Cita:
Empezado por espinete
Menuda FLI-PA-DA
De verdad que no entiendo cómo se ha llegado a esto. Parches y parches y más parches año tras año, haciendo imposible entender o aplicar nada. De repente siento lástima por los asesores fiscales
Recapitulando, a ver si lo entendí bien:
- Emisor y Receptor en VIES -> factura Exenta E5
- Alguno de los dos NO está en VIES y tampoco en Ventanilla Única para ese país -> factura "normal" con IVA de España ( supongo que hay que indicar algún Régimen/Clave específico, como 02 (exportación) o algún otro?)
- Si está en Ventanilla Única para ese país destino -> factura con el IVA de ese país, pero no se indica en VeriFactu. ¿Operación "N2" y Régimen 17 - OSS/IOSS?
- Receptor fuera de la UE (China por ejemplo) -> Factura con IVA de España y 02 - Exportación
¿Sería así?
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Todo correcto excepto lo último.
Las ventas fuera de la UE (China, Canarias, Ceuta, Melilla, Nigeria, ...) con Exportación y sin IVA (exentas E2)