (sustitución).
El cliente podrá modificar estos albaranes según sea necesario. Posteriormente, al facturarlos, ya se contará con la información de la factura original para generar la correspondiente rectificativa.

Además, se implementarán ciertos controles de seguridad, como por ejemplo:

No permitir el borrado de todos los albaranes asociados a una rectificativa, evitando errores como "se me olvidó generar la rectificativa" o "no me avisó de que tenía que crearla".

Impedir la facturación dentro de una serie de rectificativas si los nuevos campos obligatorios no están cumplimentados correctamente.

En cuanto a las rectificativas por diferencia, el cliente podrá crear un nuevo albarán de venta e indicar que está asociado a una determinada serie y factura que se desea rectificar, especificando que el tipo es "por diferencia".

Seguramente habrá que añadir algún control adicional, pero esta es la idea base con la que vamos a trabajar.
Ahora sí vas bien encaminado, si me permites una puntualización te la detallo aquí :

Tanto los albaranes en negativo (o cambiados de signo ) que crees para formar el abono, como los albaranes que vas a clonar para formar la rectificativa final, deben tener como fecha de expedición la fecha en la que haces la rectificación y como fecha de operación (muy importante) la fecha de operación del albarán original. Al final, la factura de abono tiene como fecha de operación la del último albarán que contiene y como fecha de expedición la del día de la rectificación, y lo mismo ocurre con la rectificativa final. Todo esto para la rectificación por sustitución en dos pasos.
Responder Con Cita