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#1
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Pues ahora que lo decís se me viene a la cabeza este problema en modo producción. Una factura que se imprime correcta y se entrega al cliente y por error se envía de forma incorrecta. ¿Qué hay que hacer? ¿subsanar? ¿rectificar? ¿rezar?....
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Be water my friend. |
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#2
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Cita:
En este caso concreto, es un error subsanable: ********* Listado de códigos de error que producen la aceptación del registro de facturación en el sistema (posteriormente deben ser subsanados) ********* 2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados. Con crear un registro de subsanación con el importe correcto y enviarlo basta. A mayores, puedes rezar también ![]() |
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#3
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Cita:
Ah... pues mira.... Gracias por la info.
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Be water my friend. |
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#4
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Te pongo el link con todos los errores, por si no lo tenías pipeado:
https://prewww2.aeat.es/static_files...res.properties que viene de aquí: https://www.agenciatributaria.es/AEA...y_errores.html Saludos! |
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#5
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Cita:
Gracias compañero. Había visto este listado pero no me había percatado del tema de los errores "subsanables".Saludos.
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Be water my friend. |
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#6
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Siguiendo con el hilo de errores subsanables, en este caso el 2001.
2001 = El NIF del bloque Destinatarios no está identificado en el censo de la AEAT. Dicen que lo subsanemos de esta forma: Los NIF informados en la agrupación Destinatario que sean correctos, pero no figuren censados en la AEAT, indicando el tipo de identificación “07” (“No censado”) en el campo “IDType” dentro del bloque “IDOtro”. No entiendo por qué nos obligan a hacerlo, no se supone que pueden conmutarlo ellos mismos ? y al final terminará censado ? |
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#7
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No sé vosotros pero el código que estoy programando me parece super cutre,
// Ahora ÑAPA 2001 Subsanacion:='S' RechazoPrevio:='N' DestinatarioTipo:='07' .... |
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#8
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Buenas,
Tenemos el listado que pone el compañero con los cientos de errores. ********* Listado de códigos de error que provocan el rechazo del envío completo ********* 4102 = El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio. 4103 = Se ha producido un error inesperado al parsear el XML. ... ... ********* Listado de códigos de error que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce en la cabecera) ********* 1100 = Valor o tipo incorrecto del campo. 1101 = El valor del campo CodigoPais es incorrecto. ... .. Mi duda es ¿ sabéis de algún sitio donde la AEAT indique como actuar ante cada uno de esos errores ? Saludos |
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#9
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Buenas FelixDL
En el mismo link que puse arriba, está también el Documento de validaciones y errores (https://www.agenciatributaria.es/sta...Veri-Factu.pdf). En él, en la página 21, viene el cuadro que te indica que se debería hacer en cada caso. Por ejemplo, si el error es el 1101 provoca el rechazo de la factura, con lo que entiendo que habrá que volver a enviarlo como Subsanacion=S y RechazoPrevio=X Espero haberte ayudado. Saludos! |
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#10
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Cita:
Te va a tocar leerte la docu de la AEAT y el ROF para saber como actuar para cada error, estaría bien que nos pusieran paso por paso por cada error pero...
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La religión es personal e intransferible. |
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