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#41
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Situacion VENTA ARTICULO EN FERRETERIA
Vede un ticket/factura simplificada de una bombilla se emite ticket/factura pero al dia siguiente nos la trae a devolver porque no es buena las medidas. Como se actuaria en este caso: 1- emite nuevo ticket/factura negativa y termino 2 - emitio rectificativa de la venta y hago nuevo ticket estos casos en la ferreteria se dan muy a menudo y el empleado llega a hacer el ticket y poco mas, no le digas que tiene que hacer rectificativa y poner motivos y fecha e importes que conlleva que no se va a aclarar |
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#42
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El sentido común debe prevalecer, ni siquiera a los de la AEAT le interesa complicar la vida en exceso a la gente. |
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#43
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A ver... si devuelve sin llevarse nada hay que hacer rectificativa con la devolución. Si devuelve y cambia por otra cosa un nuevo ticket "normal" con el negativo de la devolución y el positivo de lo nuevo.
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Be water my friend. |
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#44
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Pues nada, parece que Hacienda ([email protected]) ha cortado el grifo de las respuestas por email. Nos han respondido esto:
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![]() Hay que tenerlos muy colganderos para no responder esta duda, que surge únicamente debido a VeriFactu, a una empresa desarrolladora con la que ya han estado anteriormente en contacto con más consultas similares. Dicho esto... por lo que veo el tema rectificativa o factura en negativo sigue dan do de qué hablar... Si solo devuelve, sin llevarse nada, ya ha quedado claro que se puede hacer una F2 en negativo, NO rectificativa, aunque otros habéis puesto que se debe hacer rectificativa. Conclusión: a Hacienda creo que esto le va a dar igual. Al fin y al cabo, son facturas y lo importante es que les lleguen y al final del día cuadre y no haya importes "duplicados". Si se hace un cambio de un producto por otro, sea ferretería, tienda de ropa o cualquier cosa, se puede hacer rectificativa por diferencias (restar producto viejo y sumar el nuevo, sea positivo o negativo el resultado) o bien una nueva venta F1 o F2 ordinaria, NO rectificativa, que también puede ser positivo/negativo Es decir. Que seguimos igual que antes: unos lo hacen de una manera y otros de otra. Y lo peor es que son respuestas que Hacienda nos ha ido enviando por email a todos! |
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#45
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#46
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Según el asistente virtual para el SII (porque el de varifactu es una caca pinchada en un palo):
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Tenemos, resumiendo: - Devolución sin operación posterior al mismo cliente -> rectificativa - Devolución con operación posterior (supuestamente viene a ser un "cambio") -> Factura en Negativo o Positivo según lo que se lleve después Teniendo en cuenta que está claro que PERMITEN facturas en negativo sin que sean rectificativas... ¿qué pasaría en el caso 1 si hacemos la factura como ordinaria en negativo? ¿O en el caso 2 si la hacemos como rectificativa sin necesitarlo? Les respondo yo: NADA. No va a pasar absolutamente nada, porque Hacienda (y el empresario) lo único que quiere es que le lleguen ambas operaciones, y le van a llegar. Que tenga la dichosa "R" o no la tenga en el fondo les tiene que dar igual. Si envío una positiva y otra negativa después, al mismo cliente, no va a explotar NADA. De la misma forma que no les explota si en el Caso 2 le envías la factura normal en negativo sin indicar nada más. De verdad que no entiendo por qué en toda la AEAT no tienen una sección dedicada a Cambios y Devoluciones, siendo estas operaciones las que representan casi el 50% de las operaciones que se realizan en un país TODOS LOS DÍAS. PD: ¿Alguien ha ido alguna vez a Zara, Mango o cualquier tienda a cambiar/devolver algo y ha visto las palabras FACTURA RECTIFICATIVA" en el tícket? Es una pregunta seria, yo es que no suelo devolver nada casi nunca y no me acuerdo PD: he hecho la misma consulta usando el servicio de consultas de la AEAT (no por email), a ver si hay suerte así. Última edición por espinete fecha: 20-11-2025 a las 13:16:45. |
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#47
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#48
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Otras, importes en negativo , factura normal , pero otra serie... Esto es para gusto Colores o en este caso tipos de facturas... ![]()
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Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov) |
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#49
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#50
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- Se redondean las cuotas y bases a 2 decimales en cada item. - los totales de bases y cuotas se obtienen de las bases y cuotas de cada linea REDONDEADA. Esto es asi por las reglas de validacion de FacturaE en determinados organismos oficiales te rechazan las facturas si detectan, aunqie sea 1 centimo, una diferencia Si lo haceis así, hay escenarios que fallan, pudiendose dar el caso de que la base puede dar como rresultado un signo distinto a la cuota siendo el resultado de la suma de ambas=0(importe total) Si no lo haceis así no se cumplen las reglas de factura electronica, y si intentais cuadrar los totales para cuadrarlo con la validacion de signos de verifactu lo haceis mal también para factura electrónica. Os pongo ejemplos: 1. SIF para comercio Retail(tpv) con precios fijados a pvp Produxcto 1 -> Pvp=04,90 Producto 2-> pvp 4,90 igual que anterior Produxto 2 -> Pvp= 9,80 Iva 10% -el cliente devuelve 1 producto de 9,8 -el cliente se lleva 1 producto de cada de los de 4,90 Importe toral=0.00 Usando el metodo de validacionea de factura electrónica: Pvp=9,80 base= 8,909090.. cuota=0,890909... Base redondeada=8,91 cuota redondeada=0,89 Pvp= 4.90 , base= 4,4545..cuota=0,4454.. Base redondeada=4,45 cuota redondeada =0,45 Si tenemos las 3 lineas en el sif y generamos facturae que aolo permite 2 decimales en cukta y base de cada item y con las validadiones comentadas obtenemoa: 1x 9,8 base 8,91 cuota 0,89 -1x 4,90 base -4,45 cuota -0,45 -1×4,90 base -4,45 cuota -0,45 Importe total =0,00 Base 10%=0,01 Cuota 10%= -0,01 Verifactu=factura rechazada, error 1143 cuota y base deben tener el mismo signo Esto pasa en muchisimos escenarios com disitintos precios no teniendo que ser justo precios a la mitad, si no que el importe total sea 0,00. Ejemplo 2, Sif que la factura parte de la base. Base producto 1 = 0,75 Base producto 2= 0,35 Base producto 3= 0,40 Iva =:21% Pasa un problema idéntico si devolvemos produccto 1 y vendemos producto 2 y producto 3. Rechazo. Bueno, esto depende de si habeis alineado los redondeos a la factura electronica y sis validaciones (aunque no todos los organismos oficiales hacen la validacion de sumas). En fin, estoy acumulando facturas con error 1443 Aunque en 1 mes de verifactu y despues de 100.000 facturas solo llevo 2, por que en nuestros comercios es practica habitual las devoluciones y se dan esos escenarios. No puedo tener el sif cuadrado para ambas reglas verifactu y facturae por que tendria que usar metodos diferentes para cada uno obteniendose la misma factura en 2 formatos pero con distintos importes totales además, en consultas vinculantes avisan de que soll puedes usar 1 metodo de redondeo comun para el mismo SIF. Última edición por ermendalenda fecha: 21-11-2025 a las 07:27:36. |
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#51
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Enfin, que si usais los redondeos con metodos como el balanceo de repartir diferencias entre los items, o de calcular las cuotas e ivas con un monton de decinales, de momento nl tendreis problema con verifactu.
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