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  #1  
Antiguo 16-01-2025
Toñico Toñico is offline
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Registrado: ene 2005
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Toñico Va por buen camino
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Empezado por keys Ver Mensaje
Ese certificado ahora no vale por que no lo tienen dado de alta para zuzendu para esa empresa. Yo creo que tendrías que hablar con hacienda o usar una empresa que si tenga dado de alta ese certificado.
Muchas gracias keys. Lo voy moviendo.
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  #2  
Antiguo 28-01-2025
Quim Herrera Quim Herrera is offline
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Registrado: may 2004
Posts: 44
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Quim Herrera Va por buen camino
Hola a todos,
Tengo un par de clientes a los que les han rechazado algunas facturas en Bizkaia. En Hacienda me dicen que las tengo que volver a enviar por el capítulo 1.2. pero ninguna información ni ejemplo de dónde ni como mandarlo.
He visto algún ejemplo del XML de capitulo 1.2 en el foro, pero no sé si debe ir firmado ni como se manda ni si hay que generar e incluir el ticketBAI nuevo. ¿ Alguien tiene algún ejemplo de como mandarlo o sabe dónde puedo encontrar documentación ?
Utilizo Delphi 10.2 y chilkat para la firma.
Muchas gracias
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  #3  
Antiguo 29-01-2025
rci rci is offline
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Registrado: nov 2020
Posts: 565
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rci Va por buen camino
Cita:
Empezado por Quim Herrera Ver Mensaje
Hola a todos,
Tengo un par de clientes a los que les han rechazado algunas facturas en Bizkaia. En Hacienda me dicen que las tengo que volver a enviar por el capítulo 1.2. pero ninguna información ni ejemplo de dónde ni como mandarlo.
He visto algún ejemplo del XML de capitulo 1.2 en el foro, pero no sé si debe ir firmado ni como se manda ni si hay que generar e incluir el ticketBAI nuevo. ¿ Alguien tiene algún ejemplo de como mandarlo o sabe dónde puedo encontrar documentación ?
Utilizo Delphi 10.2 y chilkat para la firma.
Muchas gracias
Cita:
En Bizkaia (Batuz), cuando una factura expedida mediante el sistema TicketBAI es rechazada en el subcapítulo "1.1 - Facturas emitidas con software garante", la información de la operación se tendrá que enviar por el subcapítulo "1.2 - Facturas emitidas sin software garante", superando las validaciones.
Es decir, en el subcapítulo 1.2 se tendrán que corregir los errores que han provocado que la factura no se pueda anotar en el subcapítulo 1.1 (por ejemplo, si el NIF del destinatario no cumple el algoritmo del NIF).
De este modo la operación que no se ha podido registrar mediante el subcapítulo 1.1 quedaría anotada en el LROE y presentada en Hacienda.
La anotación en el subcapítulo 1.2 se puede hacer manualmente mediante la aplicación del LROE https://www.batuz.eus/es/lroe
Nuestro programa solo está preparado para enviar de forma normal, al subcapítulo 1.1 con software garante.
Cuando ocurre algún caso como el que comentas, el cliente introduce manualmente la factura por la web al subcapítulo 1.2
Desconozco si se puede enviar al 1.2 desde programa de forma similar a como enviamos las facturas habitualmente (al 1.1), es posible pero no estoy seguro y tampoco se como hacerlo.
No se si alguien lo hace en su programa.

Saludos
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  #4  
Antiguo 29-01-2025
Quim Herrera Quim Herrera is offline
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Registrado: may 2004
Posts: 44
Poder: 0
Quim Herrera Va por buen camino
Cita:
Empezado por rci Ver Mensaje
Nuestro programa solo está preparado para enviar de forma normal, al subcapítulo 1.1 con software garante.
Cuando ocurre algún caso como el que comentas, el cliente introduce manualmente la factura por la web al subcapítulo 1.2
Desconozco si se puede enviar al 1.2 desde programa de forma similar a como enviamos las facturas habitualmente (al 1.1), es posible pero no estoy seguro y tampoco se como hacerlo.
No se si alguien lo hace en su programa.

Saludos
Muchas gracias rci !! me has salvado la vida.
Aún no me había encontrado con tener que reenviar rechazadas .
Yo estaba convencido que podria hacerse manualmente pero en Hacienda no han querido confirmarme que se podia enviar manualmente ni donde (tampoco lo han desmentido). Se dedican a cortar y pegar la FAQ 160 de Batuz que no explica nada de como enviarlo.
Saludos,
Responder Con Cita
  #5  
Antiguo 29-01-2025
rci rci is offline
Miembro
 
Registrado: nov 2020
Posts: 565
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rci Va por buen camino
Cita:
Empezado por Quim Herrera Ver Mensaje
Muchas gracias rci !! me has salvado la vida.
Aún no me había encontrado con tener que reenviar rechazadas .
Yo estaba convencido que podria hacerse manualmente pero en Hacienda no han querido confirmarme que se podia enviar manualmente ni donde (tampoco lo han desmentido). Se dedican a cortar y pegar la FAQ 160 de Batuz que no explica nada de como enviarlo.
Saludos,
De nada!

Mira he encontrado este post con un ejemplo, por lo que veo si que se puede enviar por programa también.
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=3832

Si quieres hacerlo desde tu programa puede que te ayude este post. Sino que lo entren a mano por la web de batuz

Saludos
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  #6  
Antiguo 29-01-2025
Quim Herrera Quim Herrera is offline
Miembro
 
Registrado: may 2004
Posts: 44
Poder: 0
Quim Herrera Va por buen camino
Cita:
Empezado por rci Ver Mensaje
De nada!

Mira he encontrado este post con un ejemplo, por lo que veo si que se puede enviar por programa también.
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=3832

Si quieres hacerlo desde tu programa puede que te ayude este post. Sino que lo entren a mano por la web de batuz

Saludos
Lo había visto y he contruido un xml como el del ejemplo con una factura rechazada en pruebas pero no he sido capaz de enviarlo a la web de pruebas. Dejaré que lo resuelvan manualmente ya que es muy difícil saber en cada caso que es lo que hay que cambiar para que vuelva a cargar. Que se mojen un poco los asesores fiscales que nosotros ya tenemos suficiente carga!
Saludos,
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  #7  
Antiguo 06-02-2025
Noe277 Noe277 is offline
Miembro
 
Registrado: jul 2017
Posts: 163
Poder: 10
Noe277 Va por buen camino
Batuz

Una pregunta. Haber si alguien me puede decir donde esta la información para corregir una facturara enviada a Batuz.
Solo tengo mal la clave de operación pero no se como reenviarla para corregirla.
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